COMPRAS MES DE FEBRERO |
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Tipo de acto administrativo o
aprobatorio |
Denominación del acto administrativo
aprobatorio |
Número del acto administrativo |
Fecha del acto administrativo |
Rut de la persona contratada |
Nombre completo o raz0on social de la
persona contratada |
Socios y accionistas principales (si
corresponde) |
Monto total de la operación |
Objeto de la contratación |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto
administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto
administrativo aprobatorio de la modificación |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
1670 |
01/02/2018 |
7171761 5 |
SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO |
No Aplica |
$ 90,000 |
ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES
PARA ORNAMENTACION OFICINA DE ALCALDIA PARA RECIBIR VISITAS
PROTOCOLARES |
01/02/2018 |
01/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
1672 |
01/02/2018 |
96889950 3 |
GARMENDIA MACUS SOCIEDAD ANONIMA |
No Aplica |
$ 58,013 |
ADQUISICION DE 05 LITROS DE
PROTECTOR SOLAR FOTOBLOCK PARA INSPECTORES DE LA DIRECCION DE OBRAS |
01/02/2018 |
01/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
1674 |
01/02/2018 |
|
BURGOS MONSALVES PATRICIA TATIANA |
No Aplica |
$ 85,000 |
SERVICIO DE IMPRESION DE 200
DIPTICOS " SUROESTE "PARA EXPOSICION EN EL MUSEO FERROVIARIO |
01/02/2018 |
01/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
1683 |
01/02/2018 |
|
PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA |
No Aplica |
$ 92,500 |
SERVICIO DE IMPRESION DE TELA PVC
DE 3 X 5.85 PARA EXPOSICION AL SUROESTE |
01/02/2018 |
01/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
1684 |
01/02/2018 |
85479600 3 |
FIGUEROA SALAZAR LTDA |
No Aplica |
$ 89,300 |
ADQUISICION DE 47 TUBOS LED DE
18 W PARA EDIFICIO DE JUZGADOS DE POLICIA LOCAL |
01/02/2018 |
01/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
1686 |
01/02/2018 |
76232153 K |
COMERC. Y DISTRIB. SODATALCA
TEMUCO CRISTOBAL EUGENIO LTDA |
No Aplica |
$ 80,000 |
ADQUISICION DE 26 BOTELLONES DE
AGUA PURIFICADA Y 5 BOLSAS DE VASOS PLASTICOS |
01/02/2018 |
01/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
1687 |
01/02/2018 |
|
SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DEL
CARMEN |
No Aplica |
$ 120,000 |
SERVICIO DE ATENCION DE COCTEL
PARA 50 PERSONAS EN ACTO DE EXPOSICION DE ISRAEL MORALES EN GALERIA
MUNICIPAL DE ARTE |
01/02/2018 |
01/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
1689 |
01/02/2018 |
6857352 1 |
OÑATE CARES MIRNA FLOR |
No Aplica |
$ 92,000 |
CONFECCION E INSTALACION DE DE 2
MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION 0PARA CAMION A-327 DEL
DPTO DE ASEO |
01/02/2018 |
01/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
1717 |
02/02/2018 |
81151900 6 |
FRINDT S.A. |
No Aplica |
$ 87,960 |
ADQUISICION DE 04 GALONES DE
PINTURA PARA PANDERETA FRONTAL CENTRO COMUNITARIO AMANECER |
02/02/2018 |
02/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
1719 |
02/02/2018 |
78809340 3 |
SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. |
No Aplica |
$ 93,261 |
ADQUISICION DE 20 PERNOS, 02
CONECTORES RAPIDOS, 05 ELECTRODOS Y OTROS MATERIALES PARA TALLER DEL
PARQUE AUTOMOTRIZ |
02/02/2018 |
02/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
1722 |
02/02/2018 |
90100000 K |
LINDE GAS CHILE S.A. |
No Aplica |
$ 48,000 |
ADQUISICION DE 10M3 DE OXIGENO
PARA OXICORTE Y SOLDADURA DEL TALLER RECINTO MUNICIPAL DEL DEPTO DE
ASEO |
02/02/2018 |
02/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
1723 |
02/02/2018 |
79624660 K |
IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA
GALINDO LTD |
No Aplica |
$ 92,000 |
CONFECCION DE 70 BITACORAS
AUTOCOPIATIVAS PARA CONTROL DIARIO DE VEHICULOS DEL PARQUE
AUTOMOTRIZ DEL DEPTO DE ASEO. |
02/02/2018 |
02/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
1724 |
02/02/2018 |
81151900 6 |
FRINDT S.A. |
No Aplica |
$ 45,000 |
ADQUISICION DE 300 METROS DE
CORDEL POLIETILENO (PIOLA ORILLADORA PARA CESPED) DEL PROGRAMA DEL
ADULTO MAYOR |
02/02/2018 |
02/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
1738 |
05/02/2018 |
81151900 6 |
FRINDT S.A. |
No Aplica |
$ 89,950 |
ADQUISICION DE 05 TARROS DE
PINTURA SELLADOR ACRILICO NATURAL PARA MANTENCION DE MULTICANCHA LOS
SAUCES |
05/02/2018 |
05/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
1740 |
05/02/2018 |
78809340 3 |
SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. |
No Aplica |
$ 91,442 |
ADQUISICION DE PERNOS Y TUERCAS
DE DIFERENTES MEDIDAS Y 02 FRESAS ROTATIVAS PARA EL MUSEO
FERROVIARIO |
05/02/2018 |
05/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
1743 |
05/02/2018 |
87778800 8 |
SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. |
No Aplica |
$ 63,450 |
AVISO DEFUNCION POR
FALLECIMIENTO DE LA SRA. ELIZABETH RUT MARAGARITA OLAVE MUÑOZ ESPOSA
DEL DIRECTOR DEL LICEO PABLO NERUDA |
05/02/2018 |
05/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
1942 |
09/02/2018 |
79612510 1 |
HILDA DE GARCIA E HIJOS LTDA. |
No Aplica |
$ 84,950 |
ADQUISICION DE MICROPORE,
CUREBAND, COMPRESA, APOSITOS, ALCOHOL , GUANTES Y SUEROS PARA
PISCINA MUNICIPAL LABRANZA |
09/02/2018 |
09/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
1943 |
09/02/2018 |
|
BURGOS MONSALVES PATRICIA TATIANA |
No Aplica |
$ 94,000 |
SERVICIO DE IMPRESION DE 1200
INVITACIONES A TODO COLOR PISCINA INFANTIL 2018 |
09/02/2018 |
09/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
1945 |
09/02/2018 |
77261280 K |
FALABELLA RETAIL S.A. |
No Aplica |
$ 89,600 |
ADQUISICION DE30 PACK DE TAZAS DE
VIDRIO, 8 JUEGOS DE VASOS DE VIDRIO Y 2 SETCUCHARAS " PARA ATENCION
DE AUTORIDADES " |
09/02/2018 |
09/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
1965 |
12/02/2018 |
|
QUINTANA MANZUR WILFREDO ALFONSO |
No Aplica |
$ 62,000 |
SERVICIO DE MANTENCION DE
MTOBOMBA DE CAMION ALJIBES |
12/02/2018 |
12/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
1966 |
12/02/2018 |
|
QUINTANA MANZUR WILFREDO ALFONSO |
No Aplica |
$ 90,000 |
REPARACION DE MAQUINA BETONERA
DEL PROGRAMA RED VIAL |
12/02/2018 |
12/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
1967 |
12/02/2018 |
78509820 K |
HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA. |
No Aplica |
$ 75,000 |
ADQUISICION DE 30 ROLLOS DE
ATENCION DE PUBLICO DE 3000 TICKET PARA EL DPTO. DE RENTAS |
12/02/2018 |
12/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
1968 |
12/02/2018 |
|
QUINTANA MANZUR WILFREDO ALFONSO |
No Aplica |
$ 85,000 |
REPARACION DE MAQUINA
COMPACTADORA " CAMBIO DE CARBURADOR Y ACEITE " |
12/02/2018 |
12/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
1969 |
12/02/2018 |
78809340 3 |
SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. |
No Aplica |
$ 92,808 |
ADQUISICION DE 10 DISCO DE CORTE,
11 KILOS DE SOLDADURA, 2 BROCAS, 10 PERNOS Y OTROS REPUESTOS PARA
TALLER RECINTO MUNICIPAL |
12/02/2018 |
12/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
1970 |
12/02/2018 |
|
OÑATE CARES MIRNA FLOR |
No Aplica |
$ 93,000 |
CONFECCIONAR 02 MANGUERAS
HIDRAULICA DE ALTA PRESION EN R-9 INSTALADA EN EL CAMION A-330
DEL DPTO DE ASEO |
12/02/2018 |
12/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
1971 |
12/02/2018 |
|
PÉREZ VÁSQUEZ AURELIA |
No Aplica |
$ 90,000 |
SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS
EN EL RECINTO DE TEATRO MUNICIPAL |
12/02/2018 |
12/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
1972 |
12/02/2018 |
|
ALARCON SOMMER NORA CLARISA |
No Aplica |
$ 23,000 |
ADQUISICION DE UN ESPEJO DE 60 X
80 CM PARA CENTRO COMUNITARIO ADULTO LABRANZA |
12/02/2018 |
12/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
1980 |
12/02/2018 |
78509820 K |
HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA. |
No Aplica |
$ 92,100 |
ADQUISICION DE CAJA DE LAPIZ
PASTA, CORRECTOR, CORCHETERA, GOMA BORRAR, TINTA TRODAT, ROLLOS DE
SUMADORAS, CARPETAS PLASTICAS Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA
TESORERIA MUNICIPAL |
12/02/2018 |
12/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
1996 |
12/02/2018 |
78509820 K |
HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA. |
No Aplica |
$ 92,070 |
ADQUISICION DE PENDRIVE,
DESTACADOR, TIJERA, CUADERNOS, CORRECTOR, ADEHESIVOS, CLIPS Y OTROS
MATERIALES DE OFICINA PARA TESORERIA MUNICIPAL |
12/02/2018 |
12/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
2122 |
14/02/2018 |
85655500 3 |
DISTRIBUIDORA FURET LIMITADA |
No Aplica |
$ 88,200 |
09 REACTIVO DPD 100 UNIDADES
DE 5 ML PARA PISCINA LABRANZA |
14/02/2018 |
14/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
2124 |
14/02/2018 |
|
LARENAS ESCOBAR YIMY MAURICIO |
No Aplica |
$ 134,946 |
IMPRESION DE PENDONES
INSTITUCIONALES PARA DIFUSION ACTIVIDAD ANIVERSARIO TEMUCO 2018 |
14/02/2018 |
14/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
2125 |
14/02/2018 |
77664140 5 |
COMERCIAL WESALDI LTDA. |
No Aplica |
$ 93,000 |
700 BITACORAS CONTROL DIARIO
DE VEHICULOS (14 TALONARIOS DE 50 HOJAS ) PARA LA DIRECCION
DE TRANSITO |
14/02/2018 |
14/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
2126 |
14/02/2018 |
81151900 6 |
FRINDT S.A. |
No Aplica |
$ 59,880 |
4 ADHESIVOS DE MONTAJE
CARTUCHO 315 ML, 04 SILICONA BAÑO- COCINA 290 ML, 04 ADHESIVOS
SELLADOR 290 ML PARA MANTENCION GENERAL DEL EDIFICIO PRAT 650 |
14/02/2018 |
14/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
2127 |
14/02/2018 |
|
OVALLE MERA ROXANA CECILIA
BEATRIZ |
No Aplica |
$ 86,000 |
20 LTS . DISGREGADOR DE
MATERIAS ORGANICAS PARA POZO AGUAS SERVIDAS DEL EDIFICIO PRAT
650 |
14/02/2018 |
14/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
2128 |
14/02/2018 |
78509820 K |
HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA. |
No Aplica |
$ 67,620 |
02 CARTUCHOS DE CORCHETES PARA
EL DPTO DE PERMISO DE CIRCULACION |
14/02/2018 |
14/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
2129 |
14/02/2018 |
78920560 4 |
REPUESTERA CENTRAL LTDA. |
No Aplica |
$ 84,000 |
FILTROS DE AIRE (03 UNIDADES )
PARA CAMION ALJIBE A -160 Y A-248 DE LA DIRECCION RURAL |
14/02/2018 |
14/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
2130 |
14/02/2018 |
76074938 9 |
DEPORTES SPARTA LTDA |
No Aplica |
$ 69,990 |
01 SLACKLINE GIBBON PARA
DESARROLLO DEL PROGRAMA 24 HRS DEPORTIVOS |
14/02/2018 |
14/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
2131 |
14/02/2018 |
76051775 5 |
MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONES LA
OLLETA LIMITADA |
No Aplica |
$ 64,000 |
ADQUISICION DE 02 GRIFERIA
TEMPORALIZADA FLUXOMETRO BOTON 3/4" PARA GIMNASIO MILLARAY |
14/02/2018 |
14/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
2132 |
14/02/2018 |
78809340 3 |
SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. |
No Aplica |
$ 89,475 |
06 HUINCHAS KRIGHT 5 MTS , 03
SERRUCHOS STANLEY 22" Y 03 ALICATE UNIVERSAL KENDO PARA EL
PROGRAMA AGUAS LLUVIAS |
14/02/2018 |
14/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
2152 |
15/02/2018 |
77719930 7 |
VETERINARIA CORRAL SUR LTDA. |
No Aplica |
$ 93,996 |
CEBO VESPUGARD PARA CONTROLAR
VESPULA GERMANICA PARA LA DIRECCION RURAL |
15/02/2018 |
15/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
2204 |
16/02/2018 |
78509820 K |
HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA. |
No Aplica |
$ 88,470 |
ROLLO DE SUMADORAS , ROLLO
ATENCION PUBLICO Y CALCULADORA CASIO PARA DPTO PERMISO DE
CIRCULACION |
16/02/2018 |
16/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
2207 |
16/02/2018 |
|
BAHAMONDES SANTIBAÑEZ MOISES
ARMIN |
No Aplica |
$ 90,250 |
50 CABLE ELECTRICO 2, 5 ROJO ,
50 MT CABLE ELECTRICO 2.5 BLANCO Y 50 MTS VERDE , HUINCHA,
TORNILLOS CEMENTO, AGOREX Y OTROS MATERIALES PARA REPARACION
E INSTALACION DE ENCHUFES EN CENTRO COMUNITARIO LABRANZA |
16/02/2018 |
16/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
2209 |
16/02/2018 |
|
KATIA ARANEDA ALARCON |
No Aplica |
$ 47,500 |
VIDRIO TERMOPANEL CON
INSTALACION PARA CENTRO COMUNITARIO SANTA ROSA |
16/02/2018 |
16/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
2210 |
16/02/2018 |
77224100 3 |
SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPER
LTDA. |
No Aplica |
$ 90,799 |
SERVICIO DE MANTENCION DE 11
EXTINTORES PARA EDIFICIO PRAT 650 |
16/02/2018 |
16/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
2211 |
16/02/2018 |
85479600 3 |
FIGUEROA SALAZAR LTDA |
No Aplica |
$ 90,767 |
REGLETA CONEXION DIFERENTES
MEDIDAS, CAJA CHUQUI, PLACA GENESIS Y OTROS MATERIALES PARA
MANTENCION EDIFICIO PRAT 650 |
16/02/2018 |
16/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
2212 |
16/02/2018 |
76051775 5 |
MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONES LA
OLLETA LIMITADA |
No Aplica |
$ 88,212 |
06 FITING P/ESTANQUE WC, 05
LLAVES LAVATORIO 1/2" PARA EDIFICIO PRAT 650 |
16/02/2018 |
16/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
2213 |
16/02/2018 |
79624660 K |
IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA
GALINDO LTD |
No Aplica |
$ 13,000 |
UN TIMBRE AUTOMATICO PARA
PERMISO DE CIRCULACION |
16/02/2018 |
16/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
2214 |
16/02/2018 |
79624660 K |
IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA
GALINDO LTD |
No Aplica |
$ 65,000 |
05 TIMBRE 4212 AUTOMATICO
PARA EL DPTO PERMISO DE CIRCULACION |
16/02/2018 |
16/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
2215 |
16/02/2018 |
|
LARENAS ESCOBAR YIMY MAURICIO |
No Aplica |
$ 99,960 |
SEÑALETICAS INDICADORAS DE
SALONES PARA CENTRO COMUNITARIO LABRANZA |
16/02/2018 |
16/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
2216 |
16/02/2018 |
|
GAMBOA GUERRERO ROBERTO ANTONIO |
No Aplica |
$ 92,000 |
634 FOTOGRAFIAS DIGITALES DE
ACTIVIDADES MUNICIPALES |
16/02/2018 |
16/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
2217 |
16/02/2018 |
|
RIVAS LABRA CLAUDIO ESTEBAN |
No Aplica |
$ 47,279 |
TARRO NESCAFE , ENDULZANTES ,
AZUCAR, TE, 02 KUCHEN Y 20 SANDWISCH JAMON - QUESO PARA
REUNIONES CLUB ADULTO MAYOR |
16/02/2018 |
16/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
2257 |
20/02/2018 |
77522190 9 |
EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF
LTDA. |
No Aplica |
$ 90,000 |
5402 FOTOCOPIAS PARA
FUNCIONAMIENTO OFICINA DEL PROGRAMA FAMILIAS SEGURIDAD Y
OPORTUNIDAD ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL |
20/02/2018 |
20/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
2258 |
20/02/2018 |
77671730 4 |
ANGELICA NOVOA Y CIA |
No Aplica |
$ 54,000 |
600 HOJAS DE PAPEL COUCHE 200
GRS PARA EL ´PG RECUPERACION DE BARRIOS |
20/02/2018 |
20/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
2262 |
20/02/2018 |
76740200 7 |
GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ
LTDA. |
No Aplica |
$ 90,000 |
ETIQUETAS PARA INVITACIONES
PARA AUTORIDADES A EVENTOS Y ACTIVIDADES 137 ANIVERSARIO DE
TEMUCO |
20/02/2018 |
20/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
2381 |
22/02/2018 |
|
ALARCON SOMMER NORA CLARISA |
No Aplica |
$ 93,797 |
04 PACK EMPANADAS DE QUESO
PREFRITAS, 04 PACK EMPANADAS CARNE PREFRITAS, 02 TORTAS , JUGOS ,
KUCHEN Y OTROS INSUMOS ALIMENTICIOS PARA REUNION ACTIVIDAD A
TODO TERRENO |
22/02/2018 |
22/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
2408 |
22/02/2018 |
|
MARTINEZ FAUNDEZ ANTONIETA DEL
ROSARIO |
No Aplica |
$ 91,035 |
17 EMPASTES DE DOCUMENTOS PARA
SECRETARIA MUNICIPAL |
22/02/2018 |
22/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
2411 |
22/02/2018 |
81151900 6 |
FRINDT S.A. |
No Aplica |
$ 74,860 |
10 TABLA SIDING, 02 TOPILLOS Y
02 PINTURAS PARA REPARACION CENTRO COMUNITARIO AMANECER |
22/02/2018 |
22/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
2412 |
22/02/2018 |
85184600 K |
CRUZ Y CIA LTDA |
No Aplica |
$ 81,800 |
01 BALDE DE ACEITE PARA
TRANMISION MINICARGADOR A-209 DEL DPTO DE ASEO |
22/02/2018 |
22/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
2426 |
23/02/2018 |
|
SANHUEZA CRISTOBAL PABLO HERNAN |
No Aplica |
$ 71,400 |
REPARACION CAÑERIA DE AGUA
POR FUGA EN LA BIBLIOTECA VILLA AUSTRAL |
23/02/2018 |
23/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
2429 |
23/02/2018 |
|
ALARCON SOMMER NORA CLARISA |
No Aplica |
$ 94,000 |
235 COMPOTAS DE FRUTA MARCA
VIVO PARA DESARROLLO DEL PG 24 HRS DEPORTIVO |
23/02/2018 |
23/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
2430 |
23/02/2018 |
86650300 1 |
DISTRIBUIDORA DE MERCADERIAS Y
CONSIGNACIONES LTDA |
No Aplica |
$ 91,410 |
07 AGUA CON GAS , 10 CEREAL
BARRA 20X18 Y 01 CAFE SACHET X180 PARA DESARROLLO 24 HRS
DEPORTIVO |
23/02/2018 |
23/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
2431 |
23/02/2018 |
|
ALARCON SOMMER NORA CLARISA |
No Aplica |
$ 92,160 |
20 QUEQUE, 20 JUGOS Y 20
GALLETAS DONUTS PARA ATENCION DE AUTORIDADES POR PARTE DEL
ALCALDE |
23/02/2018 |
23/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
2432 |
23/02/2018 |
|
OÑATE CARES MIRNA FLOR |
No Aplica |
$ 92,800 |
CONFECCION DE 02 MANGUERA
HIDRAULICA DE ALTA PRESION DE ALZA CONTENEDOR INSTALADA EN EL
CAMION A-282 DEL DPTO DE ASEO |
23/02/2018 |
23/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
2433 |
23/02/2018 |
78809340 3 |
SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. |
No Aplica |
$ 91,642 |
JUEGOS MACHO, SILICONA GREY ,
DADOS FORCE , DISCO DE CORTE Y OTROS MATERIALES Y UTILES PARA
TALLER RECINTO DEL DPTO DE ASEO |
23/02/2018 |
23/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
2529 |
26/02/2018 |
77522190 9 |
EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF
LTDA. |
No Aplica |
$ 90,000 |
5402 FOTOCOPIAS PARA
FUNCIONAMIENTO OFICINA FAMILIA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES
ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL |
26/02/2018 |
26/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
2531 |
26/02/2018 |
9822350 9 |
MINDER SANTINI FRIDA |
No Aplica |
$ 85,091 |
VESTIMENTA CON IMAGEN
CORPORATIVA PARA POLERA PARA FUNCIONARIOS DEL PG OPD |
26/02/2018 |
26/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
2539 |
26/02/2018 |
77719930 7 |
VETERINARIA CORRAL SUR LTDA. |
No Aplica |
$ 93,959 |
RASTOP MINIBLOQUES PARA
DESRATIZACION PARA FERIA LABRANZA |
26/02/2018 |
26/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
2541 |
26/02/2018 |
|
MARTINEZ FAUNDEZ ANTONIETA DEL
ROSARIO |
No Aplica |
$ 91,035 |
17 EMPASTES DE DOCUMENTOS
PARA LA UNIDAD DE RENDICIONES CUENTAS DE TESORERIA MUNICIPAL |
26/02/2018 |
26/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
2542 |
26/02/2018 |
76051775 5 |
MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONES LA
OLLETA LIMITADA |
No Aplica |
$ 88,530 |
ABRAZADERA MANGUERA 1/2", 07
LLAVE JARDIN BOLA, 200 MTS DE MANGUERA RIEGO Y OTROS
IMPLEMENTOS PARA REPARACION Y MANT DE LLAVES PARQUE ESTADIO |
26/02/2018 |
26/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
2576 |
27/02/2018 |
81151900 6 |
FRINDT S.A. |
No Aplica |
$ 89,070 |
ADQUISICION DE 80 MTS DE MANGUERA
DE 3/4 Y 3 LLAVES BOLA PARA JARDIN PARA COMPLEJO CAMPOS DEPORTIVOS |
27/02/2018 |
27/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
2584 |
27/02/2018 |
76168314 4 |
COMERCIALIZADORA PROASAL LTDA |
No Aplica |
$ 89,191 |
ADQUISICION DE 5 LTS. DE JAVON DE
JABON BASE ALCOHOL GEL BIO-ALCOHOL |
27/02/2018 |
27/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
2585 |
27/02/2018 |
76168314 4 |
COMERCIALIZADORA PROASAL LTDA |
No Aplica |
$ 91,661 |
ADQUISICION DE 3 KGS DE PROTECTOR
SOLAR FPS 50 SUR WORK Y 9 ENVASES DE PROTECTOR SOLAR FPS 50+ DE 120
GRS PARA PERSONAL EN TERRONO |
27/02/2018 |
27/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
2605 |
28/02/2018 |
78509820 K |
HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA. |
No Aplica |
$ 92,570 |
05 TACO CALENDARIO RHEIN , 04
PERFORADORA ISOFIT, 04 CORCHETERA, 7 FECHADOR, 07 TAMPON ARTLINE Y
OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINA DE PARTES |
28/02/2018 |
28/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
2611 |
28/02/2018 |
81151900 6 |
FRINDT S.A. |
No Aplica |
$ 90,860 |
14 CANDADOS TOLEDO T50 PARA
PROTECCION ACCESO BODEGAS FERIA PINTO DEL PROGRAMA SERVICIOS
COMUNITARIOS |
28/02/2018 |
28/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
2613 |
28/02/2018 |
78329240 8 |
HERIBERTO BARENDS Y COMPANIA
LTDA. |
No Aplica |
$ 89,366 |
05 ESMALTE SINTETICO SECADO
RAPIDO PARA REPARACION DE PINTURA MODULOS DE COCINERIA DEL
ESTADIO GERMAN BECKER PG RECREACIONALES |
28/02/2018 |
28/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
2616 |
28/02/2018 |
78329240 8 |
HERIBERTO BARENDS Y COMPANIA
LTDA. |
No Aplica |
$ 83,812 |
7 GALONES WATER PROF. PARA
COCHE ES-36 DEL TALLER DEL MUSEO FERROVIARIO DEL PROGRAMA
CULTURALES |
28/02/2018 |
28/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
2617 |
28/02/2018 |
78809340 3 |
SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. |
No Aplica |
$ 93,739 |
CLAVOS, BROCAS DIFERENTES
MEDIDAS, SOLDADURAS Y OTROS MATERIALES PARA TALLER DEL MUSEO
FERROVIARIO INCERTO EN EL PROGRAMA CULTURALES DE LA MUNICIPALIDAD
DE TEMUCO |
28/02/2018 |
28/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
2618 |
28/02/2018 |
76296979 3 |
SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV
LIMITADA |
No Aplica |
$ 63,999 |
CAMBIO DE ACEITE MOTOR CON
FILTRO Y CAMBIO FILTRO AIRE DEL MOVIL A-340 DE LA SEGURIDAD
CIUDADANA |
28/02/2018 |
28/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
2619 |
28/02/2018 |
96355000 6 |
ELECTROCOM S.A. |
No Aplica |
$ 91,059 |
7 PLANCHAS FIBROCEMENTO 6 MM
PARA REPARACION EXTERNA DE BAÑOS Y MODULOS DE COMIDA DEL
ESTADIO GERMAN BECKER |
28/02/2018 |
28/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
2620 |
28/02/2018 |
79612510 1 |
HILDA DE GARCIA E HIJOS LTDA. |
No Aplica |
$ 49,500 |
90 SUERO FISIOLOGICO 20 ML
PARA BOTIQUIN ACTIVIDAD JORNADAS ALTERNAS DEL PROGRAMA SOCIALES |
28/02/2018 |
28/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
2621 |
28/02/2018 |
77224100 3 |
SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPER
LTDA. |
No Aplica |
$ 92,400 |
MANTENCION DE 11 EXTINTORES 6
KG PARA INMUEBLES MUNICIPALES BELLO 510, JUZGADOS Y GALERIA DE
ARTE |
28/02/2018 |
28/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |
ORDEN DE COMPRA |
ORDENA COMPRA |
2622 |
28/02/2018 |
|
CACERES TORRES ROSA ORLANDA |
No Aplica |
$ 89,731 |
05 CORCHETERA , 72 DESTACADORES
DIFERENTES COLORES, 12 LAPIZ TINTA PILOT, 12 CORRECTOR Y OTROS
MATERIALES DE OFICINAS PARA RPCESO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA
UDEL PG SOCIALES |
28/02/2018 |
28/02/2018 |
NO APLICA |
|
SIN MODIFICACION |