Compras y Adquisiciones - MARZO
2024 |
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Tipo de acto administrativo o
aprobatorio |
Denominación del acto administrativo
aprobatorio |
Número del acto administrativo |
Fecha del acto administrativo |
Rut de la persona contratada |
Nombre completo o raz0on social de la
perosna contratada |
Socios y accionistas principales (si
corresponde) |
Monto total de la operación |
Objeto de la contratación |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto
administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto
administrativo aprobatorio de la modificación |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
2973 |
04/03/2024 |
91502000 3 |
SALINAS Y FABRES S A |
Sin Informar |
$ 53.305 |
PPU:RCCB-59 ADQUISICION DE 1
MANILLA AUXILIAR INTERIOR PARA CAMIONTE A-408, DEPTO. RED VIAL |
04/03/2024 |
04/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
2974 |
04/03/2024 |
76338835 2 |
FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA |
Sin Informar |
$ 119.476 |
ADQUISICION DE 4 CANALETAS
PEATONAL CON REJILLA DE 130X98X1000 PARA DEPTO. AGUAS LLUVIAS |
04/03/2024 |
04/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
2975 |
04/03/2024 |
89258700 0 |
SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. |
Sin Informar |
$ 110.000 |
PPU:KTJF-91 CONFECCION DE 2
MANGUERAS HIDRAULICAS DE 1 1/4" X 1,5M. PARA TRACTOR A-369 DEPTO.
RED VIAL |
04/03/2024 |
04/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
2976 |
04/03/2024 |
78920560 4 |
REPUESTERA CENTRAL LTDA. |
Sin Informar |
$ 128.500 |
ADQUISICION DE 2 ANTICORROSIVO DE
300ML, 5 CANDADOS Y OTROS PARA STOCK BODEGA DEPTO. RED. VIAL |
04/03/2024 |
04/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
2977 |
04/03/2024 |
|
GAMBOA GUERRERO ROBERTO ANTONIO |
Sin Informar |
$ 111.000 |
SERVICIO DE IMPRESION DE 396
FOTOGRAFIAS DIGITALES DE 13X18 PARA DEPTO. COMUNICACIONES Y RR.PP |
04/03/2024 |
04/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3023 |
06/03/2024 |
76338835 2 |
FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA |
Sin Informar |
$ 113.954 |
ADQUISICION DE 60 KILOS DE CLAVOS
DE 4" PARA STOCK BODEGA DEPTO. AGUAS LLUVIAS |
06/03/2024 |
06/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3026 |
06/03/2024 |
76041579 0 |
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR
SA. |
Sin Informar |
$ 127.973 |
ADQUISICION DE 10 RESMAS DE PAPEL
FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO,1 CORCHETERA Y OTROS MATERIALES DE OFICINA
PARA DEPTO. INGENIERIA, ESTUDIOS E INSPECCION |
06/03/2024 |
06/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3036 |
06/03/2024 |
78509820 K |
HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA
LIMITADA |
Sin Informar |
$ 54.800 |
CONFECCION DE 2 TIMBRES TRODAT
PRINTY Y OTROS PARA DIRECCION DE TRANSITO |
06/03/2024 |
06/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3037 |
06/03/2024 |
78920560 4 |
REPUESTERA CENTRAL LTDA. |
Sin Informar |
$ 126.300 |
ADQUISICION DE 2 ROLLOS DE
ALAMBRE MIG 1,0MM SOLDADURA PARA STOCK EN RECINTO LOS CONFINES,ASEO |
06/03/2024 |
06/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3038 |
06/03/2024 |
76338835 2 |
FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA |
Sin Informar |
$ 53.145 |
ADQUISICION DE1 TIJERA DE PODAR
8",1 TIJERON DE PODA FORJADAS Y 1 SERRUCHO DE PODA 16" PARA DEPTO.
AREAS VERDES Y ORNATO COMUNAL |
06/03/2024 |
06/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3040 |
06/03/2024 |
78920560 4 |
REPUESTERA CENTRAL LTDA. |
Sin Informar |
$ 126.950 |
PPU:BPDT-63 ADQUISICION DE 1
MANILLA ALZA VIDRIO Y MANGUERA 1" EN R2 DE 1,20MTS PARA CAMION A-158
DEPTO. PARQUE AUTOMOTRIZ,ASEO |
06/03/2024 |
06/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3041 |
06/03/2024 |
96355000 6 |
ELECTROCOM SA |
Sin Informar |
$ 54.175 |
ADQUISICION DE 1 CINTA GOMA DE
25MM 3/4X5MTS,1 CINTA ELECTRICA DE 20MTS X 18MM Y OTROS PARA DEPTO.
COMUNITARIO Y VECINAL-BIBLIO WORK COMUNITARIO |
06/03/2024 |
06/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3042 |
06/03/2024 |
76442858 7 |
RODRIGO CONTRERAS Y COMPAÑIA LTDA |
Sin Informar |
$ 129.586 |
ADQUISICION DE 2 GALONES DE
PINTURA ESMALTE AL AGUA CON BROCHA Y RODILLO PARA FERIA PINTO |
06/03/2024 |
06/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3043 |
06/03/2024 |
78809340 3 |
SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. |
Sin Informar |
$ 102.601 |
ADQUISICION DE 160 PERNOS
HEXAGONAL CTE,160 TUERCAS HEXAGONAL Y OTROS PARA STOCK TALLER
RECINTO LOS CONFINES,ASEO |
06/03/2024 |
06/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3045 |
06/03/2024 |
76010151 6 |
CECOR SA |
Sin Informar |
$ 110.694 |
ADQUISICION DE 2 FILTROS DE AIRE
DIESEL PARA STOCK RECINTO LOS CONFINES,ASEO |
06/03/2024 |
06/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3062 |
06/03/2024 |
78509820 K |
HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA
LIMITADA |
Sin Informar |
$ 127.940 |
ADQUISICION DE 7 CORCHETERAS,7
ACCO CLIP DE 50 UNID C/U Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO.
COMPRAS PUBLICAS Y GESTION |
06/03/2024 |
06/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3105 |
07/03/2024 |
76338835 2 |
FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA |
Sin Informar |
$ 60.964 |
ADQUISICION DE 2 CONOS DE
SEGURIDAD DE 28" NARANJO Y 5 ROLLOS HUINCHA PELIGRO DE 350MTS. PARA
DEPTO. AREAS VERDES Y ORNATO COMUNAL |
07/03/2024 |
07/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3109 |
07/03/2024 |
81151900 6 |
FRINDT S.A. |
Sin Informar |
$ 124.320 |
ADQ. DE MATERIALES PARA
REPARACION EDIFICIO PRAT 650 |
07/03/2024 |
07/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3122 |
08/03/2024 |
77224100 3 |
SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPER
LTDA. |
Sin Informar |
$ 80.000 |
MANTENCION DE 8 EXTINTORES PARA
EDIFICIO PRAT 892 |
08/03/2024 |
08/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3126 |
08/03/2024 |
76041579 0 |
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR
SA. |
Sin Informar |
$ 120.136 |
ADQUISICION DE 15 BLOCK OFICIO,60
CORRECTOR CINTA Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK EN ESTADIO
MUNICIPAL BICENTENARIO |
08/03/2024 |
08/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3130 |
08/03/2024 |
76914307 6 |
MAESTRANZA PEÑA LIMITADA |
Sin Informar |
$ 124.950 |
CONFECCION DE 3 RODILLOS Y EJE
PARA LOCOMOTORA BOGGIE T450,MUSEO FERROVIARIO |
08/03/2024 |
08/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3131 |
08/03/2024 |
76645341 4 |
ARKIPLOTTER SPA |
Sin Informar |
$ 125.970 |
IMPRESION DE 32,3ML DE PLANOS
SOLIDOS NEGROS PARA ACTIVIDADES DE PG. TEMUCO CIUDAD SEGURA |
08/03/2024 |
08/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3132 |
08/03/2024 |
78809340 3 |
SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. |
Sin Informar |
$ 68.964 |
ADQUISICION DE 4 SIKADUR HI-MOD
GEL PARA MUSEO FERROVIARIO |
08/03/2024 |
08/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3133 |
08/03/2024 |
85479600 3 |
FIGUEROA Y SALAZAR LTDA. |
Sin Informar |
$ 127.500 |
ADQUISICION DE 85 AMPOLLETAS LED
15W. PARA EDIFICIO PRAT 650 |
08/03/2024 |
08/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3134 |
08/03/2024 |
|
BURGOS MONSALVES PATRICIA TATIANA |
Sin Informar |
$ 193.000 |
SERVICIO DE IMPRESION DE 20
TALONARIOS AUTOCOPIATIVOS DE 50 HOJAS C/U EN TRIPLICADO DE 23X17
PARA PG. FERIA PINTO |
08/03/2024 |
08/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3135 |
11/03/2024 |
78509820 K |
HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA
LIMITADA |
Sin Informar |
$ 119.510 |
ADQUISICION DE 2 TACOS
CALENDARIO,1 CUADERNO OFICIO DE 180HOJAS Y OTROS MATERIALES DE
OFICINA PARA SECRETARIA MUNICIPAL |
11/03/2024 |
11/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3136 |
11/03/2024 |
|
CARTES SEPULVEDA OSCAR HUMBERTO |
Sin Informar |
$ 123.101 |
ADQUISICION DE 20 BLOCK DEBUJO DE
20HJS.,10 LAPICES DE COLORES DE 12NID. C/U Y OTROS MATERIALES DE
OFICINA PARA TALLERES DE OPD 24 HORAS |
11/03/2024 |
11/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3137 |
11/03/2024 |
78809340 3 |
SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. |
Sin Informar |
$ 101.046 |
ADQUISICION DE 30 PERNOS
HEXAGONAL DE 1/2",30 TUERCAS HEXAGONAL DE 1/2" Y OTROS MATERIALES
PARA STOCK DPTO. PARQUE AUTOMOTRIZ, ASEO |
11/03/2024 |
11/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3143 |
11/03/2024 |
78509820 K |
HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA
LIMITADA |
Sin Informar |
$ 129.550 |
ADQUISICION DE 35 SOBRE OFICIO,25
POST-IT Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA EL TERCER JUZGADO DE
POLICIA LOCAL |
11/03/2024 |
11/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3144 |
11/03/2024 |
|
QUINTANA MANZUR WILFREDO ALFONSO |
Sin Informar |
$ 40.900 |
MANTENCION DE ORILLADORA STHIL FS
300 CAMBIO DE FILTRO,BUJIA Y REVISION DE PARTIDO COD. INV. 77962,
PG. OPERATIVO VECINAL |
11/03/2024 |
11/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3145 |
11/03/2024 |
89258700 0 |
SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. |
Sin Informar |
$ 63.800 |
PPU:KDYX-43 CONFECCION DE 2
MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION DE 1/2 EN R2 PARA CAMION A
-360 DEPTO. PARQUE AUTOMOTRIZ,ASEO |
11/03/2024 |
11/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3146 |
11/03/2024 |
78920560 4 |
REPUESTERA CENTRAL LTDA. |
Sin Informar |
$ 127.000 |
ADQUISICION DE 8 AMPOLLETAS DE
12V,10 AMPOLLETAS DE 24V Y OTROS PARA STOCK EN TALLER DEPTO PARQUE
AUTOMOTRIZ,ASEO |
11/03/2024 |
11/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3147 |
11/03/2024 |
78920560 4 |
REPUESTERA CENTRAL LTDA. |
Sin Informar |
$ 126.650 |
PPU:GLWJ-19 ADQUISICION DE 2
EMPAQUETADURAS,6 UNION ACOPLE RAPIDO Y OTROS PARA CAMION A -289
DEPTO. PARQUE AUTOMOTRIZ,ASEO , |
11/03/2024 |
11/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3148 |
11/03/2024 |
89258700 0 |
SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. |
Sin Informar |
$ 84.000 |
PPU:GLWJ-17 CONFECCION DE 1
MANGUERA HIDRAULICA DE 3/4 PARA CAMION -287 DEPTO PARQUE
AUTOMOTRIZ,ASEO |
11/03/2024 |
11/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3149 |
11/03/2024 |
78920560 4 |
REPUESTERA CENTRAL LTDA. |
Sin Informar |
$ 128.400 |
ADQUISICION DE 1O BUJIAS
LONCIN/ROBIN,12 RODAMIENTOS PARA STOCK BODEGA DEPTO. RED VIAL |
11/03/2024 |
11/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3150 |
11/03/2024 |
78509820 K |
HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA
LIMITADA |
Sin Informar |
$ 124.850 |
ADQUISICION DE 2 TACO
CALENDARIO,12 POST-IT DE 75X75MM Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA
OFICINA DE PARTES |
11/03/2024 |
11/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3151 |
11/03/2024 |
|
ROBINSON BRAVO LAURA THUSNELDA |
Sin Informar |
$ 168.000 |
CONFECCION DE 80 TALONARIOS DE
BITACORA CONTROL DIARIO DE VEHICULOS MOTORIZADOS DE 50 HOJAS C/U EN
DUPLICADO Y PAPEL AUTOCOPIATIVO DE 21,5 X 16CMS PARA DIRECCION DE
TRANSITO |
11/03/2024 |
11/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3178 |
12/03/2024 |
89258700 0 |
SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. |
Sin Informar |
$ 84.000 |
PPU:FZSR-67 CONFECCION DE 1
MANGUERA HIDRAULICA DE 3/4 DE ALTA PRESION PARA CAMION A-282 DEPTO.
PARQUE AUTOMOTRIZ,ASEO |
12/03/2024 |
12/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3179 |
12/03/2024 |
|
QUINTANA MANZUR WILFREDO ALFONSO |
Sin Informar |
$ 57.400 |
SERVICIO REPARACION Y MANTENCION
ORILLADORA HUSQVARNA 143 RII REVISION GENERAL COD. IN. 98622 PG.
OPERATIVO VECINAL |
12/03/2024 |
12/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3180 |
12/03/2024 |
89258700 0 |
SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. |
Sin Informar |
$ 57.600 |
PPU:SCTB-17 CONFECCION DE 2
MANGUERAS HIDRAULICAS EN R2 X 1,20MTS DEPTO. PARQUE AUTOMOTRIZ,ASEO |
12/03/2024 |
12/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3181 |
12/03/2024 |
78509820 K |
HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA
LIMITADA |
Sin Informar |
$ 128.650 |
ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA
PARA DPTO. DE COMPRAS PUBLICAS Y GESTION |
12/03/2024 |
12/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3182 |
12/03/2024 |
78509820 K |
HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA
LIMITADA |
Sin Informar |
$ 61.800 |
ADQ. DE 02 TIMBRES DE GOMA |
12/03/2024 |
12/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3204 |
12/03/2024 |
76814443 5 |
COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA |
Sin Informar |
$ 123.760 |
ADQ. DE JABON LIQUIDO PARA
EDIFICIO PRAT 650 |
12/03/2024 |
12/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3205 |
12/03/2024 |
76814443 5 |
COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA |
Sin Informar |
$ 123.760 |
ADQ. DE JABON LIQUIDO PARA
JUZGADOS DE POLICIA LOCAL |
12/03/2024 |
12/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3208 |
13/03/2024 |
76982686 6 |
CAMARSAP SPA |
Sin Informar |
$ 128.520 |
SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANALES
DE BAJAS DE LLUVIA EDIFICIO PRAT 892 |
13/03/2024 |
13/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3236 |
13/03/2024 |
86130200 8 |
SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION
SPA |
Sin Informar |
$ 87.425 |
02 FIRMAS ELECTRONICAS AVANZADAS
PARA DIRECTOR DE TRANSITO Y OBRAS |
13/03/2024 |
13/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3259 |
14/03/2024 |
76740200 7 |
GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ
LTDA. |
Sin Informar |
$ 127.500 |
ADQ. DE 25 RESMAS TAMAÑO OFICIO
PARA LA DIRECCION DE PERSONAS MAYORES |
14/03/2024 |
14/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3273 |
14/03/2024 |
77523929 8 |
FACAM |
Sin Informar |
$ 119.595 |
PROVISION E INSTALACION DE 1
VIDRIO LAMINADO DE 6MM DE 1,14X74CMS EN ESTADIO MUNICIPAL
BICENTENARIO |
14/03/2024 |
14/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3283 |
15-03-2024 |
87778800-8 |
SOC.PERIODISTICA LA ARAUCANÍA |
Sin Informar |
$ 73.111 |
AVISO DEFUNCIÓN DE DON HECTOR
GUSTAVO SANHUEZA BRIONES PADRE FUNCIONARIO DEL DPTO DE EDUCACIÓN
GERARDO SANHUEZA PARA EL DIA SABADO 16 DE MARZO 2024 SEGUN
CONTRATO DE SUMINISTRO APROBADO EN DA. N°114 12/02/2024 |
15-03-2024 |
15-03-2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3303 |
15/03/2024 |
76814443 5 |
COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA |
Sin Informar |
$ 129.472 |
ADQUISICION DE 8 PAQUETES DE
TOALLA DE PAEL DE 2 X 250MTS.,3 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DE 6X500
Y OTROS PARA EDIFICIO BULNES 815 |
15/03/2024 |
15/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3305 |
15/03/2024 |
|
BURGOS MONSALVES PATRICIA TATIANA |
Sin Informar |
$ 119.000 |
SERVICIO DE IMPRESION DE 1.000
FOLLETOS A COLOR DE 13,5X21,59CMS PARA DE EJECUCION DE TALLERES Y
CAMPAÑAS DE EDUCACION VIAL,DEPTO. INGIENERIA,ESTUDIO E INSPECCION |
15/03/2024 |
15/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3326 |
15/03/2024 |
77012870 6 |
COMERCIAL RED OFFICE LTDA. |
Sin Informar |
$ 95.124 |
ADQUISICION DE 6 PAQUETES DE
BOLSA DE BASURA DE 70X90, 4 CLORO GEL DE 90OML Y OTROS UTILES DE
ASEO PARA PG. TEMUCO CIUDAD SEGURA |
15/03/2024 |
15/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3327 |
15/03/2024 |
81151900 6 |
FRINDT S.A. |
Sin Informar |
$ 113.381 |
ADQUISICION DE 1 MARTILLO
CARPINTERO,1 LLAVE AJUSTABLE DE 12" Y OTROS PARA EDIFICIO BELLO 510 |
15/03/2024 |
15/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3329 |
15/03/2024 |
77430476 2 |
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA
LUCIERNAGA SPA |
Sin Informar |
$ 124.486 |
ADQUISICION DE 11 FOCOS LED PANEL
DE 60X60 PARA EDIFICIO PRAT 892 |
15/03/2024 |
15/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3330 |
15/03/2024 |
76338835 2 |
FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA |
Sin Informar |
$ 93.840 |
ADQUISICION DE 1 ADHESIVO
CERAMICO PASTA DE 15KGS,2 ADHESIVOS CERAMICO PASTA DE 25 KGS Y OTROS
PARA RECINTO LOS CONFINES |
15/03/2024 |
15/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3331 |
15/03/2024 |
78509820 K |
HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA
LIMITADA |
Sin Informar |
$ 96.380 |
CONFECCION DE 4 NUMERADOR SHINY
N°26,2 TIMBRES Y OTROS PARA OFICINA DE PARTES E INFORMACIONES |
15/03/2024 |
15/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3332 |
15/03/2024 |
|
BOBADILLA GONZALEZ GUILLERMO
DANTE |
Sin Informar |
$ 126.140 |
ADQUISICION DE 400 CARATULAS
TAMAÑO OFICIO DE COLOR CELESTE PARA EL SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA
LOCAL |
15/03/2024 |
15/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3334 |
15/03/2024 |
52001738 0 |
LIBRERIA ART. ELECT.E INSUMOS
COMP. KAY LORELEY MUÑOZ TORR |
Sin Informar |
$ 128.580 |
ADQUISICION DE 2 CORCHETERAS
ELECTRICAS PARA EL PRIMER JUZGADO DE POLICIA LOCAL |
15/03/2024 |
15/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3335 |
15/03/2024 |
76470316 2 |
SOCIEDAD LIDERPLAGAS LIMITADA |
Sin Informar |
$ 128.000 |
SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS
PARA DEPENDENCIAS DEL TEATRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MES DE MARZO |
15/03/2024 |
15/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3336 |
15/03/2024 |
77296120 0 |
AUTOMOTRIZ DISSA LTDA. |
Sin Informar |
$ 128.937 |
ADQ. DE MATERIALES Y UTILES PARA
STOCK BODEGA PARQUE ESTADIO |
15/03/2024 |
15/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3337 |
15/03/2024 |
78920560 4 |
REPUESTERA CENTRAL LTDA. |
Sin Informar |
$ 128.600 |
PPU:GLWJ-19 ADQUISICION DE 1
BATERIA 100AMP. PARA CAMION A-289 DEPTO. PARQUE AUTOMOTRIZ,ASEO |
15/03/2024 |
15/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3338 |
15/03/2024 |
|
ALARCON SOMMER NORA CLARISA |
Sin Informar |
$ 119.785 |
ADQUISICION DE 9 LYSOFORM,7
LAVALOZAS DE 750ML Y OTROS UTILES DE ASEO PARA DEPTO. COMUNICACIONES
Y RR.PP |
15/03/2024 |
15/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3339 |
15/03/2024 |
89258700 0 |
SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. |
Sin Informar |
$ 120.800 |
PPU:HYRB-74 CONFECCION DE 2
MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION 3/4 EN R2 PARA CAMION A-313
DEPTO. PARQUE AUTOMOTRIZ,ASEO |
15/03/2024 |
15/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3340 |
15/03/2024 |
78920560 4 |
REPUESTERA CENTRAL LTDA. |
Sin Informar |
$ 119.110 |
ADQUISICION DE 4 CARBON ESMERIL,
1 GRASERA 400 CC Y OTROS PARA STOCK BODEGA DEPTO. RED VIAL |
15/03/2024 |
15/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3341 |
15/03/2024 |
78920560 4 |
REPUESTERA CENTRAL LTDA. |
Sin Informar |
$ 128.610 |
ADQUISICION DE 2 ARNES DOBLE DE
DESBROZADORA PARA STOCK DEPTO. AGUAS LLUVIAS |
15/03/2024 |
15/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3342 |
15/03/2024 |
76010151 6 |
CECOR SA |
Sin Informar |
$ 110.749 |
ADQUSICION DE 10 SOQUETES DE
OPTICO,2 PERNOS Y 5 ABRAZADERAS PARA STOCK RECINTO LOS CONFINES
DEPTO. PARQUE AUTOMOTRIZ,ASEO |
15/03/2024 |
15/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3343 |
15/03/2024 |
76010151 6 |
CECOR SA |
Sin Informar |
$ 113.514 |
PPU:KSSB-16 ADQUISICION DE 1
AMORTIGUADOR DELANTERO PARA CAMION A-365 DEPTO.PARQUE
AUTOMOTRIZ,ASEO |
15/03/2024 |
15/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3344 |
15/03/2024 |
76010151 6 |
CECOR SA |
Sin Informar |
$ 117.244 |
ADQUISICION DE 20 BUJES CENTRAL
BARRA ESTABILIZADORA PARA STOCK RECINTO LOS CONFINES,ASEO |
15/03/2024 |
15/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3345 |
15/03/2024 |
78809340 3 |
SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. |
Sin Informar |
$ 83.796 |
ADQUISICION DE 12 PERNOS DE RUEDA
Y 12 TUERCAS RUEDA PARA STOCK TALLER DEPTO. PARQUE AUTOMOTRIZ,ASEO |
15/03/2024 |
15/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3346 |
15/03/2024 |
78809340 3 |
SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. |
Sin Informar |
$ 76.286 |
ADQUISICION DE 15 ERNOS HEXAGONAL
DE 1/2",15 GOLILLAS PLANA 1/2" Y OTROS PARA STOCK TALLER DEPTO.
PARQUE AUTOMOTRIZ,ASEO |
15/03/2024 |
15/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3347 |
15/03/2024 |
|
BUENO MEJIAS IVAN RODRIGO |
Sin Informar |
$ 23.800 |
SERVICIO DE IMPRESION DE 10
TRPTICOS DE 56X21,5CMS A COLOR PARA DEPTO. DEPORTES |
15/03/2024 |
15/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3348 |
15/03/2024 |
86650300 1 |
DISTRIBUIDORA DE MERCADERIAS Y
CONSIGNACIONES LTDA |
Sin Informar |
$ 100.000 |
ADQUISICION DE 23 CAJAS DE CEREAL
BAR SURTIDAS DE 20X21GRS PARA TALLERES DEL PG. 24 HRS DEPORTIVO |
15/03/2024 |
15/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3349 |
15/03/2024 |
|
PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA |
Sin Informar |
$ 41.650 |
CONFECCION DE 1 TELA PVC DE
1X2MTS. A COLOR Y 1 ADHESIVO TRASNPORTE DE 120X120CMS PARA EXPOSICON
EN EL MUSEO FERROVIARIO |
15/03/2024 |
15/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3350 |
15/03/2024 |
|
DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE |
Sin Informar |
$ 128.282 |
ADQUISICION DE 8 TINTAS EPSON
PARA IMPRESORA DEPTO. IGUALDAD DE GENERO |
15/03/2024 |
15/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3351 |
15/03/2024 |
77292119 5 |
COMERCIAL HANKIES CHILE SPA |
Sin Informar |
$ 111.870 |
ADQUISICION DE 18 ARCHIVADORES
OFICIO ANGOSTO,5 CORRECTOR LIQUIDO Y OTROS MATERIALES DE OFICINA
PARA DEPTO. IGUALDAD DE GENERO |
15/03/2024 |
15/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3352 |
15/03/2024 |
78509820 K |
HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA
LIMITADA |
Sin Informar |
$ 107.000 |
CONFECCION DE 4 TIMBRES SHINY Y
OTROS PARA OFICINAS DEPTO. ASEO |
15/03/2024 |
15/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3353 |
15/03/2024 |
76338835 2 |
FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA |
Sin Informar |
$ 123.900 |
ADQUISICION DE 21 ROLLOS DE CINTA
PELIGRO DE 350MTS. PARA STOCK BODEGA EN PARQUE ISLA CAUTIN,ASEO |
15/03/2024 |
15/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3354 |
15/03/2024 |
78920560 4 |
REPUESTERA CENTRAL LTDA. |
Sin Informar |
$ 117.000 |
ADQUISICION DE 2 FUMIGADOR MANUAL
DE 5LTS. PARA STOCK EN DEPTO. AGUAS LLUVIAS |
15/03/2024 |
15/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3356 |
15/03/2024 |
76529850 4 |
TOP AGRO SEMILLAS LTDA. |
Sin Informar |
$ 119.778 |
ADQUISICION DE 1 MALLA
ANTIHELADAS 2.07X375MTS Y 14 ALMACIGUERAS PLASTICAS DE 72 CAVIDADES
PARA UNIDAD DE PARQUES URBANOS,ASEO |
15/03/2024 |
15/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3358 |
15/03/2024 |
|
CACERES TORRES ROSA ORLANDA |
Sin Informar |
$ 125.860 |
ADQUISICION DE 32 LAPIZ TINTA GEL
0.7,7 CORRECTOR CINTA Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO.
RENTAS Y PATENTES |
15/03/2024 |
15/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3359 |
15/03/2024 |
76740200 7 |
GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ
LTDA. |
Sin Informar |
$ 118.601 |
ADQUISICION DE 2 CORCHETERAS
CORTA METAL,15 LAPIZ TINTA SUPER GEL 0.7 Y OTROS MATERIALES DE
OFICINA PARA DEPTO. RENTAS Y PATENTES |
15/03/2024 |
15/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3363 |
15/03/2024 |
78920560 4 |
REPUESTERA CENTRAL LTDA. |
Sin Informar |
$ 125.000 |
ADQUISICION DE 10 FAROL LED DE 4"
MULTIVOLTAJE PARA STOCK RECINTO DEPTO. ASEO |
15/03/2024 |
15/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3364 |
15/03/2024 |
76338835 2 |
FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA |
Sin Informar |
$ 123.260 |
ADQUISICION DE 25 DISCOS CORTE
METAL 9X1.9, 1 SPRAY ESMALTE NEGRO Y OTROS PARA STOCK EN RECINTO LOS
CONFINES DEPTO. PARQUE AUTOMOTRIZ,ASEO |
15/03/2024 |
15/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3365 |
15/03/2024 |
|
CACERES TORRES ROSA ORLANDA |
Sin Informar |
$ 99.981 |
ADQUISICION 5 AGENDAS, 3 ANOTADOR
DOBLE Y OTROS ARTICULOS DE OFICINA PARA PROGRAMA 24 HORAS DEPORTIVO |
15/03/2024 |
15/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3366 |
15/03/2024 |
87778800 8 |
SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. |
Sin Informar |
$ 73.111 |
AVISO DE DEFUNCIÓN DE DON(A)
MARIA IRMA LEON HERNANDEZ MADRE DEL MAGISTRADO GABRIEL MONTOYA LEON
SERA PUBLICADO EL DIA LUNES 18 MARZO 2024 |
15/03/2024 |
15/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3367 |
15/03/2024 |
78920560 4 |
REPUESTERA CENTRAL LTDA. |
Sin Informar |
$ 127.120 |
PPU:JDWJ-31 ADQUISICION DE 1
FAROL PISADERA,1 MANGUERA RADIADOR Y OTROS PARA CAMION A-330 DEPTO.
PARQUE AUTOMOTRIZ,ASEO |
15/03/2024 |
15/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3368 |
15/03/2024 |
78920560 4 |
REPUESTERA CENTRAL LTDA. |
Sin Informar |
$ 126.300 |
AQUISICION DE 6 FAROL FAENA RED
LED,1 BALIZA 12/24 LED PARA STOCK DEPTO. PARQUE AUTOMOTRIZ,ASEO |
15/03/2024 |
15/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3370 |
15/03/2024 |
96889950 3 |
GARMENDIA MACUS SOCIEDAD
ANONIMA |
Sin Informar |
$ 114.179 |
ADQUISICION DE 7 CONOS PVC
NARANJO DE 36" PARA FERIA ITINERANTE |
15/03/2024 |
15/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3401 |
18/03/2024 |
77522190 9 |
EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF
LTDA. |
Sin Informar |
$ 128.600 |
ADQUISICION DE 1.837 SOBRES
TAMAÑO 1/4 OFICIO PARA EL SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOCAL |
18/03/2024 |
18/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3403 |
18/03/2024 |
89258700 0 |
SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. |
Sin Informar |
$ 54.400 |
PPU:GLWJ-20 CONFECCION DE 2
MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION DE 1/2 EN R2 PARA CAMION A-290
DEPTO. PARQUE AUTOMOTRIZ, ASEO |
18/03/2024 |
18/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3439 |
19/03/2024 |
76338835 2 |
FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA |
Sin Informar |
$ 83.340 |
AQUISICION DE 10 CANDADOS BRONCE
Y 2 LIENZA CARPINTERA X200MTS PARA STOCK DEPTO. AGUAS LLUVIAS |
19/03/2024 |
19/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3440 |
19/03/2024 |
76814443 5 |
COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA |
Sin Informar |
$ 123.855 |
ADQUISICION DE 11 PAQUETES DE
TOALLA NOVA DOBLE HOJA DE 2X250 PARA EDIFICIO PRAT 892 |
19/03/2024 |
19/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3441 |
19/03/2024 |
76409988 5 |
LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITADA |
Sin Informar |
$ 21.180 |
ADQUISICION DE 1 CORCHETERA
MEDIANA,1 PERFORADOR GRANDE Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA
EDIFICIO PRAT 892 |
19/03/2024 |
19/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3442 |
19/03/2024 |
76948167 2 |
INDUSCOM E.I.R.L |
Sin Informar |
$ 117.810 |
ADQUISICION DE 12 EQUIPOS LED
REDONDO DE 24W PARA RECINTO IMPERIAL 40 |
19/03/2024 |
19/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3445 |
19/03/2024 |
85479600 3 |
FIGUEROA Y SALAZAR LTDA. |
Sin Informar |
$ 119.500 |
ADQUISICION DE 25 TUBOS LED FSL
DE 18W,20 TUBOS LED DE 16W Y OTROS PARA EDIFICIO PART 650 |
19/03/2024 |
19/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3447 |
19/03/2024 |
76982686 6 |
CAMARSAP SPA |
Sin Informar |
$ 192.780 |
PROVISION E INSTALACION DE 2
BRAZOS HIDRAULICOS EN PUERTAS DE OFICINA EN EDIFICIO PRAT 650 |
19/03/2024 |
19/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3454 |
19/03/2024 |
81151900 6 |
FRINDT S.A. |
Sin Informar |
$ 89.470 |
ADQUISICION DE 2 GALONES DE
PINTURA DE ALTO TRAFICO Y 1 KIT DE RODILLOS PARA FERIA PINTO |
19/03/2024 |
19/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3455 |
19/03/2024 |
78371600 3 |
BUSINESS INFORMATION PROCESSING
S.A. |
Sin Informar |
$ 66.060 |
ADQUISICION DE 4 CINTAS
ROTULADORAS DE 12MMX8MTS PARA DEPTO. TECNOLOGIAS |
19/03/2024 |
19/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3457 |
19/03/2024 |
|
PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA |
Sin Informar |
$ 128.520 |
CONFECCION DE 30 LETREROS DE LEY
DE ALCOHOLES DE 27X57,5 CMS. PARA DEPTO. RENTAS Y PATENTES |
19/03/2024 |
19/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3458 |
19/03/2024 |
76020903 1 |
COMERCIAL MASOL LTDA. |
Sin Informar |
$ 128.260 |
ADQUISICION DE 3 PASTILLAS
ESTANQUE X3UNID,4 LYSOFORM DE 420CC Y OTROS UTILES DE ASEO PARA PG.
TEMUCO CIUDAD SEGURA |
19/03/2024 |
19/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3460 |
19/03/2024 |
81151900 6 |
FRINDT S.A. |
Sin Informar |
$ 120.591 |
ADUISICION DE 4 TEFLON CAÑERIA DE
1" 15MT,6 LLAVE BOLA 3/4 Y OTROS MATERIALES PARA FERIA PINTO. |
19/03/2024 |
19/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3462 |
19/03/2024 |
77819916 5 |
CONSTRUCTORA MAGUSKA |
Sin Informar |
$ 127.897 |
ADQUISICION DE 11 KGS. DE
SOLDADURAS 6011 1/8 PARA REPARACION LOCOMOTORA 820,MUSEO FERROVIARIO |
19/03/2024 |
19/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3463 |
19/03/2024 |
78509820 K |
HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA
LIMITADA |
Sin Informar |
$ 129.420 |
ADQUISICION DE 2 TIJERAS
OFICINA,4 ARCIVADOR OFICIO LOMO ANCHO Y OTROS MATERIALES DE OFICINA
PARA GALERIA DE ARTE-PLAZA ANIBAL PINTO. |
19/03/2024 |
19/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3464 |
19/03/2024 |
77292119 5 |
COMERCIAL HANKIES CHILE SPA |
Sin Informar |
$ 59.492 |
ADQUISICION DE 1 LAVALOZAS DE 1.2
LT.,8 TOALLITAS DESINFECTANTES DE 40UNID Y OTROS PARA DEPTO IGUALDAD
DE GENERO |
19/03/2024 |
19/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3465 |
19/03/2024 |
|
ALARCON SOMMER NORA CLARISA |
Sin Informar |
$ 21.420 |
ADQUISICION DE 18 PAQUETES DE
GALLETAS PARA STOCK PG. DESARROLLO LOCAL DE PEQUEÑOS EMPRENDEDORES |
19/03/2024 |
19/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3466 |
19/03/2024 |
77671730 4 |
ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA
LIMITADA |
Sin Informar |
$ 123.190 |
ADQUISICION DE 20 LAPIZ PASTA,10
CARPETAS PLASTIFICADAS Y OTROS MATERIALES PARA DEPTO. INSPECCION DE
LA DIRECCION DE OBRAS |
19/03/2024 |
19/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3467 |
19/03/2024 |
76041579 0 |
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR
SA. |
Sin Informar |
$ 191.388 |
ADQUISICION DE 45 RESMAS PAPEL
FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO PARA DEPTO. DESARROLLO ECONOMICO-UDEL |
19/03/2024 |
19/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3468 |
19/03/2024 |
76338835 2 |
FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA |
Sin Informar |
$ 64.250 |
ADQUISICION D 4 BIDONES DE SIKA 3
DE 4,5 LTS PARA STOCK EN DEPTO. AGUAS LLUVIAS |
19/03/2024 |
19/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3469 |
19/03/2024 |
78920560 4 |
REPUESTERA CENTRAL LTDA. |
Sin Informar |
$ 128.650 |
PPU:DCLT-12 ADQUISICION DE UNA
BOTONERA ALZA VIDRIOS PARA CAMION A-249 DE LA DIRECCION DE
OPERACIONES |
19/03/2024 |
19/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3470 |
19/03/2024 |
89258700 0 |
SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. |
Sin Informar |
$ 54.400 |
PPU:SDST-30 CONFECCION DE 1
MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION EN R2 PARA CAMION A-428 DEPTO.
PARQUE AUTOMOTRIZ,ASEO |
19/03/2024 |
19/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3471 |
19/03/2024 |
76219192 K |
COMERCIAL H Y H LIMITADA |
Sin Informar |
$ 122.759 |
ADQUISICION DE 124 AMPOLLETAS LED
A60 DE 9W PARA RECINTO LOS CONFINES |
19/03/2024 |
19/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3474 |
19/03/2024 |
76338835 2 |
FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA |
Sin Informar |
$ 125.902 |
ADQUISICION DE 20 PIEZAS PINO
DIMENSIONADO 1X10"X3,20 MTS. PARA STOCK DEPTO. AGUAS LLUVIAS |
19/03/2024 |
19/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3477 |
19/03/2024 |
76814443 5 |
COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA |
Sin Informar |
$ 129.472 |
ADQUISICION 2 JABONES LIQUIDO X 5
LTS.,12 PACK PASTILLAS ESTANQUE X3 Y OTROS UTILES DE ASEO PARA
EDIFICIO BULNES 875 |
19/03/2024 |
19/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3495 |
20/03/2024 |
77824516 7 |
A Y R LIFT LIMITADA |
Sin Informar |
$ 98.175 |
SERVICIO DE REPARACION DE
ALTERNADOR PARA TRACTOR COD. INV. 100785 PARQUE ISLA CAUTIN,ASEO |
20/03/2024 |
20/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3496 |
20/03/2024 |
78809340 3 |
SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. |
Sin Informar |
$ 51.810 |
ADQUISICION DE 10 CONECTOR RAPIDO
CURVO DE 3/8X12MM PARA STOCK DEPTO. PARQUE AUTOMOTRIZ,ASEO |
20/03/2024 |
20/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3505 |
20/03/2024 |
78809340 3 |
SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. |
Sin Informar |
$ 124.990 |
ADQUISICION DE 12 PERNOS CUCHILLA
5/8X21/2,12 TUERCA HEXAGONAL 5/8 Y OTROS PARA STOCK TALLER DEPTO.
PARQUE AUTOMOTRIZ.ASEO |
20/03/2024 |
20/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3507 |
20/03/2024 |
|
ALARCON SOMMER NORA CLARISA |
Sin Informar |
$ 162.661 |
ADQUISICION DE 12 PACK DE AGUA
MAS SABORES DE 600CCX6,50 CHOCMAN 33GRS Y OTROS PARA DEPTO IGUALDAD
DE GENERO-CENTRO DE LA MUJER |
20/03/2024 |
20/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3509 |
20/03/2024 |
77229338 0 |
IMPRESOS MANSILLA SPA |
Sin Informar |
$ 135.000 |
ADQ. DE TALONARIOS AUTOCOPIATIVOS
Y FOLIADOS PARA FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LA DIRECCION DE CONTROL |
20/03/2024 |
20/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3537 |
22/03/2024 |
76740200 7 |
GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ
LTDA. |
Sin Informar |
$ 120.398 |
ADQ. DE 04 TINTAS PARA IMPRESORAS
OFICINA DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO |
22/03/2024 |
22/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3540 |
22/03/2024 |
|
FICA CHÁVEZ ALICIA ANGELICA |
Sin Informar |
$ 95.200 |
DISEÑO GRAFICO E IMPRESION DE 20
ETIQUETAS CON FOTOS A COLOR, DEPTO. DE BIENESTAR |
22/03/2024 |
22/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3545 |
22/03/2024 |
77012870 6 |
COMERCIAL RED OFFICE LTDA. |
Sin Informar |
$ 117.943 |
ADQUISICION DE 7 CAJAS DE TE
HIERBAS DE 20UNID.,2 ENDULZANTE LIQUIDO DE 270ML Y OTROS PARA DEPTO.
IGUALDAD DE GENERO |
22/03/2024 |
22/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3593 |
25/03/2024 |
61002022 4 |
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E
IDENTIFICACION |
Sin Informar |
$ 126.060 |
33 CEDULAS DE IDENTIDAD PARA
USUARIOS DEL PG. PERSONAS EN SITUACION DE CALLE |
25/03/2024 |
25/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3597 |
25/03/2024 |
76442858 7 |
RODRIGO CONTRERAS Y COMPAÑIA
LTDA |
Sin Informar |
$ 128.520 |
ADQUISICION DE 10 REJILLAS
PEATONALES ACERO GALVANIZADO DE 13X2X100CM. PARA FERIA PINTO |
25/03/2024 |
25/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3598 |
25/03/2024 |
76338835 2 |
FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA |
Sin Informar |
$ 93.507 |
ADQUISICION DE 20 CAJAS CHUQUI,2
TABLEROS SOBREPONER Y OTROS PARA STOCK BODEGA DEPTO. AGUAS LLUVIAS |
25/03/2024 |
25/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3599 |
25/03/2024 |
87778800 8 |
SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. |
Sin Informar |
$ 73.111 |
AVISO DEFUNCIÓN DE DON GERMAN
SAEZ RIVERA PADRE DE FUNCIONARIA DEPTO. SALUD DANIELA SAEZ SILVA
CON FECHA 25 DE MARZO |
25/03/2024 |
25/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3626 |
26/03/2024 |
77469848 5 |
SIBARITA SPA |
Sin Informar |
$ 129.800 |
ADQUISICION DE 20 BOTELLAS DE
VINO PARA PRESENTE A FUNCIONARIOS QUE SE ACOGEN A JUBILACION |
26/03/2024 |
26/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3630 |
26/03/2024 |
76887419 0 |
OBRAS MENORES HERALDO FERNANDO
MOLINA VALENCIA EIRL |
Sin Informar |
$ 128.758 |
SERVICIO DE REPARACION DE WC Y
LAVAMANOS EN GALERIA DE ARTE PLAZA ANIBAL PINTO |
26/03/2024 |
26/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3653 |
26/03/2024 |
77012870 6 |
COMERCIAL RED OFFICE LTDA. |
Sin Informar |
$ 81.758 |
ADQUISICION DE 8 TARROS DE
NESCAFE FINA SELECCION DE 200 GRS PARA DEPTO. IGUALDAD DE GENERO |
26/03/2024 |
26/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3654 |
26/03/2024 |
76338835 2 |
FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA |
Sin Informar |
$ 37.164 |
ADQUISICION DE 9 CORREAS DE 13MM
A-29 DENTADA PARA CORTADORA DE PAVIMENTO COD. INV. 0594786157253 Y
STOCK BODEGA DEPTO. AGUAS LLUVIAS |
26/03/2024 |
26/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3655 |
26/03/2024 |
86650300 1 |
DISTRIBUIDORA DE MERCADERIAS Y
CONSIGNACIONES LTDA |
Sin Informar |
$ 100.000 |
ADQUISICION DE 23 DISPLAYS DE
CEREAL BAR DE 20X21 GRS PARA PG. 24 HORAS DEPORTIVO |
26/03/2024 |
26/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3656 |
26/03/2024 |
|
ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCOS |
Sin Informar |
$ 92.820 |
PROVISION E INSTALACION DE 1
BATERIA EMERGENCIA DE RESPALDO Y LLAMADO DE PISO ASCENSOR EN EDIFICO
BELLO 510 |
26/03/2024 |
26/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3657 |
26/03/2024 |
78920560 4 |
REPUESTERA CENTRAL LTDA. |
Sin Informar |
$ 126.120 |
ADQUISICION DE 1 BASE
DESBROZADORA HYNDAI PARA STOCK BODEGA DEPTO. AGUAS LLUVIAS |
26/03/2024 |
26/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3658 |
26/03/2024 |
76409988 5 |
LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITADA |
Sin Informar |
$ 119.400 |
ADQUISICION DE 60 ROLLOS TERMICOS
DE 80X80MTS. PARA TOTEM ATENCION DE PUBLICO EN EDIFICIO PRAT 892 |
26/03/2024 |
26/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3659 |
26/03/2024 |
77224100 3 |
SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPER
LTDA. |
Sin Informar |
$ 69.500 |
MANTENCION DE 5 EXTINTORES DE
10KGS. PARA EDIFICIO BELLO 510 |
26/03/2024 |
26/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3672 |
26/03/2024 |
79612510 1 |
HILDA DE GARCIA E HIJOS LTDA. |
Sin Informar |
$ 127.850 |
ADQUISISCION DE 28 PAQUETES DE
TOALLITAS HUMEDAS,2 BOTELLAS ALCOHOL 70% DE 1 L Y OTROS PARA PG.
NIÑEZ Y JUVENTUD |
26/03/2024 |
26/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3674 |
26/03/2024 |
|
ALARCON SOMMER NORA CLARISA |
Sin Informar |
$ 66.581 |
ADQUISICION DE 11 PAQUETES DE
GALLETAS,05 TARROS NESCAFÉ INSTANTANEO 170GRS Y OTROS PARA STOCK
DEL PROGRAMA CAPACITACIÓN E INSERSION LABORAL |
26/03/2024 |
26/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3677 |
26/03/2024 |
96889950 3 |
GARMENDIA MACUS SOCIEDAD ANONIMA |
Sin Informar |
$ 52.241 |
ADQUISICION DE 1 PAR DE BOTINES
DE SEGURIDAD PARA INSPECTOR MUNICIPAL,DEPTO. DE CAPACTITACION Y
PREVENCION DE RIESGOS |
26/03/2024 |
26/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3678 |
26/03/2024 |
|
BURGOS MONSALVES PATRICIA TATIANA |
Sin Informar |
$ 127.330 |
CONFECCION DE 1O TALONARIOS GUIA
RECEPCION BODEGA TAMAÑO OFICIO EN TRIPLICADO DE 50 HOJAS PARA STOCK
BODEGA DEPTO. ASEO |
26/03/2024 |
26/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3680 |
26/03/2024 |
|
BURGOS MONSALVES PATRICIA TATIANA |
Sin Informar |
$ 127.330 |
CONFECCION DE 20 TALONARIOS DE
ORDEN DE PRESUPUESTO TAMAÑO 20 X15 DE 50 HOJAS PARA STOCK BODEGA
DEPTO. ASEO |
26/03/2024 |
26/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3682 |
26/03/2024 |
77224100 3 |
SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPER
LTDA. |
Sin Informar |
$ 128.400 |
MANTENCIOÓN DE 12 EXTINTORES DE 6
KGS PARA EDIFICIO PRAT 650 |
26/03/2024 |
26/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3683 |
26/03/2024 |
78920560 4 |
REPUESTERA CENTRAL LTDA. |
Sin Informar |
$ 126.000 |
ADQUISICION DE 5 FILTRO DE AIRE
GX 160 PARA STOCK BODEGA DEPTO. RED. VIAL |
26/03/2024 |
26/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3684 |
26/03/2024 |
77229338 0 |
IMPRESOS MANSILLA SPA |
Sin Informar |
$ 61.000 |
ADQUISICIÓN DE 3 TIMBRES
AUTOMATICOS PARA DEPTO. GESTIÓN INTERNA |
26/03/2024 |
26/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3685 |
26/03/2024 |
|
ALARCON SOMMER NORA CLARISA |
Sin Informar |
$ 13.090 |
ADQUISICION DE 11 PAQUETES
GALLETAS DE 140GRS PARA USUARIOS PG. FERIA PINTO |
26/03/2024 |
26/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3688 |
27/03/2024 |
78509820 K |
HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA
LIMITADA |
Sin Informar |
$ 119.700 |
ADQUISICION DE 3 CORCHETERA
ELECTRICA PARA DIRECCION DE TRANSITO |
27/03/2024 |
27/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3695 |
27/03/2024 |
76020903 1 |
COMERCIAL MASOL LTDA. |
Sin Informar |
$ 39.000 |
ADQUISICION DE 6 PAQUETES DE
PAPEL HIGIENICO DE 8X50MTS. PARA PG. TEMUCO CIUDAD SEGURA |
27/03/2024 |
27/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3697 |
27/03/2024 |
60806000 6 |
CASA MONEDA DE CHILE |
Sin Informar |
$ 124.236 |
90 CERTIFICADOS DE INSCRIPCION
PARA DIRECCION DE TRANSITO |
27/03/2024 |
27/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3698 |
27/03/2024 |
76982686 6 |
CAMARSAP SPA |
Sin Informar |
$ 124.950 |
SERVICIO DE RETIRO Y AJUSTE DE
PUERTA ACCESO EN DIRECCION DE TRANSITO |
27/03/2024 |
27/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3707 |
27/03/2024 |
77205920 5 |
IMPORTADORA COMERCIAL FAMARI
LIMITADA |
Sin Informar |
$ 37.600 |
ADQUISICION DE 4 FILTROS DE AIRE
FS120-250BT PARA STOCK BODEGA PG. OPERATIVOS VECINALES |
27/03/2024 |
27/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3708 |
27/03/2024 |
96355000 6 |
ELECTROCOM SA |
Sin Informar |
$ 64.299 |
ADQUISICION DE 10 FIERROS ANGULO
DOBLADO DE 20X20X3 PARA STOCK BODEGA PG. OPERATIVO VECINAL |
27/03/2024 |
27/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3709 |
27/03/2024 |
77824516 7 |
A Y R LIFT LIMITADA |
Sin Informar |
$ 95.200 |
SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR
DE PARTIDA PARA TRACTOR COD. INV. 100785 DEL PARQUE URBANO ISLA
CAUTIN |
27/03/2024 |
27/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3710 |
27/03/2024 |
|
QUINTANA MANZUR WILFREDO ALFONSO |
Sin Informar |
$ 127.000 |
SERVICIO DE MANTENCION
CUCHILLOS,FLANGE,FILTROS Y OTROS PARA MAQUINAS CORTADORAS DE PASTO
COD. INV. 97234,83310 DEL PARQUE CAUTIN |
27/03/2024 |
27/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3711 |
27/03/2024 |
81151900 6 |
FRINDT S.A. |
Sin Informar |
$ 10.290 |
ADQUISICION DE 1 CINTA DE MEDIR
DE 50MTS. PARA OFICINA OCM SII-DEPTO. RENTAS Y PATENTES |
27/03/2024 |
27/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3712 |
27/03/2024 |
78509820 K |
HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA
LIMITADA |
Sin Informar |
$ 124.920 |
ADQUISICION DE 9 APRETADORES
DOBLE CLIP NEGRO,8 PSOT-IT DE 44X12MM Y OTROS MATERIALES DE OFICINA
PARA DEPTO. CALIDAD Y CONTROL DE GESTION |
27/03/2024 |
27/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3714 |
27/03/2024 |
77200071 5 |
AGRICOLA Y CONSTRUCTORA F & S SPA. |
Sin Informar |
$ 128.000 |
ADQUISICION DE 22 CAJAS DE
DISTRIBUCION DE 16-20MM,22 CAJAS CHUQUI PLASTICA Y OTROS PARA MUSEO
FERROVIARIO |
27/03/2024 |
27/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3715 |
27/03/2024 |
78809340 3 |
SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. |
Sin Informar |
$ 125.400 |
ADQUISICION DE 38KGS. DE HUAIPE
PAÑO COLOR PARA MUSEO FERROVIARIO |
27/03/2024 |
27/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3716 |
27/03/2024 |
76041579 0 |
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR
SA. |
Sin Informar |
$ 127.592 |
ADQUISICION DE 30 RESMAS TAMAÑO
OFICIO PARA JUZGADOS DE POLICIA LOCAL |
27/03/2024 |
27/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3717 |
27/03/2024 |
78920560 4 |
REPUESTERA CENTRAL LTDA. |
Sin Informar |
$ 125.310 |
ADQUISICION DE 1 PIOLA DE NYLON
DE 3MMX3,2MTS.PARA DESBROZADOR PARA STOCK BODEGA DEPTO. AGUAS
LLUVIAS |
27/03/2024 |
27/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3718 |
27/03/2024 |
76338835 2 |
FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA |
Sin Informar |
$ 129.567 |
AQUISICION DE 2 TINETAS
CARBOLINEO DE 17LTS. PARA STOCK BODEGA DEPTO. RED VIAL |
27/03/2024 |
27/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3719 |
27/03/2024 |
|
PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA |
Sin Informar |
$ 68.625 |
SERVICIO DE IMPRESION DE 150
FLYER A COLOR DE 20X14CMS PARA PG. FERIA ITINERANTE |
27/03/2024 |
27/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3720 |
27/03/2024 |
76814443 5 |
COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA |
Sin Informar |
$ 74.780 |
ADQUISICION DE 3 CIF CREMA,15
PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DE 50X70 Y OTROS PARA CASINO
FUCNIONARIOS EDIFICIO PRAT 650 |
27/03/2024 |
27/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3721 |
27/03/2024 |
|
STUARDO VALENZUELA ADELITA |
Sin Informar |
$ 116.000 |
ADQUISICION DE 4 RECARGAS DE GAS
DE 15KGS PARA MUSEO FERROVIARIO |
27/03/2024 |
27/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3723 |
27/03/2024 |
76547970 3 |
COMERCIAL DIMASUR LIMITADA |
Sin Informar |
$ 129.567 |
ADQUISICION DE 4 PARES DE BOTINES
DE SEGURIDAD PARA INSPECTORES MUNICPALES, DEPTO. PREVENCION DE
CAPACITACION Y PREVENCION DE RIESGOS |
27/03/2024 |
27/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3727 |
27/03/2024 |
76052615 0 |
AGUILERA Y GONZALEZ LIMITADA |
Sin Informar |
$ 128.000 |
ADQUISICION DE 7 LINTERNAS LED
TACTICA PARA MUSEO FERROVIARIO |
27/03/2024 |
27/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3739 |
27/03/2024 |
87778800 8 |
SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. |
Sin Informar |
$ 73.111 |
AVISO DEFUNCIÓN DE DON(A) IRENE
VIVEROS INOSTROZA MADRE DE FUNCIONARIA DEPTO. SALUD KAREN BRUNA
VIVEROS CON FECHA 25 DE MARZO |
27/03/2024 |
27/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3741 |
27/03/2024 |
85655500 3 |
DISTRIBUIDORA FURET LIMITADA |
Sin Informar |
$ 113.700 |
ADQUISICION DE 4 CAJAS DE
REACTIVOS CLORO HANNA PARA PROCESO DISTRIBUCION AGUA POTABLE
DEPTO.DEFICIT HIDRICO. |
27/03/2024 |
27/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3747 |
27/03/2024 |
78509820 K |
HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA
LIMITADA |
Sin Informar |
$ 127.630 |
ADQUISICION DE 13 POST -IT KORES,20
CINTA SELLOFILM,5 PORTA MINAS 0.9MM Y OTRSO MATERIALES DE OFICINA
PARA DEPTO. COMUNICACIONES Y RR.PP |
27/03/2024 |
27/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3763 |
27/03/2024 |
76010151 6 |
CECOR SA |
Sin Informar |
$ 100.434 |
ADQUISICION DE 2 ALZAVIDRIOS
IZQUIERDO Y 1 ALZAVIDRIOS DERECHO PARA CAMIONES WOLSKWAGEN STOCK
TALLER,ASEO |
27/03/2024 |
27/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3764 |
27/03/2024 |
89258700 0 |
SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. |
Sin Informar |
$ 44.000 |
PPU:SCTB-10 ADQUISICION DE 2
MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION EN R2 DE3/08 PARA CAMION
A-422,ASEO |
27/03/2024 |
27/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3765 |
27/03/2024 |
89258700 0 |
SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. |
Sin Informar |
$ 88.000 |
JDWJ-25 ADQUISICION DE 4
MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION EN R2 DE 3/8 PARA CAMION
A-324,ASEO |
27/03/2024 |
27/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3766 |
27/03/2024 |
89258700 0 |
SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. |
Sin Informar |
$ 58.800 |
PPU:SCTB-16 ADQUISICION DE 2
MANGUERAS HIDRAULICAS EN R2 DE 3/4 PARA CAMION A-423,ASEO |
27/03/2024 |
27/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3772 |
27/03/2024 |
77481945 2 |
CONSTRUCTORA CASTILLO NUEVO SPA. |
Sin Informar |
$ 125.664 |
PROVISION E INSTALACION DE 1
CABALLETE DE 0.4MM DE ZINC ALUM PARA VETERINARIA PIRCUNCHE |
27/03/2024 |
27/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3773 |
27/03/2024 |
76470316 2 |
SOCIEDAD LIDERPLAGAS LIMITADA |
Sin Informar |
$ 128.000 |
SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS
PARA DEPENDENCIAS DEL TEATRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL |
27/03/2024 |
27/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3774 |
27/03/2024 |
78920560 4 |
REPUESTERA CENTRAL LTDA. |
Sin Informar |
$ 70.000 |
PPU:HKYP/HLXB-17 ADQUISICION DE 2
CUBRE PISOS DE GOMA PARA CAMIONETAS A-300/A-301 DEPTO. PARQUE
AUTOMOTRIZ |
27/03/2024 |
27/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3776 |
27/03/2024 |
76338835 2 |
FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA |
Sin Informar |
$ 122.332 |
ADQUISICION DE 8 TUBOS REDONDOS
DE 1 1/2X2MM PARA STOCK BODEGA DEPTO. AGUAS LLUVIAS |
27/03/2024 |
27/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
3777 |
27/03/2024 |
77200071 5 |
AGRICOLA Y CONSTRUCTORA F & S SPA. |
Sin Informar |
$ 128.000 |
ADQUISICION DE 50 MTS. DE CORDON
DE CABLE ELECTRICO PARA MUSEO FERROVIARIO |
27/03/2024 |
27/03/2024 |
NO APLICA |
Descargar |
SIN MODIFICACION |