| Compras y Adquisiciones - MARZO 2024 | |||||||||||||
| Tipo de acto administrativo o aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Número del acto administrativo | Fecha del acto administrativo | Rut de la persona contratada | Nombre completo o raz0on social de la perosna contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Monto total de la operación | Objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2973 | 04/03/2024 | 91502000 3 | SALINAS Y FABRES S A | Sin Informar | $ 53.305 | PPU:RCCB-59 ADQUISICION DE 1 MANILLA AUXILIAR INTERIOR PARA CAMIONTE A-408, DEPTO. RED VIAL | 04/03/2024 | 04/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2974 | 04/03/2024 | 76338835 2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | Sin Informar | $ 119.476 | ADQUISICION DE 4 CANALETAS PEATONAL CON REJILLA DE 130X98X1000 PARA DEPTO. AGUAS LLUVIAS | 04/03/2024 | 04/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2975 | 04/03/2024 | 89258700 0 | SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. | Sin Informar | $ 110.000 | PPU:KTJF-91 CONFECCION DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE 1 1/4" X 1,5M. PARA TRACTOR A-369 DEPTO. RED VIAL | 04/03/2024 | 04/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2976 | 04/03/2024 | 78920560 4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA. | Sin Informar | $ 128.500 | ADQUISICION DE 2 ANTICORROSIVO DE 300ML, 5 CANDADOS Y OTROS PARA STOCK BODEGA DEPTO. RED. VIAL | 04/03/2024 | 04/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 2977 | 04/03/2024 | GAMBOA GUERRERO ROBERTO ANTONIO | Sin Informar | $ 111.000 | SERVICIO DE IMPRESION DE 396 FOTOGRAFIAS DIGITALES DE 13X18 PARA DEPTO. COMUNICACIONES Y RR.PP | 04/03/2024 | 04/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3023 | 06/03/2024 | 76338835 2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | Sin Informar | $ 113.954 | ADQUISICION DE 60 KILOS DE CLAVOS DE 4" PARA STOCK BODEGA DEPTO. AGUAS LLUVIAS | 06/03/2024 | 06/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3026 | 06/03/2024 | 76041579 0 | PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR SA. | Sin Informar | $ 127.973 | ADQUISICION DE 10 RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO,1 CORCHETERA Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO. INGENIERIA, ESTUDIOS E INSPECCION | 06/03/2024 | 06/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3036 | 06/03/2024 | 78509820 K | HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LIMITADA | Sin Informar | $ 54.800 | CONFECCION DE 2 TIMBRES TRODAT PRINTY Y OTROS PARA DIRECCION DE TRANSITO | 06/03/2024 | 06/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3037 | 06/03/2024 | 78920560 4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA. | Sin Informar | $ 126.300 | ADQUISICION DE 2 ROLLOS DE ALAMBRE MIG 1,0MM SOLDADURA PARA STOCK EN RECINTO LOS CONFINES,ASEO | 06/03/2024 | 06/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3038 | 06/03/2024 | 76338835 2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | Sin Informar | $ 53.145 | ADQUISICION DE1 TIJERA DE PODAR 8",1 TIJERON DE PODA FORJADAS Y 1 SERRUCHO DE PODA 16" PARA DEPTO. AREAS VERDES Y ORNATO COMUNAL | 06/03/2024 | 06/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3040 | 06/03/2024 | 78920560 4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA. | Sin Informar | $ 126.950 | PPU:BPDT-63 ADQUISICION DE 1 MANILLA ALZA VIDRIO Y MANGUERA 1" EN R2 DE 1,20MTS PARA CAMION A-158 DEPTO. PARQUE AUTOMOTRIZ,ASEO | 06/03/2024 | 06/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3041 | 06/03/2024 | 96355000 6 | ELECTROCOM SA | Sin Informar | $ 54.175 | ADQUISICION DE 1 CINTA GOMA DE 25MM 3/4X5MTS,1 CINTA ELECTRICA DE 20MTS X 18MM Y OTROS PARA DEPTO. COMUNITARIO Y VECINAL-BIBLIO WORK COMUNITARIO | 06/03/2024 | 06/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3042 | 06/03/2024 | 76442858 7 | RODRIGO CONTRERAS Y COMPAÑIA LTDA | Sin Informar | $ 129.586 | ADQUISICION DE 2 GALONES DE PINTURA ESMALTE AL AGUA CON BROCHA Y RODILLO PARA FERIA PINTO | 06/03/2024 | 06/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3043 | 06/03/2024 | 78809340 3 | SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. | Sin Informar | $ 102.601 | ADQUISICION DE 160 PERNOS HEXAGONAL CTE,160 TUERCAS HEXAGONAL Y OTROS PARA STOCK TALLER RECINTO LOS CONFINES,ASEO | 06/03/2024 | 06/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3045 | 06/03/2024 | 76010151 6 | CECOR SA | Sin Informar | $ 110.694 | ADQUISICION DE 2 FILTROS DE AIRE DIESEL PARA STOCK RECINTO LOS CONFINES,ASEO | 06/03/2024 | 06/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3062 | 06/03/2024 | 78509820 K | HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LIMITADA | Sin Informar | $ 127.940 | ADQUISICION DE 7 CORCHETERAS,7 ACCO CLIP DE 50 UNID C/U Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO. COMPRAS PUBLICAS Y GESTION | 06/03/2024 | 06/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3105 | 07/03/2024 | 76338835 2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | Sin Informar | $ 60.964 | ADQUISICION DE 2 CONOS DE SEGURIDAD DE 28" NARANJO Y 5 ROLLOS HUINCHA PELIGRO DE 350MTS. PARA DEPTO. AREAS VERDES Y ORNATO COMUNAL | 07/03/2024 | 07/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3109 | 07/03/2024 | 81151900 6 | FRINDT S.A. | Sin Informar | $ 124.320 | ADQ. DE MATERIALES PARA REPARACION EDIFICIO PRAT 650 | 07/03/2024 | 07/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3122 | 08/03/2024 | 77224100 3 | SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPER LTDA. | Sin Informar | $ 80.000 | MANTENCION DE 8 EXTINTORES PARA EDIFICIO PRAT 892 | 08/03/2024 | 08/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3126 | 08/03/2024 | 76041579 0 | PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR SA. | Sin Informar | $ 120.136 | ADQUISICION DE 15 BLOCK OFICIO,60 CORRECTOR CINTA Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK EN ESTADIO MUNICIPAL BICENTENARIO | 08/03/2024 | 08/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3130 | 08/03/2024 | 76914307 6 | MAESTRANZA PEÑA LIMITADA | Sin Informar | $ 124.950 | CONFECCION DE 3 RODILLOS Y EJE PARA LOCOMOTORA BOGGIE T450,MUSEO FERROVIARIO | 08/03/2024 | 08/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3131 | 08/03/2024 | 76645341 4 | ARKIPLOTTER SPA | Sin Informar | $ 125.970 | IMPRESION DE 32,3ML DE PLANOS SOLIDOS NEGROS PARA ACTIVIDADES DE PG. TEMUCO CIUDAD SEGURA | 08/03/2024 | 08/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3132 | 08/03/2024 | 78809340 3 | SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. | Sin Informar | $ 68.964 | ADQUISICION DE 4 SIKADUR HI-MOD GEL PARA MUSEO FERROVIARIO | 08/03/2024 | 08/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3133 | 08/03/2024 | 85479600 3 | FIGUEROA Y SALAZAR LTDA. | Sin Informar | $ 127.500 | ADQUISICION DE 85 AMPOLLETAS LED 15W. PARA EDIFICIO PRAT 650 | 08/03/2024 | 08/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3134 | 08/03/2024 | BURGOS MONSALVES PATRICIA TATIANA | Sin Informar | $ 193.000 | SERVICIO DE IMPRESION DE 20 TALONARIOS AUTOCOPIATIVOS DE 50 HOJAS C/U EN TRIPLICADO DE 23X17 PARA PG. FERIA PINTO | 08/03/2024 | 08/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3135 | 11/03/2024 | 78509820 K | HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LIMITADA | Sin Informar | $ 119.510 | ADQUISICION DE 2 TACOS CALENDARIO,1 CUADERNO OFICIO DE 180HOJAS Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA SECRETARIA MUNICIPAL | 11/03/2024 | 11/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3136 | 11/03/2024 | CARTES SEPULVEDA OSCAR HUMBERTO | Sin Informar | $ 123.101 | ADQUISICION DE 20 BLOCK DEBUJO DE 20HJS.,10 LAPICES DE COLORES DE 12NID. C/U Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA TALLERES DE OPD 24 HORAS | 11/03/2024 | 11/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3137 | 11/03/2024 | 78809340 3 | SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. | Sin Informar | $ 101.046 | ADQUISICION DE 30 PERNOS HEXAGONAL DE 1/2",30 TUERCAS HEXAGONAL DE 1/2" Y OTROS MATERIALES PARA STOCK DPTO. PARQUE AUTOMOTRIZ, ASEO | 11/03/2024 | 11/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3143 | 11/03/2024 | 78509820 K | HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LIMITADA | Sin Informar | $ 129.550 | ADQUISICION DE 35 SOBRE OFICIO,25 POST-IT Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA EL TERCER JUZGADO DE POLICIA LOCAL | 11/03/2024 | 11/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3144 | 11/03/2024 | QUINTANA MANZUR WILFREDO ALFONSO | Sin Informar | $ 40.900 | MANTENCION DE ORILLADORA STHIL FS 300 CAMBIO DE FILTRO,BUJIA Y REVISION DE PARTIDO COD. INV. 77962, PG. OPERATIVO VECINAL | 11/03/2024 | 11/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3145 | 11/03/2024 | 89258700 0 | SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. | Sin Informar | $ 63.800 | PPU:KDYX-43 CONFECCION DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION DE 1/2 EN R2 PARA CAMION A -360 DEPTO. PARQUE AUTOMOTRIZ,ASEO | 11/03/2024 | 11/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3146 | 11/03/2024 | 78920560 4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA. | Sin Informar | $ 127.000 | ADQUISICION DE 8 AMPOLLETAS DE 12V,10 AMPOLLETAS DE 24V Y OTROS PARA STOCK EN TALLER DEPTO PARQUE AUTOMOTRIZ,ASEO | 11/03/2024 | 11/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3147 | 11/03/2024 | 78920560 4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA. | Sin Informar | $ 126.650 | PPU:GLWJ-19 ADQUISICION DE 2 EMPAQUETADURAS,6 UNION ACOPLE RAPIDO Y OTROS PARA CAMION A -289 DEPTO. PARQUE AUTOMOTRIZ,ASEO , | 11/03/2024 | 11/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3148 | 11/03/2024 | 89258700 0 | SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. | Sin Informar | $ 84.000 | PPU:GLWJ-17 CONFECCION DE 1 MANGUERA HIDRAULICA DE 3/4 PARA CAMION -287 DEPTO PARQUE AUTOMOTRIZ,ASEO | 11/03/2024 | 11/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3149 | 11/03/2024 | 78920560 4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA. | Sin Informar | $ 128.400 | ADQUISICION DE 1O BUJIAS LONCIN/ROBIN,12 RODAMIENTOS PARA STOCK BODEGA DEPTO. RED VIAL | 11/03/2024 | 11/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3150 | 11/03/2024 | 78509820 K | HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LIMITADA | Sin Informar | $ 124.850 | ADQUISICION DE 2 TACO CALENDARIO,12 POST-IT DE 75X75MM Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINA DE PARTES | 11/03/2024 | 11/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3151 | 11/03/2024 | ROBINSON BRAVO LAURA THUSNELDA | Sin Informar | $ 168.000 | CONFECCION DE 80 TALONARIOS DE BITACORA CONTROL DIARIO DE VEHICULOS MOTORIZADOS DE 50 HOJAS C/U EN DUPLICADO Y PAPEL AUTOCOPIATIVO DE 21,5 X 16CMS PARA DIRECCION DE TRANSITO | 11/03/2024 | 11/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3178 | 12/03/2024 | 89258700 0 | SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. | Sin Informar | $ 84.000 | PPU:FZSR-67 CONFECCION DE 1 MANGUERA HIDRAULICA DE 3/4 DE ALTA PRESION PARA CAMION A-282 DEPTO. PARQUE AUTOMOTRIZ,ASEO | 12/03/2024 | 12/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3179 | 12/03/2024 | QUINTANA MANZUR WILFREDO ALFONSO | Sin Informar | $ 57.400 | SERVICIO REPARACION Y MANTENCION ORILLADORA HUSQVARNA 143 RII REVISION GENERAL COD. IN. 98622 PG. OPERATIVO VECINAL | 12/03/2024 | 12/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3180 | 12/03/2024 | 89258700 0 | SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. | Sin Informar | $ 57.600 | PPU:SCTB-17 CONFECCION DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS EN R2 X 1,20MTS DEPTO. PARQUE AUTOMOTRIZ,ASEO | 12/03/2024 | 12/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3181 | 12/03/2024 | 78509820 K | HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LIMITADA | Sin Informar | $ 128.650 | ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA PARA DPTO. DE COMPRAS PUBLICAS Y GESTION | 12/03/2024 | 12/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3182 | 12/03/2024 | 78509820 K | HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LIMITADA | Sin Informar | $ 61.800 | ADQ. DE 02 TIMBRES DE GOMA | 12/03/2024 | 12/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3204 | 12/03/2024 | 76814443 5 | COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA | Sin Informar | $ 123.760 | ADQ. DE JABON LIQUIDO PARA EDIFICIO PRAT 650 | 12/03/2024 | 12/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3205 | 12/03/2024 | 76814443 5 | COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA | Sin Informar | $ 123.760 | ADQ. DE JABON LIQUIDO PARA JUZGADOS DE POLICIA LOCAL | 12/03/2024 | 12/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3208 | 13/03/2024 | 76982686 6 | CAMARSAP SPA | Sin Informar | $ 128.520 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANALES DE BAJAS DE LLUVIA EDIFICIO PRAT 892 | 13/03/2024 | 13/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3236 | 13/03/2024 | 86130200 8 | SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA | Sin Informar | $ 87.425 | 02 FIRMAS ELECTRONICAS AVANZADAS PARA DIRECTOR DE TRANSITO Y OBRAS | 13/03/2024 | 13/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3259 | 14/03/2024 | 76740200 7 | GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ LTDA. | Sin Informar | $ 127.500 | ADQ. DE 25 RESMAS TAMAÑO OFICIO PARA LA DIRECCION DE PERSONAS MAYORES | 14/03/2024 | 14/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3273 | 14/03/2024 | 77523929 8 | FACAM | Sin Informar | $ 119.595 | PROVISION E INSTALACION DE 1 VIDRIO LAMINADO DE 6MM DE 1,14X74CMS EN ESTADIO MUNICIPAL BICENTENARIO | 14/03/2024 | 14/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3283 | 15-03-2024 | 87778800-8 | SOC.PERIODISTICA LA ARAUCANÍA | Sin Informar | $ 73.111 | AVISO DEFUNCIÓN DE DON HECTOR GUSTAVO SANHUEZA BRIONES PADRE FUNCIONARIO DEL DPTO DE EDUCACIÓN GERARDO SANHUEZA PARA EL DIA SABADO 16 DE MARZO 2024 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO APROBADO EN DA. N°114 12/02/2024 | 15-03-2024 | 15-03-2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3303 | 15/03/2024 | 76814443 5 | COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA | Sin Informar | $ 129.472 | ADQUISICION DE 8 PAQUETES DE TOALLA DE PAEL DE 2 X 250MTS.,3 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DE 6X500 Y OTROS PARA EDIFICIO BULNES 815 | 15/03/2024 | 15/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3305 | 15/03/2024 | BURGOS MONSALVES PATRICIA TATIANA | Sin Informar | $ 119.000 | SERVICIO DE IMPRESION DE 1.000 FOLLETOS A COLOR DE 13,5X21,59CMS PARA DE EJECUCION DE TALLERES Y CAMPAÑAS DE EDUCACION VIAL,DEPTO. INGIENERIA,ESTUDIO E INSPECCION | 15/03/2024 | 15/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3326 | 15/03/2024 | 77012870 6 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | Sin Informar | $ 95.124 | ADQUISICION DE 6 PAQUETES DE BOLSA DE BASURA DE 70X90, 4 CLORO GEL DE 90OML Y OTROS UTILES DE ASEO PARA PG. TEMUCO CIUDAD SEGURA | 15/03/2024 | 15/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3327 | 15/03/2024 | 81151900 6 | FRINDT S.A. | Sin Informar | $ 113.381 | ADQUISICION DE 1 MARTILLO CARPINTERO,1 LLAVE AJUSTABLE DE 12" Y OTROS PARA EDIFICIO BELLO 510 | 15/03/2024 | 15/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3329 | 15/03/2024 | 77430476 2 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA LUCIERNAGA SPA | Sin Informar | $ 124.486 | ADQUISICION DE 11 FOCOS LED PANEL DE 60X60 PARA EDIFICIO PRAT 892 | 15/03/2024 | 15/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3330 | 15/03/2024 | 76338835 2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | Sin Informar | $ 93.840 | ADQUISICION DE 1 ADHESIVO CERAMICO PASTA DE 15KGS,2 ADHESIVOS CERAMICO PASTA DE 25 KGS Y OTROS PARA RECINTO LOS CONFINES | 15/03/2024 | 15/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3331 | 15/03/2024 | 78509820 K | HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LIMITADA | Sin Informar | $ 96.380 | CONFECCION DE 4 NUMERADOR SHINY N°26,2 TIMBRES Y OTROS PARA OFICINA DE PARTES E INFORMACIONES | 15/03/2024 | 15/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3332 | 15/03/2024 | BOBADILLA GONZALEZ GUILLERMO DANTE | Sin Informar | $ 126.140 | ADQUISICION DE 400 CARATULAS TAMAÑO OFICIO DE COLOR CELESTE PARA EL SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOCAL | 15/03/2024 | 15/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3334 | 15/03/2024 | 52001738 0 | LIBRERIA ART. ELECT.E INSUMOS COMP. KAY LORELEY MUÑOZ TORR | Sin Informar | $ 128.580 | ADQUISICION DE 2 CORCHETERAS ELECTRICAS PARA EL PRIMER JUZGADO DE POLICIA LOCAL | 15/03/2024 | 15/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3335 | 15/03/2024 | 76470316 2 | SOCIEDAD LIDERPLAGAS LIMITADA | Sin Informar | $ 128.000 | SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA DEPENDENCIAS DEL TEATRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MES DE MARZO | 15/03/2024 | 15/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3336 | 15/03/2024 | 77296120 0 | AUTOMOTRIZ DISSA LTDA. | Sin Informar | $ 128.937 | ADQ. DE MATERIALES Y UTILES PARA STOCK BODEGA PARQUE ESTADIO | 15/03/2024 | 15/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3337 | 15/03/2024 | 78920560 4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA. | Sin Informar | $ 128.600 | PPU:GLWJ-19 ADQUISICION DE 1 BATERIA 100AMP. PARA CAMION A-289 DEPTO. PARQUE AUTOMOTRIZ,ASEO | 15/03/2024 | 15/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3338 | 15/03/2024 | ALARCON SOMMER NORA CLARISA | Sin Informar | $ 119.785 | ADQUISICION DE 9 LYSOFORM,7 LAVALOZAS DE 750ML Y OTROS UTILES DE ASEO PARA DEPTO. COMUNICACIONES Y RR.PP | 15/03/2024 | 15/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3339 | 15/03/2024 | 89258700 0 | SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. | Sin Informar | $ 120.800 | PPU:HYRB-74 CONFECCION DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION 3/4 EN R2 PARA CAMION A-313 DEPTO. PARQUE AUTOMOTRIZ,ASEO | 15/03/2024 | 15/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3340 | 15/03/2024 | 78920560 4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA. | Sin Informar | $ 119.110 | ADQUISICION DE 4 CARBON ESMERIL, 1 GRASERA 400 CC Y OTROS PARA STOCK BODEGA DEPTO. RED VIAL | 15/03/2024 | 15/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3341 | 15/03/2024 | 78920560 4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA. | Sin Informar | $ 128.610 | ADQUISICION DE 2 ARNES DOBLE DE DESBROZADORA PARA STOCK DEPTO. AGUAS LLUVIAS | 15/03/2024 | 15/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3342 | 15/03/2024 | 76010151 6 | CECOR SA | Sin Informar | $ 110.749 | ADQUSICION DE 10 SOQUETES DE OPTICO,2 PERNOS Y 5 ABRAZADERAS PARA STOCK RECINTO LOS CONFINES DEPTO. PARQUE AUTOMOTRIZ,ASEO | 15/03/2024 | 15/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3343 | 15/03/2024 | 76010151 6 | CECOR SA | Sin Informar | $ 113.514 | PPU:KSSB-16 ADQUISICION DE 1 AMORTIGUADOR DELANTERO PARA CAMION A-365 DEPTO.PARQUE AUTOMOTRIZ,ASEO | 15/03/2024 | 15/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3344 | 15/03/2024 | 76010151 6 | CECOR SA | Sin Informar | $ 117.244 | ADQUISICION DE 20 BUJES CENTRAL BARRA ESTABILIZADORA PARA STOCK RECINTO LOS CONFINES,ASEO | 15/03/2024 | 15/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3345 | 15/03/2024 | 78809340 3 | SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. | Sin Informar | $ 83.796 | ADQUISICION DE 12 PERNOS DE RUEDA Y 12 TUERCAS RUEDA PARA STOCK TALLER DEPTO. PARQUE AUTOMOTRIZ,ASEO | 15/03/2024 | 15/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3346 | 15/03/2024 | 78809340 3 | SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. | Sin Informar | $ 76.286 | ADQUISICION DE 15 ERNOS HEXAGONAL DE 1/2",15 GOLILLAS PLANA 1/2" Y OTROS PARA STOCK TALLER DEPTO. PARQUE AUTOMOTRIZ,ASEO | 15/03/2024 | 15/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3347 | 15/03/2024 | BUENO MEJIAS IVAN RODRIGO | Sin Informar | $ 23.800 | SERVICIO DE IMPRESION DE 10 TRPTICOS DE 56X21,5CMS A COLOR PARA DEPTO. DEPORTES | 15/03/2024 | 15/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3348 | 15/03/2024 | 86650300 1 | DISTRIBUIDORA DE MERCADERIAS Y CONSIGNACIONES LTDA | Sin Informar | $ 100.000 | ADQUISICION DE 23 CAJAS DE CEREAL BAR SURTIDAS DE 20X21GRS PARA TALLERES DEL PG. 24 HRS DEPORTIVO | 15/03/2024 | 15/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3349 | 15/03/2024 | PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA | Sin Informar | $ 41.650 | CONFECCION DE 1 TELA PVC DE 1X2MTS. A COLOR Y 1 ADHESIVO TRASNPORTE DE 120X120CMS PARA EXPOSICON EN EL MUSEO FERROVIARIO | 15/03/2024 | 15/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3350 | 15/03/2024 | DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE | Sin Informar | $ 128.282 | ADQUISICION DE 8 TINTAS EPSON PARA IMPRESORA DEPTO. IGUALDAD DE GENERO | 15/03/2024 | 15/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3351 | 15/03/2024 | 77292119 5 | COMERCIAL HANKIES CHILE SPA | Sin Informar | $ 111.870 | ADQUISICION DE 18 ARCHIVADORES OFICIO ANGOSTO,5 CORRECTOR LIQUIDO Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO. IGUALDAD DE GENERO | 15/03/2024 | 15/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3352 | 15/03/2024 | 78509820 K | HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LIMITADA | Sin Informar | $ 107.000 | CONFECCION DE 4 TIMBRES SHINY Y OTROS PARA OFICINAS DEPTO. ASEO | 15/03/2024 | 15/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3353 | 15/03/2024 | 76338835 2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | Sin Informar | $ 123.900 | ADQUISICION DE 21 ROLLOS DE CINTA PELIGRO DE 350MTS. PARA STOCK BODEGA EN PARQUE ISLA CAUTIN,ASEO | 15/03/2024 | 15/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3354 | 15/03/2024 | 78920560 4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA. | Sin Informar | $ 117.000 | ADQUISICION DE 2 FUMIGADOR MANUAL DE 5LTS. PARA STOCK EN DEPTO. AGUAS LLUVIAS | 15/03/2024 | 15/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3356 | 15/03/2024 | 76529850 4 | TOP AGRO SEMILLAS LTDA. | Sin Informar | $ 119.778 | ADQUISICION DE 1 MALLA ANTIHELADAS 2.07X375MTS Y 14 ALMACIGUERAS PLASTICAS DE 72 CAVIDADES PARA UNIDAD DE PARQUES URBANOS,ASEO | 15/03/2024 | 15/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3358 | 15/03/2024 | CACERES TORRES ROSA ORLANDA | Sin Informar | $ 125.860 | ADQUISICION DE 32 LAPIZ TINTA GEL 0.7,7 CORRECTOR CINTA Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO. RENTAS Y PATENTES | 15/03/2024 | 15/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3359 | 15/03/2024 | 76740200 7 | GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ LTDA. | Sin Informar | $ 118.601 | ADQUISICION DE 2 CORCHETERAS CORTA METAL,15 LAPIZ TINTA SUPER GEL 0.7 Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO. RENTAS Y PATENTES | 15/03/2024 | 15/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3363 | 15/03/2024 | 78920560 4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA. | Sin Informar | $ 125.000 | ADQUISICION DE 10 FAROL LED DE 4" MULTIVOLTAJE PARA STOCK RECINTO DEPTO. ASEO | 15/03/2024 | 15/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3364 | 15/03/2024 | 76338835 2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | Sin Informar | $ 123.260 | ADQUISICION DE 25 DISCOS CORTE METAL 9X1.9, 1 SPRAY ESMALTE NEGRO Y OTROS PARA STOCK EN RECINTO LOS CONFINES DEPTO. PARQUE AUTOMOTRIZ,ASEO | 15/03/2024 | 15/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3365 | 15/03/2024 | CACERES TORRES ROSA ORLANDA | Sin Informar | $ 99.981 | ADQUISICION 5 AGENDAS, 3 ANOTADOR DOBLE Y OTROS ARTICULOS DE OFICINA PARA PROGRAMA 24 HORAS DEPORTIVO | 15/03/2024 | 15/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3366 | 15/03/2024 | 87778800 8 | SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. | Sin Informar | $ 73.111 | AVISO DE DEFUNCIÓN DE DON(A) MARIA IRMA LEON HERNANDEZ MADRE DEL MAGISTRADO GABRIEL MONTOYA LEON SERA PUBLICADO EL DIA LUNES 18 MARZO 2024 | 15/03/2024 | 15/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3367 | 15/03/2024 | 78920560 4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA. | Sin Informar | $ 127.120 | PPU:JDWJ-31 ADQUISICION DE 1 FAROL PISADERA,1 MANGUERA RADIADOR Y OTROS PARA CAMION A-330 DEPTO. PARQUE AUTOMOTRIZ,ASEO | 15/03/2024 | 15/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3368 | 15/03/2024 | 78920560 4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA. | Sin Informar | $ 126.300 | AQUISICION DE 6 FAROL FAENA RED LED,1 BALIZA 12/24 LED PARA STOCK DEPTO. PARQUE AUTOMOTRIZ,ASEO | 15/03/2024 | 15/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3370 | 15/03/2024 | 96889950 3 | GARMENDIA MACUS SOCIEDAD ANONIMA | Sin Informar | $ 114.179 | ADQUISICION DE 7 CONOS PVC NARANJO DE 36" PARA FERIA ITINERANTE | 15/03/2024 | 15/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3401 | 18/03/2024 | 77522190 9 | EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LTDA. | Sin Informar | $ 128.600 | ADQUISICION DE 1.837 SOBRES TAMAÑO 1/4 OFICIO PARA EL SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOCAL | 18/03/2024 | 18/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3403 | 18/03/2024 | 89258700 0 | SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. | Sin Informar | $ 54.400 | PPU:GLWJ-20 CONFECCION DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION DE 1/2 EN R2 PARA CAMION A-290 DEPTO. PARQUE AUTOMOTRIZ, ASEO | 18/03/2024 | 18/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3439 | 19/03/2024 | 76338835 2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | Sin Informar | $ 83.340 | AQUISICION DE 10 CANDADOS BRONCE Y 2 LIENZA CARPINTERA X200MTS PARA STOCK DEPTO. AGUAS LLUVIAS | 19/03/2024 | 19/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3440 | 19/03/2024 | 76814443 5 | COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA | Sin Informar | $ 123.855 | ADQUISICION DE 11 PAQUETES DE TOALLA NOVA DOBLE HOJA DE 2X250 PARA EDIFICIO PRAT 892 | 19/03/2024 | 19/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3441 | 19/03/2024 | 76409988 5 | LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITADA | Sin Informar | $ 21.180 | ADQUISICION DE 1 CORCHETERA MEDIANA,1 PERFORADOR GRANDE Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA EDIFICIO PRAT 892 | 19/03/2024 | 19/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3442 | 19/03/2024 | 76948167 2 | INDUSCOM E.I.R.L | Sin Informar | $ 117.810 | ADQUISICION DE 12 EQUIPOS LED REDONDO DE 24W PARA RECINTO IMPERIAL 40 | 19/03/2024 | 19/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3445 | 19/03/2024 | 85479600 3 | FIGUEROA Y SALAZAR LTDA. | Sin Informar | $ 119.500 | ADQUISICION DE 25 TUBOS LED FSL DE 18W,20 TUBOS LED DE 16W Y OTROS PARA EDIFICIO PART 650 | 19/03/2024 | 19/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3447 | 19/03/2024 | 76982686 6 | CAMARSAP SPA | Sin Informar | $ 192.780 | PROVISION E INSTALACION DE 2 BRAZOS HIDRAULICOS EN PUERTAS DE OFICINA EN EDIFICIO PRAT 650 | 19/03/2024 | 19/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3454 | 19/03/2024 | 81151900 6 | FRINDT S.A. | Sin Informar | $ 89.470 | ADQUISICION DE 2 GALONES DE PINTURA DE ALTO TRAFICO Y 1 KIT DE RODILLOS PARA FERIA PINTO | 19/03/2024 | 19/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3455 | 19/03/2024 | 78371600 3 | BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A. | Sin Informar | $ 66.060 | ADQUISICION DE 4 CINTAS ROTULADORAS DE 12MMX8MTS PARA DEPTO. TECNOLOGIAS | 19/03/2024 | 19/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3457 | 19/03/2024 | PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA | Sin Informar | $ 128.520 | CONFECCION DE 30 LETREROS DE LEY DE ALCOHOLES DE 27X57,5 CMS. PARA DEPTO. RENTAS Y PATENTES | 19/03/2024 | 19/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3458 | 19/03/2024 | 76020903 1 | COMERCIAL MASOL LTDA. | Sin Informar | $ 128.260 | ADQUISICION DE 3 PASTILLAS ESTANQUE X3UNID,4 LYSOFORM DE 420CC Y OTROS UTILES DE ASEO PARA PG. TEMUCO CIUDAD SEGURA | 19/03/2024 | 19/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3460 | 19/03/2024 | 81151900 6 | FRINDT S.A. | Sin Informar | $ 120.591 | ADUISICION DE 4 TEFLON CAÑERIA DE 1" 15MT,6 LLAVE BOLA 3/4 Y OTROS MATERIALES PARA FERIA PINTO. | 19/03/2024 | 19/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3462 | 19/03/2024 | 77819916 5 | CONSTRUCTORA MAGUSKA | Sin Informar | $ 127.897 | ADQUISICION DE 11 KGS. DE SOLDADURAS 6011 1/8 PARA REPARACION LOCOMOTORA 820,MUSEO FERROVIARIO | 19/03/2024 | 19/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3463 | 19/03/2024 | 78509820 K | HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LIMITADA | Sin Informar | $ 129.420 | ADQUISICION DE 2 TIJERAS OFICINA,4 ARCIVADOR OFICIO LOMO ANCHO Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA GALERIA DE ARTE-PLAZA ANIBAL PINTO. | 19/03/2024 | 19/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3464 | 19/03/2024 | 77292119 5 | COMERCIAL HANKIES CHILE SPA | Sin Informar | $ 59.492 | ADQUISICION DE 1 LAVALOZAS DE 1.2 LT.,8 TOALLITAS DESINFECTANTES DE 40UNID Y OTROS PARA DEPTO IGUALDAD DE GENERO | 19/03/2024 | 19/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3465 | 19/03/2024 | ALARCON SOMMER NORA CLARISA | Sin Informar | $ 21.420 | ADQUISICION DE 18 PAQUETES DE GALLETAS PARA STOCK PG. DESARROLLO LOCAL DE PEQUEÑOS EMPRENDEDORES | 19/03/2024 | 19/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3466 | 19/03/2024 | 77671730 4 | ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LIMITADA | Sin Informar | $ 123.190 | ADQUISICION DE 20 LAPIZ PASTA,10 CARPETAS PLASTIFICADAS Y OTROS MATERIALES PARA DEPTO. INSPECCION DE LA DIRECCION DE OBRAS | 19/03/2024 | 19/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3467 | 19/03/2024 | 76041579 0 | PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR SA. | Sin Informar | $ 191.388 | ADQUISICION DE 45 RESMAS PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO PARA DEPTO. DESARROLLO ECONOMICO-UDEL | 19/03/2024 | 19/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3468 | 19/03/2024 | 76338835 2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | Sin Informar | $ 64.250 | ADQUISICION D 4 BIDONES DE SIKA 3 DE 4,5 LTS PARA STOCK EN DEPTO. AGUAS LLUVIAS | 19/03/2024 | 19/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3469 | 19/03/2024 | 78920560 4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA. | Sin Informar | $ 128.650 | PPU:DCLT-12 ADQUISICION DE UNA BOTONERA ALZA VIDRIOS PARA CAMION A-249 DE LA DIRECCION DE OPERACIONES | 19/03/2024 | 19/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3470 | 19/03/2024 | 89258700 0 | SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. | Sin Informar | $ 54.400 | PPU:SDST-30 CONFECCION DE 1 MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION EN R2 PARA CAMION A-428 DEPTO. PARQUE AUTOMOTRIZ,ASEO | 19/03/2024 | 19/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3471 | 19/03/2024 | 76219192 K | COMERCIAL H Y H LIMITADA | Sin Informar | $ 122.759 | ADQUISICION DE 124 AMPOLLETAS LED A60 DE 9W PARA RECINTO LOS CONFINES | 19/03/2024 | 19/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3474 | 19/03/2024 | 76338835 2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | Sin Informar | $ 125.902 | ADQUISICION DE 20 PIEZAS PINO DIMENSIONADO 1X10"X3,20 MTS. PARA STOCK DEPTO. AGUAS LLUVIAS | 19/03/2024 | 19/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3477 | 19/03/2024 | 76814443 5 | COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA | Sin Informar | $ 129.472 | ADQUISICION 2 JABONES LIQUIDO X 5 LTS.,12 PACK PASTILLAS ESTANQUE X3 Y OTROS UTILES DE ASEO PARA EDIFICIO BULNES 875 | 19/03/2024 | 19/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3495 | 20/03/2024 | 77824516 7 | A Y R LIFT LIMITADA | Sin Informar | $ 98.175 | SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR PARA TRACTOR COD. INV. 100785 PARQUE ISLA CAUTIN,ASEO | 20/03/2024 | 20/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3496 | 20/03/2024 | 78809340 3 | SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. | Sin Informar | $ 51.810 | ADQUISICION DE 10 CONECTOR RAPIDO CURVO DE 3/8X12MM PARA STOCK DEPTO. PARQUE AUTOMOTRIZ,ASEO | 20/03/2024 | 20/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3505 | 20/03/2024 | 78809340 3 | SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. | Sin Informar | $ 124.990 | ADQUISICION DE 12 PERNOS CUCHILLA 5/8X21/2,12 TUERCA HEXAGONAL 5/8 Y OTROS PARA STOCK TALLER DEPTO. PARQUE AUTOMOTRIZ.ASEO | 20/03/2024 | 20/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3507 | 20/03/2024 | ALARCON SOMMER NORA CLARISA | Sin Informar | $ 162.661 | ADQUISICION DE 12 PACK DE AGUA MAS SABORES DE 600CCX6,50 CHOCMAN 33GRS Y OTROS PARA DEPTO IGUALDAD DE GENERO-CENTRO DE LA MUJER | 20/03/2024 | 20/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3509 | 20/03/2024 | 77229338 0 | IMPRESOS MANSILLA SPA | Sin Informar | $ 135.000 | ADQ. DE TALONARIOS AUTOCOPIATIVOS Y FOLIADOS PARA FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LA DIRECCION DE CONTROL | 20/03/2024 | 20/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3537 | 22/03/2024 | 76740200 7 | GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ LTDA. | Sin Informar | $ 120.398 | ADQ. DE 04 TINTAS PARA IMPRESORAS OFICINA DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO | 22/03/2024 | 22/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3540 | 22/03/2024 | FICA CHÁVEZ ALICIA ANGELICA | Sin Informar | $ 95.200 | DISEÑO GRAFICO E IMPRESION DE 20 ETIQUETAS CON FOTOS A COLOR, DEPTO. DE BIENESTAR | 22/03/2024 | 22/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3545 | 22/03/2024 | 77012870 6 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | Sin Informar | $ 117.943 | ADQUISICION DE 7 CAJAS DE TE HIERBAS DE 20UNID.,2 ENDULZANTE LIQUIDO DE 270ML Y OTROS PARA DEPTO. IGUALDAD DE GENERO | 22/03/2024 | 22/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3593 | 25/03/2024 | 61002022 4 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | Sin Informar | $ 126.060 | 33 CEDULAS DE IDENTIDAD PARA USUARIOS DEL PG. PERSONAS EN SITUACION DE CALLE | 25/03/2024 | 25/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3597 | 25/03/2024 | 76442858 7 | RODRIGO CONTRERAS Y COMPAÑIA LTDA | Sin Informar | $ 128.520 | ADQUISICION DE 10 REJILLAS PEATONALES ACERO GALVANIZADO DE 13X2X100CM. PARA FERIA PINTO | 25/03/2024 | 25/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3598 | 25/03/2024 | 76338835 2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | Sin Informar | $ 93.507 | ADQUISICION DE 20 CAJAS CHUQUI,2 TABLEROS SOBREPONER Y OTROS PARA STOCK BODEGA DEPTO. AGUAS LLUVIAS | 25/03/2024 | 25/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3599 | 25/03/2024 | 87778800 8 | SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. | Sin Informar | $ 73.111 | AVISO DEFUNCIÓN DE DON GERMAN SAEZ RIVERA PADRE DE FUNCIONARIA DEPTO. SALUD DANIELA SAEZ SILVA CON FECHA 25 DE MARZO | 25/03/2024 | 25/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3626 | 26/03/2024 | 77469848 5 | SIBARITA SPA | Sin Informar | $ 129.800 | ADQUISICION DE 20 BOTELLAS DE VINO PARA PRESENTE A FUNCIONARIOS QUE SE ACOGEN A JUBILACION | 26/03/2024 | 26/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3630 | 26/03/2024 | 76887419 0 | OBRAS MENORES HERALDO FERNANDO MOLINA VALENCIA EIRL | Sin Informar | $ 128.758 | SERVICIO DE REPARACION DE WC Y LAVAMANOS EN GALERIA DE ARTE PLAZA ANIBAL PINTO | 26/03/2024 | 26/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3653 | 26/03/2024 | 77012870 6 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | Sin Informar | $ 81.758 | ADQUISICION DE 8 TARROS DE NESCAFE FINA SELECCION DE 200 GRS PARA DEPTO. IGUALDAD DE GENERO | 26/03/2024 | 26/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3654 | 26/03/2024 | 76338835 2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | Sin Informar | $ 37.164 | ADQUISICION DE 9 CORREAS DE 13MM A-29 DENTADA PARA CORTADORA DE PAVIMENTO COD. INV. 0594786157253 Y STOCK BODEGA DEPTO. AGUAS LLUVIAS | 26/03/2024 | 26/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3655 | 26/03/2024 | 86650300 1 | DISTRIBUIDORA DE MERCADERIAS Y CONSIGNACIONES LTDA | Sin Informar | $ 100.000 | ADQUISICION DE 23 DISPLAYS DE CEREAL BAR DE 20X21 GRS PARA PG. 24 HORAS DEPORTIVO | 26/03/2024 | 26/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3656 | 26/03/2024 | ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCOS | Sin Informar | $ 92.820 | PROVISION E INSTALACION DE 1 BATERIA EMERGENCIA DE RESPALDO Y LLAMADO DE PISO ASCENSOR EN EDIFICO BELLO 510 | 26/03/2024 | 26/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3657 | 26/03/2024 | 78920560 4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA. | Sin Informar | $ 126.120 | ADQUISICION DE 1 BASE DESBROZADORA HYNDAI PARA STOCK BODEGA DEPTO. AGUAS LLUVIAS | 26/03/2024 | 26/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3658 | 26/03/2024 | 76409988 5 | LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITADA | Sin Informar | $ 119.400 | ADQUISICION DE 60 ROLLOS TERMICOS DE 80X80MTS. PARA TOTEM ATENCION DE PUBLICO EN EDIFICIO PRAT 892 | 26/03/2024 | 26/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3659 | 26/03/2024 | 77224100 3 | SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPER LTDA. | Sin Informar | $ 69.500 | MANTENCION DE 5 EXTINTORES DE 10KGS. PARA EDIFICIO BELLO 510 | 26/03/2024 | 26/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3672 | 26/03/2024 | 79612510 1 | HILDA DE GARCIA E HIJOS LTDA. | Sin Informar | $ 127.850 | ADQUISISCION DE 28 PAQUETES DE TOALLITAS HUMEDAS,2 BOTELLAS ALCOHOL 70% DE 1 L Y OTROS PARA PG. NIÑEZ Y JUVENTUD | 26/03/2024 | 26/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3674 | 26/03/2024 | ALARCON SOMMER NORA CLARISA | Sin Informar | $ 66.581 | ADQUISICION DE 11 PAQUETES DE GALLETAS,05 TARROS NESCAFÉ INSTANTANEO 170GRS Y OTROS PARA STOCK DEL PROGRAMA CAPACITACIÓN E INSERSION LABORAL | 26/03/2024 | 26/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3677 | 26/03/2024 | 96889950 3 | GARMENDIA MACUS SOCIEDAD ANONIMA | Sin Informar | $ 52.241 | ADQUISICION DE 1 PAR DE BOTINES DE SEGURIDAD PARA INSPECTOR MUNICIPAL,DEPTO. DE CAPACTITACION Y PREVENCION DE RIESGOS | 26/03/2024 | 26/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3678 | 26/03/2024 | BURGOS MONSALVES PATRICIA TATIANA | Sin Informar | $ 127.330 | CONFECCION DE 1O TALONARIOS GUIA RECEPCION BODEGA TAMAÑO OFICIO EN TRIPLICADO DE 50 HOJAS PARA STOCK BODEGA DEPTO. ASEO | 26/03/2024 | 26/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3680 | 26/03/2024 | BURGOS MONSALVES PATRICIA TATIANA | Sin Informar | $ 127.330 | CONFECCION DE 20 TALONARIOS DE ORDEN DE PRESUPUESTO TAMAÑO 20 X15 DE 50 HOJAS PARA STOCK BODEGA DEPTO. ASEO | 26/03/2024 | 26/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3682 | 26/03/2024 | 77224100 3 | SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPER LTDA. | Sin Informar | $ 128.400 | MANTENCIOÓN DE 12 EXTINTORES DE 6 KGS PARA EDIFICIO PRAT 650 | 26/03/2024 | 26/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3683 | 26/03/2024 | 78920560 4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA. | Sin Informar | $ 126.000 | ADQUISICION DE 5 FILTRO DE AIRE GX 160 PARA STOCK BODEGA DEPTO. RED. VIAL | 26/03/2024 | 26/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3684 | 26/03/2024 | 77229338 0 | IMPRESOS MANSILLA SPA | Sin Informar | $ 61.000 | ADQUISICIÓN DE 3 TIMBRES AUTOMATICOS PARA DEPTO. GESTIÓN INTERNA | 26/03/2024 | 26/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3685 | 26/03/2024 | ALARCON SOMMER NORA CLARISA | Sin Informar | $ 13.090 | ADQUISICION DE 11 PAQUETES GALLETAS DE 140GRS PARA USUARIOS PG. FERIA PINTO | 26/03/2024 | 26/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3688 | 27/03/2024 | 78509820 K | HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LIMITADA | Sin Informar | $ 119.700 | ADQUISICION DE 3 CORCHETERA ELECTRICA PARA DIRECCION DE TRANSITO | 27/03/2024 | 27/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3695 | 27/03/2024 | 76020903 1 | COMERCIAL MASOL LTDA. | Sin Informar | $ 39.000 | ADQUISICION DE 6 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DE 8X50MTS. PARA PG. TEMUCO CIUDAD SEGURA | 27/03/2024 | 27/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3697 | 27/03/2024 | 60806000 6 | CASA MONEDA DE CHILE | Sin Informar | $ 124.236 | 90 CERTIFICADOS DE INSCRIPCION PARA DIRECCION DE TRANSITO | 27/03/2024 | 27/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3698 | 27/03/2024 | 76982686 6 | CAMARSAP SPA | Sin Informar | $ 124.950 | SERVICIO DE RETIRO Y AJUSTE DE PUERTA ACCESO EN DIRECCION DE TRANSITO | 27/03/2024 | 27/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3707 | 27/03/2024 | 77205920 5 | IMPORTADORA COMERCIAL FAMARI LIMITADA | Sin Informar | $ 37.600 | ADQUISICION DE 4 FILTROS DE AIRE FS120-250BT PARA STOCK BODEGA PG. OPERATIVOS VECINALES | 27/03/2024 | 27/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3708 | 27/03/2024 | 96355000 6 | ELECTROCOM SA | Sin Informar | $ 64.299 | ADQUISICION DE 10 FIERROS ANGULO DOBLADO DE 20X20X3 PARA STOCK BODEGA PG. OPERATIVO VECINAL | 27/03/2024 | 27/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3709 | 27/03/2024 | 77824516 7 | A Y R LIFT LIMITADA | Sin Informar | $ 95.200 | SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE PARTIDA PARA TRACTOR COD. INV. 100785 DEL PARQUE URBANO ISLA CAUTIN | 27/03/2024 | 27/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3710 | 27/03/2024 | QUINTANA MANZUR WILFREDO ALFONSO | Sin Informar | $ 127.000 | SERVICIO DE MANTENCION CUCHILLOS,FLANGE,FILTROS Y OTROS PARA MAQUINAS CORTADORAS DE PASTO COD. INV. 97234,83310 DEL PARQUE CAUTIN | 27/03/2024 | 27/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3711 | 27/03/2024 | 81151900 6 | FRINDT S.A. | Sin Informar | $ 10.290 | ADQUISICION DE 1 CINTA DE MEDIR DE 50MTS. PARA OFICINA OCM SII-DEPTO. RENTAS Y PATENTES | 27/03/2024 | 27/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3712 | 27/03/2024 | 78509820 K | HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LIMITADA | Sin Informar | $ 124.920 | ADQUISICION DE 9 APRETADORES DOBLE CLIP NEGRO,8 PSOT-IT DE 44X12MM Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO. CALIDAD Y CONTROL DE GESTION | 27/03/2024 | 27/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3714 | 27/03/2024 | 77200071 5 | AGRICOLA Y CONSTRUCTORA F & S SPA. | Sin Informar | $ 128.000 | ADQUISICION DE 22 CAJAS DE DISTRIBUCION DE 16-20MM,22 CAJAS CHUQUI PLASTICA Y OTROS PARA MUSEO FERROVIARIO | 27/03/2024 | 27/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3715 | 27/03/2024 | 78809340 3 | SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. | Sin Informar | $ 125.400 | ADQUISICION DE 38KGS. DE HUAIPE PAÑO COLOR PARA MUSEO FERROVIARIO | 27/03/2024 | 27/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3716 | 27/03/2024 | 76041579 0 | PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR SA. | Sin Informar | $ 127.592 | ADQUISICION DE 30 RESMAS TAMAÑO OFICIO PARA JUZGADOS DE POLICIA LOCAL | 27/03/2024 | 27/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3717 | 27/03/2024 | 78920560 4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA. | Sin Informar | $ 125.310 | ADQUISICION DE 1 PIOLA DE NYLON DE 3MMX3,2MTS.PARA DESBROZADOR PARA STOCK BODEGA DEPTO. AGUAS LLUVIAS | 27/03/2024 | 27/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3718 | 27/03/2024 | 76338835 2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | Sin Informar | $ 129.567 | AQUISICION DE 2 TINETAS CARBOLINEO DE 17LTS. PARA STOCK BODEGA DEPTO. RED VIAL | 27/03/2024 | 27/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3719 | 27/03/2024 | PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA | Sin Informar | $ 68.625 | SERVICIO DE IMPRESION DE 150 FLYER A COLOR DE 20X14CMS PARA PG. FERIA ITINERANTE | 27/03/2024 | 27/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3720 | 27/03/2024 | 76814443 5 | COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA | Sin Informar | $ 74.780 | ADQUISICION DE 3 CIF CREMA,15 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DE 50X70 Y OTROS PARA CASINO FUCNIONARIOS EDIFICIO PRAT 650 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3721 | 27/03/2024 | STUARDO VALENZUELA ADELITA | Sin Informar | $ 116.000 | ADQUISICION DE 4 RECARGAS DE GAS DE 15KGS PARA MUSEO FERROVIARIO | 27/03/2024 | 27/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3723 | 27/03/2024 | 76547970 3 | COMERCIAL DIMASUR LIMITADA | Sin Informar | $ 129.567 | ADQUISICION DE 4 PARES DE BOTINES DE SEGURIDAD PARA INSPECTORES MUNICPALES, DEPTO. PREVENCION DE CAPACITACION Y PREVENCION DE RIESGOS | 27/03/2024 | 27/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3727 | 27/03/2024 | 76052615 0 | AGUILERA Y GONZALEZ LIMITADA | Sin Informar | $ 128.000 | ADQUISICION DE 7 LINTERNAS LED TACTICA PARA MUSEO FERROVIARIO | 27/03/2024 | 27/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3739 | 27/03/2024 | 87778800 8 | SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. | Sin Informar | $ 73.111 | AVISO DEFUNCIÓN DE DON(A) IRENE VIVEROS INOSTROZA MADRE DE FUNCIONARIA DEPTO. SALUD KAREN BRUNA VIVEROS CON FECHA 25 DE MARZO | 27/03/2024 | 27/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3741 | 27/03/2024 | 85655500 3 | DISTRIBUIDORA FURET LIMITADA | Sin Informar | $ 113.700 | ADQUISICION DE 4 CAJAS DE REACTIVOS CLORO HANNA PARA PROCESO DISTRIBUCION AGUA POTABLE DEPTO.DEFICIT HIDRICO. | 27/03/2024 | 27/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3747 | 27/03/2024 | 78509820 K | HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LIMITADA | Sin Informar | $ 127.630 | ADQUISICION DE 13 POST -IT KORES,20 CINTA SELLOFILM,5 PORTA MINAS 0.9MM Y OTRSO MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO. COMUNICACIONES Y RR.PP | 27/03/2024 | 27/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3763 | 27/03/2024 | 76010151 6 | CECOR SA | Sin Informar | $ 100.434 | ADQUISICION DE 2 ALZAVIDRIOS IZQUIERDO Y 1 ALZAVIDRIOS DERECHO PARA CAMIONES WOLSKWAGEN STOCK TALLER,ASEO | 27/03/2024 | 27/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3764 | 27/03/2024 | 89258700 0 | SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. | Sin Informar | $ 44.000 | PPU:SCTB-10 ADQUISICION DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION EN R2 DE3/08 PARA CAMION A-422,ASEO | 27/03/2024 | 27/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3765 | 27/03/2024 | 89258700 0 | SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. | Sin Informar | $ 88.000 | JDWJ-25 ADQUISICION DE 4 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION EN R2 DE 3/8 PARA CAMION A-324,ASEO | 27/03/2024 | 27/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3766 | 27/03/2024 | 89258700 0 | SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. | Sin Informar | $ 58.800 | PPU:SCTB-16 ADQUISICION DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS EN R2 DE 3/4 PARA CAMION A-423,ASEO | 27/03/2024 | 27/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3772 | 27/03/2024 | 77481945 2 | CONSTRUCTORA CASTILLO NUEVO SPA. | Sin Informar | $ 125.664 | PROVISION E INSTALACION DE 1 CABALLETE DE 0.4MM DE ZINC ALUM PARA VETERINARIA PIRCUNCHE | 27/03/2024 | 27/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3773 | 27/03/2024 | 76470316 2 | SOCIEDAD LIDERPLAGAS LIMITADA | Sin Informar | $ 128.000 | SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA DEPENDENCIAS DEL TEATRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL | 27/03/2024 | 27/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3774 | 27/03/2024 | 78920560 4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA. | Sin Informar | $ 70.000 | PPU:HKYP/HLXB-17 ADQUISICION DE 2 CUBRE PISOS DE GOMA PARA CAMIONETAS A-300/A-301 DEPTO. PARQUE AUTOMOTRIZ | 27/03/2024 | 27/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3776 | 27/03/2024 | 76338835 2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | Sin Informar | $ 122.332 | ADQUISICION DE 8 TUBOS REDONDOS DE 1 1/2X2MM PARA STOCK BODEGA DEPTO. AGUAS LLUVIAS | 27/03/2024 | 27/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3777 | 27/03/2024 | 77200071 5 | AGRICOLA Y CONSTRUCTORA F & S SPA. | Sin Informar | $ 128.000 | ADQUISICION DE 50 MTS. DE CORDON DE CABLE ELECTRICO PARA MUSEO FERROVIARIO | 27/03/2024 | 27/03/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |