| Compras y Adquisiciones - MARZO 2025 | |||||||||||||
| Tipo de acto administrativo o aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Número del acto administrativo | Fecha del acto administrativo | Rut de la persona contratada | Nombre completo o raz0on social de la perosna contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Monto total de la operación | Objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2146 | 03/03/2025 | 77552565 7 | PASTELERÍA Y PANADERÍA ANA DENISSE VALDERRAMA DOMKE EIRL. | N/A | $ 135.898 | ADQUISICION DE 100 ALFAJORES RELLENOS Y 50 JUGOS INDIVIDUALES PARA ACTIVIDADES PROYECTO "ESPACIOS COMUNITARIOS MAS SEGUROS,BARRIO SAN ANTONIO" DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 03/03/2025 | 03/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2147 | 03/03/2025 | 77229338 0 | IMPRESOS MANSILLA SPA | N/A | $ 126.854 | CONFECCION DE 26 TALONARIOS BITACORA CONTROL DIARIO DE VEHICULOS MOTORIZADOS DE 50 HOJAS C/U EN DUPLICADO PARA DEPTO. ACCIONES TACTICAS PREVENTIVAS | 03/03/2025 | 03/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2156 | 03/03/2025 | 77506087 5 | DE ESTO Y DE AQUELLO SPA. | N/A | $ 134.857 | ADQUISICION DE 1 JUEGO DESMONTADORES/NEUMATICO,2 KIT REPARACION/CAMARA DE BICICLETA Y OTROS MATERIALES DIDACTICOS PARA CENTRO DE INNOVACION ATRAPA IDEAS | 03/03/2025 | 03/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2161 | 03/03/2025 | 77407226 8 | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA GROSS SPA | N/A | $ 130.000 | PPU:KTJF-91 FABRICACION PASADORES 2" DE BRAZO HIDRAULICO PARA TRACTOR A-369,DEPTO. RED VIAL | 03/03/2025 | 03/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2162 | 03/03/2025 | 78920560 4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA. | N/A | $ 133.750 | PPU:LPHB-17 ADQUISICION DE 1 EXTREMO DIRECCION,1 CORREA 8PK Y OTROS PARA CAMION A-404,DEPTO. RED VIAL | 03/03/2025 | 03/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2163 | 03/03/2025 | 77671730 4 | ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LIMITADA | N/A | $ 200.870 | ADQUISICION DE 5 SILICONA GEL ADHESIVO/25GRS,10 REGLAS METALICA/30CMS Y OTROS MATERIALES DE LIBRERIA PARA TALLER DE FOMENTO LECTOR | 03/03/2025 | 03/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2164 | 03/03/2025 | 8879735 3 | BOBADILLA GONZALEZ GUILLERMO DANTE | N/A | $ 123.760 | CONFECCION DE 01 LETRERO MINISTRO VISITADOR DE 20X30CM EN ACRILICO PARA EL TERCER JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE TEMUCO | 03/03/2025 | 03/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2165 | 03/03/2025 | 76821330 5 | IMPERIAL S.A. | N/A | $ 133.865 | ADQISICION DE 1 CARRO PORTAHERRAMIENTAS/56LT Y 2 CAJAS HERRAMIENTAS/17LT. CON BANDEJA PARA TALLERES DE FOMENTO LECTOR | 03/03/2025 | 03/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2181 | 04/03/2025 | BURGOS MONSALVES PATRICIA TATIANA | N/A | $ 134.000 | SERVICIO DE IMPRESION DE 300 DIPTICOS/TAMAÑO CARTA/FULL COLOR Y 300 TRIPTICOS/TAMAÑO CARTA A COLOR PARA DEPTO ZOONOSIS Y BIENESTAR ANIMAL | 04/03/2025 | 04/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2184 | 04/03/2025 | 78371600 3 | BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A. | N/A | $ 131.521 | ADQUISICION DE 42 CABLES DE RED DIFERENTES MEDIDAS PARA DEPTO. TECNOLOGIAS | 04/03/2025 | 04/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2193 | 04/03/2025 | 76409988 5 | LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITADA | N/A | $ 133.330 | ADQUISICION DE 67 ROLLOS TERMICOS DE 80X80MT PARA DEPTO. RENTAS Y PATENTES | 04/03/2025 | 04/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2194 | 04/03/2025 | 76338835 2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | N/A | $ 133.369 | ADQUISICION DE 1 PUERTA PINO/80X2MT,1 JUEGO MARCO/PUERTA Y 1 CERRADURA POLI/BAÑO PARA DEPTO. MANTENCION DE INMUEBLES Y SERVICIOS GENERALES | 04/03/2025 | 04/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2195 | 04/03/2025 | COLICHEO BARRALES EDELBERTO GIOVANI | N/A | $ 131.000 | PPU:SBBL-72 CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTROS PARA CAMIONETA A -421,OPERACIONES | 04/03/2025 | 04/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2236 | 05/03/2025 | 78509820 K | HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LIMITADA | N/A | $ 134.330 | ADQUISICION DE 12 LAPIZ TINTA,10 DESTACADORES Y OTROS UTILES DE OFICINA PARA DEPTO. COMUNICACIONES Y RR.PP | 05/03/2025 | 05/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2239 | 05/03/2025 | CARTES SEPULVEDA OSCAR HUMBERTO | N/A | $ 109.300 | ADQUISICION DE 15 ARCHIVADORES PLASTICOS,3 PERFORADORES Y OTROS UTILES DE OFICINA PARA DEPTO. CONTABILIDAD Y ESTADISTICAS | 05/03/2025 | 05/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2266 | 06/03/2025 | HUAIQUIMILLA PEREZ ERWIN PATRICIO | N/A | $ 130.817 | ADQUISICION DE 5 CARTRIDGE XL DIFERENTES COLORES Y 2 RESMAS DE PAPEL CARTA /OFICIO PARA DIRECCION RURAL | 06/03/2025 | 06/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2286 | 10/03/2025 | 87778800 8 | SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. | N/A | $ 73.111 | AVISO DEFUNCION DE DON JOSE LUIS MILLAR ETTORI HERMANO DE FUNCIONARIO CARLOS MILLAR ETTORI DIRECTOR DE GESTION DE PERSONAS | 10/03/2025 | 10/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2292 | 10/03/2025 | 76678207 8 | ARAVENA Y CASTRO LIMITADA | N/A | $ 80.400 | ADQUISICION DE 1 TIMBRE SHINY Y CAMBIO COLOR TINTA TIMBRES PARA EL TERCER JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE TEMUCO | 10/03/2025 | 10/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2294 | 10/03/2025 | 78509820 K | HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LIMITADA | N/A | $ 132.850 | ADQUISICION DE 3 ANOTADOR C/CLIPS,3 CORRECTOR ROLLER Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO PARTICIPACION CIUDADANA | 10/03/2025 | 10/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2295 | 10/03/2025 | COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO | N/A | $ 113.900 | ADQUISICION DE 1 BRAZO HIDRAULICO,1 CERRADURA Y 20 LLAVEROS/COLORES PARA EDIFICIO LAS RAICES | 10/03/2025 | 10/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2296 | 10/03/2025 | 9413429 3 | STUARDO VALENZUELA ADELITA | N/A | $ 132.000 | ADQUISICION DE 4 RECARGAS DE GAS/15KGS PARA DIRECCION DE TURISMO | 10/03/2025 | 10/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2377 | 11/03/2025 | 78329240 8 | HERIBERTO BARENDS Y COMPANIA LTDA. | N/A | $ 133.342 | ADQUISICION DE 3 GALONES ESMALTE/AGUA,2 RODILLOS/ANTIGOTA Y OTROS MATERIALES PARA EDIFICIO BUNES 875 | 11/03/2025 | 11/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2409 | 12/03/2025 | 76041579 0 | PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR SA. | N/A | $ 129.567 | ADQUISICION DE 10 PAQUETES DE ROLLOS TERMICOS DE 80MMX80MTX13MM/10UNID C/U PARA DEPTO. LICENCIAS DE CONDUCIR | 12/03/2025 | 12/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2410 | 12/03/2025 | 9281109 3 | ROBINSON BRAVO LAURA THUSNELDA | N/A | $ 128.520 | CONFECCION DE 15 TALONARIOS CLASE B DE 21,5X30CM EN TRIPLICADO DE 50 HOJAS C/U PARA DEPTO. LICENCIAS DE CONDUCIR | 12/03/2025 | 12/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2440 | 13/03/2025 | 99551740 K | ESIGN S.A. | N/A | $ 89.464 | ADQUISICION DE 1 FIRMA ELECTRONICA AVANZADA PARA ALCALDIA | 13/03/2025 | 13/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2465 | 13/03/2025 | 78509820 K | HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LIMITADA | N/A | $ 133.340 | ADQUISICION DE 1 GUILLOTINA/PALANCA,3 SACACORCHETES Y 12 TINTAS/28ML PARA OFICINA PARTES E INFORMACIONES | 13/03/2025 | 13/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2466 | 13/03/2025 | 7864262 9 | QUINTANA MANZUR WILFREDO ALFONSO | N/A | $ 70.900 | SERVICIO DE REPARACION DESBROZADORA SISTEMA PARTIDA,DESCARBONIZADO PISTON Y OTROS COD. INV. 77962,PG. OPERATIVOS VECINALES | 13/03/2025 | 13/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2467 | 13/03/2025 | 76486234 1 | DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTADO EIRL | N/A | $ 81.288 | ADQUISICION DE 1 RECARGA CILINDRO/10M3 DE OXIGENO GASEOSO Y OTROS PARA TALLER RECINTO MUNICIPAL PARQUE AUTOMOTRIZ,ASEO | 13/03/2025 | 13/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2468 | 13/03/2025 | 89258700 0 | SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. | N/A | $ 71.000 | PPU:RKVZ-73 ADQUISICION DE 1 MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION EN R2 DE 3/4,ASEO | 13/03/2025 | 13/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2469 | 13/03/2025 | 77430476 2 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA LUCIERNAGA SPA | N/A | $ 127.330 | ADQUISICION DE 5 LUMINARIAS HY/300W Y 5 SOPORTES PARA INMUEBLES MUNICIPALES | 13/03/2025 | 13/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2470 | 13/03/2025 | FIGUEROA MELLADO ENILDA TERESA | N/A | $ 114.000 | PROVISION E INSTALACION DE 2 FALDONES EN MELAMINA PARA ESCRITORIOS SECRETARIAS DE OBRAS EN EDIFICIO PRAT 892 | 13/03/2025 | 13/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2499 | 14/03/2025 | 52001738 0 | LIBRERIA ART. ELECT.E INSUMOS COMP. KAY LORELEY MUÑOZ TORR | N/A | $ 134.560 | ADQUISICION DE 6 LIBRO ACTAS/100HOJAS,10 ARCHIVADORES/OFICIO Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA EL PRIMER JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE TEMUCO | 14/03/2025 | 14/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2500 | 14/03/2025 | 78809340 3 | SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. | N/A | $ 8.044 | ADQUISICION DE 200 TORNILLOS AUTOPERNADOS DIFERENTES MEDIDAS PARA STOCK TALLER,ASEO | 14/03/2025 | 14/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2501 | 14/03/2025 | 76010151 6 | CECOR SA | N/A | $ 111.755 | ADQUISICION DE 2 TUERCAS CONMUTADOR/LUCES PARA STOCK TALLER, ASEO | 14/03/2025 | 14/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2503 | 14/03/2025 | 78920560 4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA. | N/A | $ 134.500 | PPU:CGKH-49 ADQUISICION DE 1 BATERIA/90AMP. DERECHO PARA CAMON A-208,ASEO | 14/03/2025 | 14/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2504 | 14/03/2025 | 76908192 5 | MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VICTOR ALEJANDRO GARCES BRAVO EIRL | N/A | $ 132.056 | ADQUISICION DE 2 ACOPLE PRENSABLE,2 FERRULA PRENSABLE Y OTROS PARA STOCK TALLER,ASEO | 14/03/2025 | 14/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2505 | 14/03/2025 | 77545592 6 | SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS ROBLES SPA | N/A | $ 120.000 | CONSTRUCCION BASE REFORZADA PARA BASE MOTOR ESTACIONAMIENTO EN EDIFICIO PRAT 892 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2506 | 14/03/2025 | 76814443 5 | COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA | N/A | $ 129.061 | ADQUISICION DE 8 PACK PASTILLA ESTANQUE/3UNID,12 CONOS AROMATICOS Y OTROS UTILES DE ASEO PARA EDIFICIO PRAT 892 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2507 | 14/03/2025 | 76005337 6 | ELECTRONICA GEMPP LTDA. | N/A | $ 75.500 | ADQUISICION DE 10 BATERIAS LA POWER 4V/4.5A PARA DEPTOS. DE LA DIRECCION DE TRANSITO | 14/03/2025 | 14/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2508 | 14/03/2025 | 78509820 K | HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LIMITADA | N/A | $ 27.260 | ADQUISICION DE 1 TIMBRE SHINY R-542 Y 1 GOMA/4 PARA GALERIA DE ARTE EN PLAZA ANIBAL PINTO | 14/03/2025 | 14/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2509 | 14/03/2025 | 78920560 4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA. | N/A | $ 129.000 | PPU:DHPR-48 ADQUISICION DE 1 LLANTA/22,5 PARA CAMION A-255,DEPTO. RED VIAL | 14/03/2025 | 14/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2510 | 14/03/2025 | 78920560 4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA. | N/A | $ 134.180 | ADQUISICION DE 300 FUSIBLES DIFERENTES AMPERES,10 AMPOLLETAS/12V Y OTROS PARA ASTOCK BODEGA DEPTO. RED VIAL | 14/03/2025 | 14/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2511 | 14/03/2025 | 77407226 8 | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA GROSS SPA | N/A | $ 135.500 | PPU:LCVJ-72 REPARACION DE BIELA DE ARTICULACION DEBROZADOR PARA TRACTOR A-380, DEPTO. RED VIAL | 14/03/2025 | 14/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2512 | 14/03/2025 | 76201380 0 | COMERC ART MEDICOS ORTHO SALUD LTDA | N/A | $ 132.470 | ADQUISICION DE 3 ALCOHOL/70%/500ML,2 GUANTES C/POLVO/100UNID Y OTROS MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS PARA OFICINA PROMOCION SOCIO-COMUNITARIA DE LA NIÑEZ | 14/03/2025 | 14/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2513 | 14/03/2025 | 76910640 5 | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ZAVAL LTDA | N/A | $ 118.800 | PPU:LPHB-17 ADQUISICION 15 MANGUERA MULTIPROPOSITO DE 1/2MT,6 ABRAZADERAS Y OTROS PARA CAMION A-404,DEPTO. RED VIAL | 14/03/2025 | 14/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2514 | 14/03/2025 | 78509820 K | HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LIMITADA | N/A | $ 133.420 | ADQUISICION DE 24 LAPIZ TINTA,3 DESTACADORES Y OTROS UTILES DE OFICINA PARA GABINETE DE ALCALDIA | 14/03/2025 | 14/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2515 | 14/03/2025 | 77349149 6 | CONSTRUCCIONES PEREIRA & GARCIA | N/A | $ 73.780 | DESINSTALACION E INSTALACION DE DOS LLAVES MONOMANOD EN BAÑO DE EDIFICIO PRAT 892 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2516 | 14/03/2025 | 76338835 2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | N/A | $ 118.253 | ADQUISICION DE 1 PIEDRA ESMERIL Y 2 FLUIDO CORTE N1 TAPMATIC PARA TRABAJOS Y STOCK BODEGA DEPTO. AGUAS LLUVIAS | 14/03/2025 | 14/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2517 | 14/03/2025 | BURGOS MONSALVES PATRICIA TATIANA | N/A | $ 119.000 | ADQUISICION DE 2 PENDONES ROLLER DE 200X100CMS PARA DEPTO. COMUNITARIO Y VECINAL | 14/03/2025 | 14/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2518 | 14/03/2025 | 76470316 2 | SOCIEDAD LIDERPLAGAS LIMITADA | N/A | $ 132.000 | SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN DEPENDENCIAS DEL TEATRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MES DE MARZO | 14/03/2025 | 14/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2519 | 14/03/2025 | 77286467 1 | BMJ SPA | N/A | $ 134.500 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y ENGRASE DE 17 CORTINAS METALICAS EN EDIFICIO PRAT 892 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2520 | 14/03/2025 | 78509820 K | HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LIMITADA | N/A | $ 100.000 | ADQUISICION DE 25 CAJAS ARCHIVO PERMANENTE PARA DIRECCION DE TRANSITO | 14/03/2025 | 14/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2536 | 18/03/2025 | KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCESLAO | N/A | $ 131.508 | ADQUISICION DE 7 RESMAS PAPEL OPALINA LISA BLANCA OFICIO/100UNID Y 2 RESMAS PAPEL OPALINA LISA BLANCA/25UNID PARA DEPTO. DEPORTES | 18/03/2025 | 18/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2538 | 18/03/2025 | BASCUR JARA FRANCISCO SALOMON | N/A | $ 89.250 | SERVICIO DE RETIRO DE GRASA EN CENTRO COMUNITARIO SANTA ROSA | 18/03/2025 | 18/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2542 | 18/03/2025 | 8879735 3 | BOBADILLA GONZALEZ GUILLERMO DANTE | N/A | $ 126.140 | ADQUISICION DE 400 CARATULAS TAMAÑO OFICIO PARA EL PRIMER JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE TEMUCO | 18/03/2025 | 18/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2543 | 18/03/2025 | 77286607 0 | CONSTRUCTORA RCM LIZAMA SPA | N/A | $ 47.600 | SERVICIO DE CORTE DE CAÑERIA Y SOLDADURA DE PLATA PARA 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN EDIFICIO PRAT 892 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2545 | 18/03/2025 | 76298574 8 | COMERCIAL NAVARRETE CAMPOS LIMITADA. | N/A | $ 50.700 | ADQUISICION DE 3 LIMPIAPIES NOMADE GRIS DE 80X120CMS PARA DIRECCION DE TRANSITO | 18/03/2025 | 18/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2547 | 18/03/2025 | 77286467 1 | BMJ SPA | N/A | $ 134.500 | SERVICIO DE CONEXION DE 4 ENCHUFES EN OFICINA DOM EN EDIFICIO PRAT 892 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2552 | 18/03/2025 | 76338835 2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | N/A | $ 119.736 | ADQUISICION DE 8 GAS BUTANO/227GRS,5 CANDADOS BRONCE/30MM Y OTROS MATERIALES PARA TRABAJOS Y STOCK BODEGA DEPTO. AGUAS LUVIAS | 18/03/2025 | 18/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2556 | 18/03/2025 | 77245875 4 | COMERCIALIZADORA BRAILLE SPA. | N/A | $ 42.126 | ADQUISICION DE 1 TECLADO BRAILLE Y LETRAS GRANDES PARA LA DIDECO | 18/03/2025 | 18/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2558 | 18/03/2025 | 77011080 7 | EMPRESA DE INGIENERIA CASTILLO LTDA | N/A | $ 126.850 | ADQUISICION DE 3 CAPUCHON/VIENTO CON MICROFONOS PARA DEPTO. COMUNICACIONES Y RR.PP | 18/03/2025 | 18/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2560 | 18/03/2025 | 77286607 0 | CONSTRUCTORA RCM LIZAMA SPA | N/A | $ 134.470 | SERVICIO DE MANTENCION DE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EDIFICIO PRAT 650 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2562 | 18/03/2025 | DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE | N/A | $ 39.032 | ADQUISICION DE 4 BOTELLAS TINTA/IMPRESORA A COLOR PARA TURISMO/ BIBLIOTECA FUNDO EL CARMEN | 18/03/2025 | 18/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2570 | 19/03/2025 | FICA CHÁVEZ ALICIA ANGELICA | N/A | $ 128.996 | DISEÑO GRAFICO E IMPRESION DE ETIQUETAS CON FOTOS DE FUNCIONARIOS QUE SE ACOJEN A JUBILACION | 19/03/2025 | 19/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2574 | 19/03/2025 | 78509820 K | HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LIMITADA | N/A | $ 125.460 | ADQUISICION DE 1 ETIQUETA ADETEC INK-JET CARTA/25HOJAS,20 MAGIC CLIP METALICO/50UNID Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO. COMPRAS PUBLICAS Y GESTION | 19/03/2025 | 19/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2575 | 19/03/2025 | 8621234 K | GAMBOA GUERRERO ROBERTO ANTONIO | N/A | $ 111.000 | SERVICIO DE IMPRESION DE 358 COPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITALES DE 13X18CMS. PARA DEPTO. COMUNICACIONES Y RR.PP | 19/03/2025 | 19/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2576 | 19/03/2025 | 76132256 7 | COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CENTELLA LIMITADA | N/A | $ 199.373 | ADQUISICION DE 30 CAJAS GUANTES NITRILO TALLA M Y 16 ALCOHOL DESINFECTANTE/70° DE 1LT. PARA PG. PROTECCION MAYOR | 19/03/2025 | 19/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2578 | 19/03/2025 | 76814443 5 | COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA | N/A | $ 112.877 | ADQUISICION DE 6 PACK PASTILLA ESTANQUE/3UNID,12 CONOS AROMATICOS Y OTROS UTILES DE ASEO PARA EDIFICIO LAS RAICES 815 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2579 | 19/03/2025 | 76338835 2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | N/A | $ 131.100 | ADQUISICION DE 23MTS. CADENA ESLABON CORTO/8MM PARA PG. OPERATIVOS VECINALES | 19/03/2025 | 19/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2580 | 19/03/2025 | 76338835 2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | N/A | $ 112.598 | ADQUISICION DE 1 ESCALERA ARTICULADA/5,84MTS/ALUMINIO PARA PG. OPERATIVOS VECINALES | 19/03/2025 | 19/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2581 | 19/03/2025 | 86650300 1 | DISTRIBUIDORA DE MERCADERIAS Y CONSIGNACIONES LTDA | N/A | $ 97.940 | ADQUISICION DE 20 DISPLAYS DE 20UNID/18GRS PARA TALLERES DEL PG. 24 HORAS DEPORTIVO | 19/03/2025 | 19/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2596 | 19/03/2025 | 76224640 6 | SOCIEDAD COMERCIAL AVENDAÑO MUÑOZ LTDA | N/A | $ 100.000 | ADQUISICION DE 8 BATAMANTAS PARA CUNA BEBE DE 110X130CMS PARA DEPTO. BIENESTAR | 19/03/2025 | 19/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2621 | 20/03/2025 | 76968115 9 | SERVICIOS DE GRUAS LAGOS SPA | N/A | $ 53.550 | SERVICIO DE GRUA PARA RETIRO DE 1 VEHICULO ABANDONADO EN LA VIA PUBLICA | 20/03/2025 | 20/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2635 | 20/03/2025 | 78920560 4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA. | N/A | $ 133.800 | PPU:FWGY-26 ADQUISICION DE1 RADIO/USB,2 FAROL OPTICO LED RECTANGULAR Y OTROS PARA RETROEXCAVADORA A-272,DEPTO. RED VIAL | 20/03/2025 | 20/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2636 | 20/03/2025 | 77399254 1 | COMERCIALIZADORA H Y C LIMITADA | N/A | $ 133.960 | ADQUISICION DE 6 CLIPS/33MM PUNTA REDONDA/100UNID,2 CORCHETERAS METALICAS Y OTROS UTILES DE OFICINA PARA EL SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE TEMUCO | 20/03/2025 | 20/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2656 | 21/03/2025 | 76141693 6 | SERVICIO Y COMERCIALIZADORA RAG SUR SPA | N/A | $ 130.000 | ADQUISICION DE 66 GALLETAS SURTIDAS,20 JUGOS/1LT Y OTROS ALIMENTOS Y VASOS,PLATOS Y OTROS PARA COLACIONES USUARIOS DEL PG. DE LA NIÑEZ DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 21/03/2025 | 21/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2661 | 21/03/2025 | 76740200 7 | GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ LTDA. | N/A | $ 109.000 | ADQUISICION DE 10 ROLLOS PLOTTER DE 0.61X50M/80GRS PARA DEPTO. DE INGIENERIA,ESTUDIO E INSPECCION | 21/03/2025 | 21/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2666 | 21/03/2025 | COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO | N/A | $ 129.800 | ADQUISICION DE 47 CERRADURAS DIFERENTES TIPOS Y OTROS MATERIALES PARA MANTENCION MUEBLES OFICINA EN EDIFICIO PRAT 650 | 21/03/2025 | 21/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2667 | 21/03/2025 | 76814443 5 | COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA | N/A | $ 135.065 | ADQUISICION DE 7 DIFUSOR AMBIENTAL/REPUESTO,10 CAJAS ALCOHOL PAD SACHETX100UNID Y OTROS UTILES DE ASEO PARA DEPTO. LICENCIAS DE CONDUCIR | 21/03/2025 | 21/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2691 | 24/03/2025 | 77545592 6 | SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS ROBLES SPA | N/A | $ 135.422 | INSTALACION DE 5MTS2 DE RADIER EN FERIA LABRANZA | 24/03/2025 | 24/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2692 | 24/03/2025 | 78920560 4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA. | N/A | $ 132.460 | PPU:JWBV-55 ADQUISICION DE 1 FAROL TRASERO HILIUX IZQUIERDO Y 1 FILTRO COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA A-347,DEPTO. RED VIAL | 24/03/2025 | 24/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2694 | 24/03/2025 | 76127189 K | MULTISUR LTDA | N/A | $ 53.100 | ADQUISICION DE 1/2 KILO PUNTAS DE 1 1/2,100 TARUGO VOLVANITA HELICOIDAL Y OTROS MATERIALES PARA EDIFICIO PRAT 650 | 24/03/2025 | 24/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2695 | 24/03/2025 | 76814443 5 | COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA | N/A | $ 134.589 | ADQUISICION DE 12 RECARGA DESODORANTE ENCHUFE,7 CONOS AROMATIZANTE Y OTROS PARA EDIFICIO PRAT 650 | 24/03/2025 | 24/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2696 | 24/03/2025 | 76814443 5 | COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA | N/A | $ 93.296 | ADQUISICION DE 4 PACK TOALLAS PAPEL/2X250 HOJA SIMPLE,2 PACK PAPEL HIGIENICO/4X500MTS PARA EDIFICIO LAS RAICES 815 | 24/03/2025 | 24/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2697 | 24/03/2025 | 8879735 3 | BOBADILLA GONZALEZ GUILLERMO DANTE | N/A | $ 130.900 | ADQUISICION DE 400 CARATULAS TAMAÑO OFICIO COLOR ROSADO PARA EL SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE TEMUCO | 24/03/2025 | 24/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2698 | 24/03/2025 | 77934995 0 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA OHIGGINS SPA | N/A | $ 130.690 | ADQUISICION DE 18 MOLDURAS PLUMAVIT,1 KIT INSTALACION WC Y OTROS MATERIALES PARA MUSEO FERROVIARIO | 24/03/2025 | 24/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2699 | 24/03/2025 | 78319560 7 | COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CIA.LTDA. | N/A | $ 128.520 | ADQUISICION DE 60 GUANTES CABRETILLA PARA MUSEO FERROVIARIO | 24/03/2025 | 24/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2707 | 24/03/2025 | 76914307 6 | MAESTRANZA PEÑA LIMITADA | N/A | $ 125.000 | ADQUISICION DE 1 PLANCHA BRONCE DE 1X3MTSX1MM PARA REPARACION LOCOMOTORA 820 EN MUSEO FERROVIARIO | 24/03/2025 | 24/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2708 | 24/03/2025 | 76338835 2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | N/A | $ 82.373 | ADQUISICION DE 8 KIT POMEL/GOLILLA DE 1/2"X72MM,1 LLAVE BOLA JARDIN/3/4" Y OTROS PARA TRABAJOS Y STOCK BODEGA DEPTO. MANTENCION DE INMUEBLES Y SERVICIOS GENERALES | 24/03/2025 | 24/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2709 | 24/03/2025 | 76470316 2 | SOCIEDAD LIDERPLAGAS LIMITADA | N/A | $ 133.280 | SERVICIO DESRATIZACION PARA EL MUSEO FERROVIARIO CORRESPONDIENTE MES DE MARZO | 24/03/2025 | 24/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2710 | 24/03/2025 | 76338835 2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | N/A | $ 124.449 | ADQUISICION DE 7 KILOS ALAMBRE GALVANIZADO N°14,5 CLAVE DE TECHO/2 1/2"X100UNID Y OTROS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PERGOLAS Y PAGODAS | 24/03/2025 | 24/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2712 | 24/03/2025 | 76338835 2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | N/A | $ 127.569 | ADQUISICION DE 100 MTS. MANGUERA RIEGO 3/4" BICOLOR,1 SET PITON C/ADAPTADOR Y CONECTORES 3/4" Y OTROS PARA FERIA ITINERANTE | 24/03/2025 | 24/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2715 | 24/03/2025 | 76020903 1 | COMERCIAL MASOL LTDA. | N/A | $ 102.899 | ADQUISICION DE 12 TOALLA MANO RENDIPEL PRO/2X190MTS, 3 LIMPIADOR/750GRS Y OTROS UTILES DE ASEO PARA DEPTO. AREAS VERDES Y ORNATO COMUNAL | 24/03/2025 | 24/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2717 | 24/03/2025 | 76338835 2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | N/A | $ 134.101 | ADQUISICION DE 45 DISCO CORTE METAL DIFERENTES MEDIDAS,15 DISCOS DESBASTE METAL 7" Y OTROS PARA STOCK BODEGA DEPTO. AREAS VERDES Y ORNATO COMUNAL | 24/03/2025 | 24/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2739 | 24/03/2025 | 52001738 0 | LIBRERIA ART. ELECT.E INSUMOS COMP. KAY LORELEY MUÑOZ TORR | N/A | $ 130.660 | ADQUISICION DE 2 CARPETAS,6 DESTACADORES JUMBO/COLORES Y OTROS UTILES DE OFICINA PARA DEPTO. GESTION INTERNA | 24/03/2025 | 24/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2740 | 24/03/2025 | 76740200 7 | GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ LTDA. | N/A | $ 135.841 | ADQUISICION DE 20 ARCHIVADOR OFICIO ANGOSTO,21 LAPIZ AZUL/1.0 Y OTROS UTILES DE OFICINA PARA DEPTO. VIVIENDA | 24/03/2025 | 24/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2742 | 24/03/2025 | ROMAN KLIEBS KAREN LUISA | N/A | $ 83.300 | ADQUISICION DE 2 FORCIPULAS/50CM ALUMINIO PARA DEPTO. AREAS VERDES Y ORNATO COMUNAL | 24/03/2025 | 24/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2751 | 24/03/2025 | OVALLE MERA ROXANA CECILIA BEATRIZ | N/A | $ 124.950 | ADQUISICION DE 20 LTS. DE DISGREGADOR DE MATERIAS ORGANICAS Y DESODORANTE PARA MANTENCION POZO AGUAS SERVIDAS EN EDIFICIO PRAT 650 | 24/03/2025 | 24/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2774 | 24/03/2025 | 76338835 2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | N/A | $ 133.970 | ADQUISICION DE 24 PAQUETES AMARRAS PLASTICAS DIFERENTES MEDIDAS/100UNID PARA RECINTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES | 24/03/2025 | 24/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2775 | 24/03/2025 | 60806000 6 | CASA MONEDA DE CHILE | N/A | $ 123.522 | ADQUISICION DE 05 DUPLICADOS DE PLACAS PATENTE/CARRO ARRASTRE PARA EL DEPTO. DE PERMISO DE CIRCULACION | 24/03/2025 | 24/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2777 | 25/03/2025 | 76652725 6 | COMERCIAL CONTRERAS Y REYES LIMITADA | N/A | $ 134.000 | ADQUISICION DE 1 CAJA DE TRANSPORTE PLASTICA N°6 PARA ESCUELA TENENCIA RESPONSABLE DEL DEPTO. DE ZOONOSIS Y BIENESTAR ANIMAL | 25/03/2025 | 25/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2789 | 26/03/2025 | 8879735 3 | BOBADILLA GONZALEZ GUILLERMO DANTE | N/A | $ 133.280 | ADQUISICION DE 1.500 DESCARGOS PARA EL TERCER JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE TEMUCO | 26/03/2025 | 26/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2790 | 26/03/2025 | 76908192 5 | MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VICTOR ALEJANDRO GARCES BRAVO EIRL | N/A | $ 118.976 | PPU:SCTB-16 ADQUISICION DE 01 FLEXIBLE HIDRAULICO PARA CAMION A-423,ASEO | 26/03/2025 | 26/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2791 | 26/03/2025 | 76338835 2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | N/A | $ 134.590 | ADQUISICION DE 01 FIERRO/50X50CMSX20MM DE ESPESOR PARA TALLER RECINTO MUNCIPAL,ASEO | 26/03/2025 | 26/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2792 | 26/03/2025 | 77719930 7 | VETERINARIA CORRAL SUR LTDA. | N/A | $ 99.700 | ADQUISICION DE 3 CHURU VET NOURISH/50 SOBRES Y 5 CHURU ROLLS GATO SALMON SOBRE/4 TUBOS PARA CLINICA VETERINARIA PIRCUNCHE | 26/03/2025 | 26/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2793 | 26/03/2025 | CACERES TORRES ROSA ORLANDA | N/A | $ 94.560 | ADQUISICION DE 15 RESMAS PAPEL/OFICIO Y 12 STIC TORRE/36GRS PARA OFICINA DEPTO. ASEO | 26/03/2025 | 26/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2794 | 26/03/2025 | 78809340 3 | SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. | N/A | $ 122.628 | ADQUISICION DE 15MTS. MANGUERA CAUCHO NEGRA 1/2,10 ABRAZADERA CREMALLERA 12/22MM Y OTROS PARA STOCK BODEGA,ASEO | 26/03/2025 | 26/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2795 | 26/03/2025 | 76814443 5 | COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA | N/A | $ 133.280 | ADQUISICION DE 8 PAQUETES TOALLA PAPEL/2X250MTS Y 3 PAQUETES PAPEL HIGIENICO/6X500MTS PARA RECINTO LEON GALLO 135 | 26/03/2025 | 26/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2796 | 26/03/2025 | 89258700 0 | SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. | N/A | $ 71.000 | PPU:JDWJ-30 ADQUISICION DE 1 MANGUERA HIDRAULICA 3/4 EN R2 DE ALTA PRESION PARA CAMION A-329,ASEO | 26/03/2025 | 26/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2797 | 26/03/2025 | 76355715 4 | SERVICIOS INTEGRALES ERICK RUIDIAZ ELGUETA EIRL | N/A | $ 112.764 | ADQUISICION DE 4 CUCHILLOS PARA TRACTOR CORTA PASTO DEL PARQUE ISLA CAUTIN | 26/03/2025 | 26/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2798 | 26/03/2025 | 77399254 1 | COMERCIALIZADORA H Y C LIMITADA | N/A | $ 133.020 | ADQUISICION DE OPALINA HILADA CARTA BLANCA/100UNID,10 ARCHIVADORES/BOLSILLO Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO. IGUALDAD DE GENERO | 26/03/2025 | 26/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2799 | 26/03/2025 | 77522190 9 | EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LTDA. | N/A | $ 136.000 | ADQUISICION DE 20 CARPETAS PLASTIFICADAS,12 LAPIZ CORRECTOR Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA PG. VINCULOS DE LA DIRECCION DE PERSONAS MAYORES | 26/03/2025 | 26/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2800 | 26/03/2025 | 77786157 3 | PANADERIA Y PASTELERIA PRYSS SPA | N/A | $ 133.940 | ADQUISICION DE 10 PAPAS FRITAS/350GRS,8 RAMITAS QUESO/380GRS Y OTROS ALIMENTOS PARA TALLERES PG. SELECTIVA E INDICADA EN BARRIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 26/03/2025 | 26/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2801 | 26/03/2025 | 9281109 3 | ROBINSON BRAVO LAURA THUSNELDA | N/A | $ 114.240 | ADQUISICION DE 20 TALONARIOS NOTIFICACION AUTOCOPIATIVOS EN TRIPLICADO DE 50 HOJAS C/U PARA UNIDAD INSPECCION,ASEO | 26/03/2025 | 26/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2812 | 26/03/2025 | 76486234 1 | DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTADO EIRL | N/A | $ 129.710 | ADQUISICION DE 1 RECARGA CILINDRO DE 10M3 DE AGA-MIX 20 PARA TALLER RECINTO MUNICIPAL,ASEO | 26/03/2025 | 26/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2813 | 26/03/2025 | 76041579 0 | PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR SA. | N/A | $ 136.066 | ADQUISICION DE 60 CARPETAS COLGANTES,12 CORRECTOR CINTA/5MM Y OTROS UTILES DE OFICINA PARA DEPTO. IGUALDAD DE GENERO | 26/03/2025 | 26/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2849 | 26/03/2025 | 76338835 2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | N/A | $ 132.992 | ADQUISICION DE 3.800 TORNILLOS AUTOPERFORANTE C/GOLILLA 12X3/4" PARA DEPTO. RED VIAL | 26/03/2025 | 26/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2850 | 26/03/2025 | 77407226 8 | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA GROSS SPA | N/A | $ 132.000 | PPU:JVPG-77 REPARACION Y AJUSTE TERMINAL DE DIRECCION PARA RETROEXCAVADORA A-346 DEPTO. RED VIAL | 26/03/2025 | 26/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2852 | 26/03/2025 | HUAIQUIMILLA PEREZ ERWIN PATRICIO | N/A | $ 130.817 | ADQUISICION DE 5 CARTRIDGE XL DIFERENTES COLORES Y 2 RESMAS DE PAPEL CARTA /OFICIO PARA DIRECCION RURAL | 26/03/2025 | 26/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2854 | 26/03/2025 | 76910640 5 | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ZAVAL LTDA | N/A | $ 120.950 | PPU:LCVJ-72 ADQUISICION DE 5 MANGUERAS DE 1 1/2"/100R,1 FERRULA DE 1 1/2"/R2 Y 1 TUERCA JIC 24-24 RECTA NIPLE PARA TRACTOR A-380,DEPTO. RED VIAL | 26/03/2025 | 26/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2855 | 26/03/2025 | 76451117 4 | SOCIEDAD COMERCIAL ABASTECE SPA | N/A | $ 133.997 | ADQUISICION DE 10 ESPONJAS/LOZA,10 BOTELLAS CLORO/LT Y OTROS UTILES DE ASEO PARA STOCK BODEGA PG. OPERATIVOS VECINALES | 26/03/2025 | 26/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2857 | 26/03/2025 | 76814443 5 | COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA | N/A | $ 129.472 | ADQUISICION DE 16 BIDON JABON LIQUIDO/5LTS PARA DIRECCION DE TRANSITO | 26/03/2025 | 26/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2859 | 26/03/2025 | 76887419 0 | OBRAS MENORES HERALDO FERNANDO MOLINA VALENCIA EIRL | N/A | $ 130.186 | SERVICIO DE MANTENCION DE PINTADO DE MURO INTERIOR EN DEPENDENCIAS DE LA GALERIA DE ARTE EN PLAZA ANIBAL PINTO | 26/03/2025 | 26/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2860 | 26/03/2025 | 76814443 5 | COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA | N/A | $ 114.121 | ADQUISICION DE 7 RECARGAS DESODORANTE AMBIENTAL,12 ALCOHOL PAD SACHETX100UNID Y OTROS UTILES DE ASEO PARA DEPTO. LICENCIAS DE CONDUCIR | 26/03/2025 | 26/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2862 | 26/03/2025 | 9281109 3 | ROBINSON BRAVO LAURA THUSNELDA | N/A | $ 135.660 | ADQUISICION DE 50 TALONARIOS REPROBADO ART.11 EN DUPLICADO DE 50 HOJAS C/U PARA DEPTO. LICENCIAS DE CONDUCIR | 26/03/2025 | 26/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2873 | 26/03/2025 | 77649290 6 | GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA | N/A | $ 136.000 | ADQUISICION DE 22 TALONARIOS DE RETIRO DE BODEGA EN TRIPLICADO TAMAÑO CARTA/50 HOJAS PARA ESTADIO GERMAN BECKER | 26/03/2025 | 26/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2875 | 26/03/2025 | 77545592 6 | SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS ROBLES SPA | N/A | $ 135.422 | INSTALACION DE 5MTS2 DE RADIER EN FERIA LABRANZA | 26/03/2025 | 26/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2876 | 26/03/2025 | 78074824 9 | COMERCIAL R Y F SPA | N/A | $ 121.380 | ADQUISICION DE 12 TALONARIOS DE ACTA DE ENTREGA DIRECCION DESARROLLO RURAL EN DUPLICADO DE 50 HOJAS C/U | 26/03/2025 | 26/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2877 | 26/03/2025 | 76041579 0 | PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR SA. | N/A | $ 136.067 | ADQUISICION DE 5 PAPEL FOTOCOPIA /CARTA,24 CORRECTOR CINTA/5MM Y OTROS UTILES DE OFICINA PARA DEPTO. LICENCIAS DE CONDUCIR | 26/03/2025 | 26/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2880 | 26/03/2025 | 77584435 3 | COMERCIAL ABASTESUR SPA. | N/A | $ 97.650 | ADQUISICION DE 35 DISPLAY DE CEREAL BAR SURTIDOS PARA TALLERES FISICO DEL PG. 24 HORAS DEPORTIVO | 26/03/2025 | 26/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2886 | 26/03/2025 | 76910640 5 | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ZAVAL LTDA | N/A | $ 89.250 | FABRICACION DE 3 TUERCAS CUADRADAS PARA TORNILLO MECANICO DEL TALLER ESTRUCTURAS METALICAS DEL DEPTO. MANTENCION INMUEBLES Y SERVICIOS GENERALES | 26/03/2025 | 26/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2900 | 27/03/2025 | 85479600 3 | FIGUEROA Y SALAZAR LTDA. | N/A | $ 129.251 | ADQUISICION DE 12 FOCOS LED CUADRADO SOBREPUESTO/24W,30 TUBOS LED/18W Y 10 TUBOS LED/9W EMPAVONADO PARA EDIFICIO BELLO 510 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2907 | 27/03/2025 | 96355000 6 | ELECTROCOM SA | N/A | $ 105.416 | ADQUISICION DE 8 PLACA ARMADA LUZICA TOMA DOBLE/10A,10 TERMINAL P/TUBO ELECTRICO/20MM Y OTROS MATERIALES PARA ESPACIO DE ATENCION A LA NIÑEZ DE LA DIDECO | 27/03/2025 | 27/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2908 | 27/03/2025 | 76338835 2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | N/A | $ 133.875 | ADQUISICION DE 10 PROYECTOR LED/30W PARA PERGOLAS Y PAGODAS | 27/03/2025 | 27/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2910 | 28/03/2025 | 76397925 3 | COMERCIALIZADORA CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ ARTIGAS E.I.R.L | N/A | $ 85.978 | ADQUISICION DE 10 PAQUETES BOLSAS GRANDE BASURA 80X110/10UNID,3 ESCOBAS Y OTROS UTILES DE ASEO PARA MUSEO FERROVIARIO | 28/03/2025 | 28/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2911 | 28/03/2025 | REYES PASTENES LUIS IGNACIO | N/A | $ 80.920 | ADQUISICION DE 2 LLAVES MONOMADO DUCHAS PARA MUSEO FERROVIARIO | 28/03/2025 | 28/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2916 | 28/03/2025 | 76338835 2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | N/A | $ 56.001 | ADQUISICION DE 2 VIDRIOS TRANSPARENTES/5MM DE 48X170CMS PARA EDIFICIO CASA DE MAQUINAS EN EL MUSEO FERROVIARIO | 28/03/2025 | 28/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2918 | 28/03/2025 | COLICHEO BARRALES EDELBERTO GIOVANI | N/A | $ 82.900 | PPU:FWRC-84 ADQUISICION DE 1 BATERIA/55AMP PARA AUTOMOVIL A-275, OPERACIONES | 28/03/2025 | 28/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2919 | 28/03/2025 | 85479600 3 | FIGUEROA Y SALAZAR LTDA. | N/A | $ 43.499 | ADQUISICION DE 10 TUBOS LED/18W,6 FOCOS LED REDONDO/18W Y 8 AMPOLLETAS DICROICAS/6W PARA RECINTO LEON GALLO 135 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2920 | 28/03/2025 | 77286467 1 | BMJ SPA | N/A | $ 134.500 | PROVISION E INSTALACION DE 2 PLAFONES LED/18W PARA EDIFICIO LAS RAICES 815 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2921 | 28/03/2025 | 76715556 5 | ORTEG TECNOLOGIA INTEGRAL | N/A | $ 89.250 | REPARACION DE 1 IMPRESORA A COLOR DEPTO.ASEO Y ORNATO | 28/03/2025 | 28/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2922 | 28/03/2025 | 77545592 6 | SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS ROBLES SPA | N/A | $ 134.470 | RETIRO Y REPOSICION DE 5MTS DE REJILLAS GALVANIZADAS EN LA FERIA PINTO | 28/03/2025 | 28/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2923 | 28/03/2025 | COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO | N/A | $ 109.500 | ADQUISICION DE 2 CERRADURAS PARA RECINTO LEON GALLO 135 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2924 | 28/03/2025 | 85479600 3 | FIGUEROA Y SALAZAR LTDA. | N/A | $ 134.148 | ADQUISICION DE 4 PANEL LED/48W,2 PLACAS 3 MODULOS/DORADO Y OTROS MATERIALES ELECTRICOS PARA EDIFICIO BULNES 875 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2928 | 28/03/2025 | 85479600 3 | FIGUEROA Y SALAZAR LTDA. | N/A | $ 50.889 | ADQUISICION DE 3 INTERRUPTOR AUTOMATICO 6KA,10 CAJA TABIQUE Y OTROS MATERIALES ELECTRICOS PARA EDIFICIO PRAT 892 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2929 | 28/03/2025 | 76338835 2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | N/A | $ 133.875 | ADQUISICION DE 250 SACOS/ESCOMBROS DE 60X90CMS PARA STOCK BODEGA DEPTO. PG. OPERATIVOS VECINALES | 28/03/2025 | 28/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2930 | 28/03/2025 | 76051775 5 | MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONES LA OLLETA LIMITADA | N/A | $ 133.700 | ADQUISICION DE 2 LLAVES LAVATORIO 1/2",2 SELLADOR POLIURETANO/ 300CC Y OTROS MATERIALES PARA RECINTO LEON GALLO 135 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2931 | 28/03/2025 | 76010151 6 | CECOR SA | N/A | $ 122.501 | ADQUISICION DE 7 FAROL INTERMITENTE LATERAL PARA STOCK TALLER, ASEO | 28/03/2025 | 28/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2932 | 28/03/2025 | 78920560 4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA. | N/A | $ 133.300 | ADQUISICION DE 10 AMPOLLETAS/24V Y 1 HUINCHA REFLECTANTE BICOLOR/ROLLO PARA STOCK TALLER,ASEO | 28/03/2025 | 28/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2933 | 28/03/2025 | 76908192 5 | MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VICTOR ALEJANDRO GARCES BRAVO EIRL | N/A | $ 126.092 | ADQUISICION DE 2 FLEXIBLES HIDRAULICOS PARA STOCK TALLER,ASEO | 28/03/2025 | 28/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2934 | 28/03/2025 | 89258700 0 | SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. | N/A | $ 72.600 | PPU:SDST-29 ADQUISICION DE 1 MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION EN R9 DE 3/4" PARA CAMION A-427,ASEO | 28/03/2025 | 28/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2935 | 28/03/2025 | 77649290 6 | GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA | N/A | $ 85.800 | ADQUISICION DE 1.000 ADHESIVOS TROQUELADOS/3,5 DIAMETRO CONTROL TAXIMETRO 2025 PARA DIRECCION DE TRANSITO | 28/03/2025 | 28/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2936 | 28/03/2025 | 76338835 2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | N/A | $ 135.422 | ADQUISICION DE 4 CAJAS REMACHE POP DE 4,8X15MM/100UNID,48 PERNOS COCHE 5/16X3" Y OTROS PARA STOCK PG. OPERATIVOS VECINALES | 28/03/2025 | 28/03/2025 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |