| Compras y Adquisiciones - ABRIL 2024 | |||||||||||||
| Tipo de acto administrativo o aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Número del acto administrativo | Fecha del acto administrativo | Rut de la persona contratada | Nombre completo o raz0on social de la perosna contratada | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Monto total de la operación | Objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3823 | 02/04/2024 | 87778800 8 | SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. | Sin Informar | $ 73.111 | AVISO DE DEFUNCION DE DON RODRIGO HERRERA BRUN ESPOSO DE FUNCIONARIA ESCUELA ARMANDO DUFEY SERA PUBLICADO EL DIA 03/04/2024 | 02/04/2024 | 02/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3830 | 02/04/2024 | 92475000 6 | KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS | Sin Informar | $ 74.072 | UNA BATERIA 70 AMP PARA CAMIONETA A 300 HKYP -74 DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MUNICIPAL | 02/04/2024 | 02/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3850 | 02/04/2024 | 77522190 9 | EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LTDA. | Sin Informar | $ 126.980 | 3.628 FOTOCOPIAS PARA PG. VINCULOS DELA DIRECCION DE PG. DEL ADULTO MAYOR | 02/04/2024 | 02/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3867 | 04/04/2024 | 81151900 6 | FRINDT S.A. | Sin Informar | $ 127.001 | ADQUISICION DE 3 ADHESIVO AGOREX DE 100GRS.,4 CINTA DOBLE FAZ FIJA ALFOMBRA Y OTROS PARA EDIFICIO PRAT 650 | 04/04/2024 | 04/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3868 | 04/04/2024 | 81151900 6 | FRINDT S.A. | Sin Informar | $ 64.260 | ADQUISICION DE 6 FOCOS LED CUADRADOS DE 18W. PARA PG. ESCALA | 04/04/2024 | 04/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3869 | 04/04/2024 | 78809340 3 | SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. | Sin Informar | $ 108.672 | ADQUISICION DE 12 ESPUMA POLIURETANO DE 500ML Y 12 ANTICORROSIVOS DE 300ML PARA STOCK BODEGA DEPTO. RED VIAL | 04/04/2024 | 04/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3870 | 04/04/2024 | 76981422 1 | EVENTOS Y COMERCIALIZADORA ANITA SPA | Sin Informar | $ 78.421 | SERVICIO DE MANTENCION DE 1 ESTUFA A PELLET EN CENTRO COMUNITARIO HUERFANOS | 04/04/2024 | 04/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3871 | 04/04/2024 | LILLO SANDOVAL FREDY ARIEL | Sin Informar | $ 129.332 | SERVICIO DE MANTENCION CORRECTIVA,POSTURA Y ADAPTACION DE REJILLAS EN PILETAS DE ALCANTARILLADO EN BANDEJON 1 DE LA FERIA PINTO | 04/04/2024 | 04/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3872 | 04/04/2024 | 91502000 3 | SALINAS Y FABRES S A | Sin Informar | $ 74.072 | PPU:HWFZ-27 ADQUISICION DE 1 NEUMATICO PARA CAMIONETA A-312,DEPTO. OPERACIONES | 04/04/2024 | 04/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3873 | 04/04/2024 | 76338835 2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | Sin Informar | $ 50.000 | ADQUISICION DE 10 PALETAS SEÑALIZACION SIGA-PARE DE MADERA PARA STOCK BODEGA DEPTO. AGUAS LLUVIAS Y VEREDAS | 04/04/2024 | 04/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3875 | 04/04/2024 | 76338835 2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | Sin Informar | $ 128.734 | ADQUISICION DE 8 MONOMANDOS LAVATORIO,2 MONOMANDOS LAVAPLATOS Y 4 KIT INSTALACION WC PARA LA DIDECO | 04/04/2024 | 04/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3876 | 04/04/2024 | 76338835 2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | Sin Informar | $ 110.700 | ADQUISICION DE 3 SET DE CHICHARRA DE 1/2 TOTAL PARA STOCK BODEGA DEPTO. AGUAS LLUVIAS | 04/04/2024 | 04/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3877 | 04/04/2024 | 78905750 8 | COMERCIAL Y SERVICIOS AM TCO.LTDA. | Sin Informar | $ 126.140 | SERVICIO DE ASEO Y SANITIZACION BAÑOS COCHE TREN DE LA ARAUCANIA, DIA DOMINGO 07 ABRIL 2024 | 04/04/2024 | 04/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3878 | 04/04/2024 | 76127189 K | MULTISUR LTDA | Sin Informar | $ 86.400 | ADQUISICION DE 1 MARTILLO CARPINTERO,1 ARCO SIERRA FIJO 12" Y OTROS PARA EDIFICIO BELLO 510 | 04/04/2024 | 04/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3879 | 04/04/2024 | 76338835 2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | Sin Informar | $ 26.530 | ADQUISICION DE 7 SILICONAS NEUTRA DE 300ML PARA STOCK BODEGA DEPTO. AGUAS LLUVIAS | 04/04/2024 | 04/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 3884 | 04/04/2024 | 87778800 8 | SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. | Sin Informar | $ 73.111 | AVISO DEFUNCION DE DON MARIO DIAZ HENRIQUEZ DESTACADO DIRIGENTE SOCIAL SECTOR PEDRO DE VALDIVIA EL DIA 04 DE ABRIL 2024 | 04/04/2024 | 04/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4044 | 11/04/2024 | 87778800 8 | SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. | Sin Informar | $ 73.111 | AVISO DEFUNCION DE DON LEO DAN FUENTES BELMAR DESTACADO ABOGADO Y PERSONA JURIDICA PUBLICA DE LA COMUNA SERA PUBLICADO EL DIA 11/04/2024 | 11/04/2024 | 11/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4048 | 11/04/2024 | 76370508 0 | INFORMATICA DAVID H. BLANCO AILLAPAN EIRL | Sin Informar | $ 89.250 | REVISION Y MANTENCION CAMARAS DE VIGILANCIA EN EDIFICIO PRAT 650 | 11/04/2024 | 11/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4049 | 11/04/2024 | 78809340 3 | SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. | Sin Informar | $ 46.580 | ADQUISICION DE 4 PERNOS DE 5/8",4 TUERCAS DE 5/8" Y OTROS PARA STOCK BODEGA DEPTO. RED VIAL | 11/04/2024 | 11/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4050 | 11/04/2024 | 89258700 0 | SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. | Sin Informar | $ 120.000 | PPU:KTJF-91 ADQUISICION DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE 1 MT. PARA TRACTOR A 369,DEPTO. RED VIAL | 11/04/2024 | 11/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4051 | 11/04/2024 | CACERES TORRES ROSA ORLANDA | Sin Informar | $ 100.000 | ADQUISICION DE 10 RESMAS PAPELTAMAÑO OFICIO,4 PORTA CLIP CUADRADO Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA PG. 24 HORAS DEPORTIVO | 11/04/2024 | 11/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4052 | 11/04/2024 | 86650300 1 | DISTRIBUIDORA DE MERCADERIAS Y CONSIGNACIONES LTDA | Sin Informar | $ 99.820 | ADQUISICION DE 23 DISPLAYS DE BARRAS DE CEREAL DE 20 UNID. C/U PARA TALLERES DEL PG. 24 HORAS DEPORTIVO | 11/04/2024 | 11/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4067 | 11/04/2024 | 78509820 K | HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LIMITADA | Sin Informar | $ 130.130 | ADQUISICION DE 2 TIJERAS DE 19CMS.,40 PLUMONES Y OTROS MATERIALES DE LIBRERIA PARA DEPTO. PARTICIPACION CIUDADANA | 11/04/2024 | 11/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4069 | 11/04/2024 | 78920560 4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA. | Sin Informar | $ 127.600 | ADQUISICION DE 2 CUCHILLOS DESBROZADORA 2 PUNTAS PARA STOCK BODEGA DEPTO. AGUAS LLUVIAS | 11/04/2024 | 11/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4072 | 11/04/2024 | 76803822 8 | SEGUCOR LIMITADA | Sin Informar | $ 126.999 | MANTENCION DE CORTINAS METALICAS EN JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE TEMUCO | 11/04/2024 | 11/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4080 | 11/04/2024 | 77621890 1 | COMERCIAL RIMAK LTDA. | Sin Informar | $ 126.929 | REPARACION DE MOTOSIERRA STHIL MODELO MS 192 SISTEMA ARRANQUE,CAMBIO PIÑON DE 3/8 Y OTROS COD. INV. 594773170768, DEPTO. AREAS VERDES Y ORNATO COMUNAL | 11/04/2024 | 11/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4081 | 11/04/2024 | 89258700 0 | SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. | Sin Informar | $ 125.000 | PPU:DHPR-49 ADQUISICION DE 1 MANGUERA HIDRAULICA DE 1 1/2" X 1MT. PARA CAMION A -254,DEPTO. RED. VIAL | 11/04/2024 | 11/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4082 | 11/04/2024 | 77088441 1 | PRODUCTORA DE EVENTO Y PRESTADORA DE SERVICIO MA | Sin Informar | $ 129.000 | SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 30 PERSONAS ACTIVIDAD PG. ORGANIZACIONES TERRITORIALES Y FUNCIONALES,DEPTO. COMUNITARIO Y VECINAL | 11/04/2024 | 11/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4083 | 11/04/2024 | QUINTANA MANZUR WILFREDO ALFONSO | Sin Informar | $ 105.000 | REPARACION DESBROZADORA FS250 CAMBIO DE CARBURADOR,BUJIAS Y OTROS COD. INV.12963,DEPTO. AGUAS LLUVAS | 11/04/2024 | 11/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4084 | 11/04/2024 | 78509820 K | HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LIMITADA | Sin Informar | $ 113.850 | ADQUISICION DE 50 LAPIZ BIC AZUL,5 BLOCK TAMAÑO OFICIO Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA TERCER JUZGADO DE POLICIA LOCAL | 11/04/2024 | 11/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4085 | 11/04/2024 | TORRES CORTES RAMIRO JAVIER | Sin Informar | $ 128.520 | CONFECCION DE 9 TALONARIOS DE VISITAS PREDIALES TAMAÑO OFICIO DE 50 HOJAS C/U EN DUPLICADO PARA DIRECCION RURAL | 11/04/2024 | 11/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4086 | 11/04/2024 | GAMBOA GUERRERO ROBERTO ANTONIO | Sin Informar | $ 111.000 | SERVICIO DE IMPRESION DE 358 FOTOGRAFIAS DIGITALES DE 13X18 PARA DEPTO. COMUNICACIONES Y RR.PP | 11/04/2024 | 11/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4087 | 11/04/2024 | PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA | Sin Informar | $ 128.520 | SERVICIO DE IMPRESION DE 6 CHEQUES FICTICIOS EN CINTRA DE 110X50CMS PARA DEPTO. COMUNICACIONES Y RR.PP | 11/04/2024 | 11/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4088 | 11/04/2024 | FIGUEROA MELLADO ENILDA TERESA | Sin Informar | $ 128.900 | ADQUISICION DE 1 SILLA DE ESCRITORIO PARA OFICINA DEPTO. UDEL | 11/04/2024 | 11/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4089 | 11/04/2024 | 81151900 6 | FRINDT S.A. | Sin Informar | $ 56.561 | ADQUISICION DE 2 CANDADOS DE 60MM Y 2 CADENAS GALVANIZADAS DE 5/16 PARA CENTRO COMUNITARIO Y BIBLIOTECA FUNDO EL CARMEN | 11/04/2024 | 11/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4096 | 11/04/2024 | 76981422 1 | EVENTOS Y COMERCIALIZADORA ANITA SPA | Sin Informar | $ 78.421 | SERVICIO DE MANTENCION DE 1 ESTUFA A PELLET EN CENTRO COMUNITARIO SANTA ROSA | 11/04/2024 | 11/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4097 | 11/04/2024 | 76338835 2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | Sin Informar | $ 74.814 | ADQUISICION DE 2 CADENAS ESLABON CORTO DE 10MM Y 5 ALAMBRE MIG. 0,8 SIN GAS PARA STOCK DEPTO. AGUAS LLUVIAS | 11/04/2024 | 11/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4127 | 12/04/2024 | 87778800 8 | SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. | Sin Informar | $ 73.111 | AVISO DEFUNCION DE DON FERNANDO BARRA PEREZ HIJO DE FUNCIONARIO DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL | 12/04/2024 | 12/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4129 | 15/04/2024 | PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA | Sin Informar | $ 41.650 | SERVICIO DE IMPRESION DE 1 TELA PVC DE 1X2MTS. A COLOR Y 1 ADHESIVO DE 120X120CMS PARA ACTIVIDAD EN MUSEO FERROVIARIO | 15/04/2024 | 15/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4189 | 16/04/2024 | 87778800 8 | SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. | Sin Informar | $ 73.111 | AVISO DEFUNCION DE DON JULIO NECULPAN DIAZ PADRE DE DON(A) PATRICIA NECULPAN REYES FUNCIONARIA DE LA DIRECCION GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES | 16/04/2024 | 16/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4200 | 16/04/2024 | PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA | Sin Informar | $ 193.851 | SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION DE 11 ADEHSIVOS FROSTED GRIS PARA DEPTO. COMUNICACIONES Y RR.PP | 16/04/2024 | 16/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4202 | 16/04/2024 | 76167938 4 | IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL EIRL | Sin Informar | $ 125.000 | ADQUISICION DE 20 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO,2 CORCHETERAS Y OTRSO MATERIALES DE LIBRERIA PARA DEPTO. ALUMBRADO PUBLICO | 16/04/2024 | 16/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4203 | 16/04/2024 | 52001738 0 | LIBRERIA ART. ELECT.E INSUMOS COMP. KAY LORELEY MUÑOZ TORR | Sin Informar | $ 130.120 | ADQUISICION DE 20 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO,6 CAJAS DE CORCHETES 26/6 Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA PRIMER JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE TEMUCO | 16/04/2024 | 16/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4205 | 16/04/2024 | 78509820 K | HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LIMITADA | Sin Informar | $ 128.180 | ADQUISICION DE 1 PIZARRA BLANCA DE 100X120CMS,1 CORCHETERA Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINA EN DIRECCION MEDIO AMBIENTE,ASEO Y ORNATO | 16/04/2024 | 16/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4209 | 16/04/2024 | 76338835 2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | Sin Informar | $ 128.520 | ADQUISICION DE 30 BOLSAS DE CEMENTO DE 25KGS. PARA STOCK BODEGA EN DEPTO, AGUAS LLUVIAS | 16/04/2024 | 16/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4210 | 16/04/2024 | 78920560 4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA. | Sin Informar | $ 128.960 | PPU:HLXB-17 ADQUISICION DE 1 FAROL TRASERO DERECHO PARA CAMIONETA A-301,DEPTO. PARQUE AUTOMOTRIZ | 16/04/2024 | 16/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4211 | 16/04/2024 | 78920560 4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA. | Sin Informar | $ 129.000 | PPU:BVZV-23 ADQUISICION DE 1 BATERIA DE 150AMP. PARA CAMION ALJIBE A-160 DEPTO. PARQUE AUTOMOTRIZ | 16/04/2024 | 16/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4212 | 16/04/2024 | 77725256 9 | COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA KIMUN SPA | Sin Informar | $ 99.990 | ADQUISICION DE 1 CARRO ARRASTRE MADERA Y CUBOS,1 SET BLOQUES LEGOS JUMBO 60PZS Y OTROS MATERIALES DIDACTICOS PARA PG.PANNYA | 16/04/2024 | 16/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4215 | 16/04/2024 | 92475000 6 | KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS | Sin Informar | $ 78.439 | PPU:LSDP-31 ADQUISICION DE 1 CRISTAL ESPEJO SNP CL-24 PARA CAMION ALJIBE A-406,DEPTO. PARQUE AUTOMOTRIZ | 16/04/2024 | 16/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4237 | 17/04/2024 | 76217465 0 | SOC MARITZA GONZALEZ HERNANDEZ Y CIA LTDA | Sin Informar | $ 59.800 | ADQUISICION DE 2 ALARGADORES DE 20MTS. PARA DEPTO. COMUNICACIONES | 17/04/2024 | 17/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4238 | 17/04/2024 | 76288895 5 | COMERCIAL, IMPORTADORA Y PRODUCTORA SOUNDMIX LIMITADA | Sin Informar | $ 60.600 | ADQUISICION DE 1 SOPORTE PARLANTE MURO,20 MTS CABLE MIX Y 4 CONECTORES PARA DEPTO. COMUNICACIONES | 17/04/2024 | 17/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4265 | 17/04/2024 | 76338835 2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | Sin Informar | $ 129.710 | ADQUISICION DE 2 CODO COBRE ESTAMPADO DE 90° 11/2,5 LLAVE ANGULAR 1/2" HIX15/16" Y OTROS PARA STOCK BODEGA EN ESTADIO BICENTENARIO GERMAN BECKER | 17/04/2024 | 17/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4266 | 17/04/2024 | 76338835 2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | Sin Informar | $ 103.387 | ADQUISICION DE 4 LLAVES LAVATORIO CROMADA,2 SIFON PARA URINARIO ENTRADA 11/2" Y OTROS PARA STOCK BODEGA DEPTO. SERVICIOS GENERALES | 17/04/2024 | 17/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4267 | 17/04/2024 | 76051775 5 | MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONES LA OLLETA LIMITADA | Sin Informar | $ 44.850 | ADQUISICION DE 1 SIFON 1 1/2" P/LAVAPLATOS DOBLE,4 COMBINACION LAVATORIO Y OTROS PARA EDIFICIO PRAT 892 | 17/04/2024 | 17/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4273 | 18/04/2024 | 76208438 4 | INTEGRA GROUP CL LTDA. | Sin Informar | $ 146.000 | 200 SOBRES TAMAÑO CARTA CON LOGO MUNICIPAL PARA PG. INFORMES SOCIALES | 18/04/2024 | 18/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4275 | 18/04/2024 | 76041579 0 | PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR SA. | Sin Informar | $ 129.972 | ADQUISICION DE 430 CARPETAS COLGANTE PLASTICA PARA DEPTO. LICENCIAS DE CONDUCIR | 18/04/2024 | 18/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4276 | 18/04/2024 | 89258700 0 | SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. | Sin Informar | $ 110.800 | PPU:RKVZ-73 ADQUISICION DE 4 AMNGUERAS HIDRAULICAS 1/2 EN R2 DE ALTA PRESION PARA CAMION A -418,DEPTO. PARQUE AUTOMOTRIZ,ASEO | 18/04/2024 | 18/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4286 | 18/04/2024 | GARCÉS IBARRA SANDRA MARGARITA | Sin Informar | $ 54.000 | ADQUISICION DE 30 MEDALLAS DE 5CMS PARA ACTIVIDAD CAMPEONATO KICK BOXING ZONA SUR DEL PG. SENDA PREVIENE | 18/04/2024 | 18/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4289 | 18/04/2024 | 89258700 0 | SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. | Sin Informar | $ 90.000 | PPU:FWGY-26 ADQUISICION DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE 1" X 1,5MTS PARA RETROEXCAVADORA A-272,DEPTO. RED VIAL | 18/04/2024 | 18/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4290 | 18/04/2024 | 89258700 0 | SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. | Sin Informar | $ 42.000 | PPU:JDWJ-31 ADQUISICION DE 3 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION DE 3/8 PARA CAMION A-330,DEPTO. ASEO | 18/04/2024 | 18/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4291 | 18/04/2024 | 76010151 6 | CECOR SA | Sin Informar | $ 111.860 | ADQUISICION DE 2 MANILLAS DE PUERTA EXTERIOR DE CAMIONES VOLSKWAGEN PARA STOCK TALLER RECINTO MUNICIPAL,ASEO | 18/04/2024 | 18/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4292 | 18/04/2024 | 89258700 0 | SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. | Sin Informar | $ 41.700 | PPU:SCTB-36 ADQUISICION DE 2 MANGUERAS HIDRAULICA DE ALTA PRESION EN R2 PARA CAMION A-425,ASEO | 18/04/2024 | 18/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4293 | 18/04/2024 | QUINTANA MANZUR WILFREDO ALFONSO | Sin Informar | $ 110.500 | REPARACION DE MOTOSIERRA HUSQVARANA 61 CAMBIO DE CARBURADOR, FILTRO DE AIRE Y OTROS COD. INV. 20047031701,DEPTO. RED VIAL | 18/04/2024 | 18/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4294 | 18/04/2024 | PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA | Sin Informar | $ 182.070 | SERVICIO DE IMPRESION DE 9 CHEQUES FICTICIOS EN SINTRA DE 110X50CMS PARA DEPTO. COMUNICACIONES Y RR.PP | 18/04/2024 | 18/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4296 | 18/04/2024 | 76779675 7 | INTEGRAMUNDO SPA | Sin Informar | $ 105.077 | ADQUISICION DE 100 ROLLOS TERMICOS DE 80X25X13,48GRS. PARA INSPECTORES DEPTO. INGIENERIA,ESTUDIOS E INSPECCION | 18/04/2024 | 18/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4297 | 18/04/2024 | 76338835 2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | Sin Informar | $ 57.000 | ADQUISICION DE 20 TARUGOS CLAVO 8X80MM Y 4 ADHESIVOS DE POLIURETANO PARA DEPTO. AGUAS LLUVIAS | 18/04/2024 | 18/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4298 | 18/04/2024 | PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA | Sin Informar | $ 69.020 | SERVICIO DE IMPRESION DE 1 ONE A VISION A COLOR DE 1,10X1,41CMS PARA TURISMO | 18/04/2024 | 18/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4299 | 18/04/2024 | 76338835 2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | Sin Informar | $ 129.282 | ADQUISICION DE 16 PIEZAS DE PINO CEPILLADO SECO DE 1"X8" X 3,2MTS PARA DEPTO.RED VIAL | 18/04/2024 | 18/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4301 | 18/04/2024 | 76997779 1 | CASA DEL ARTE ILSE MUÑOZ E HIJAS LIMITADA | Sin Informar | $ 68.690 | ADQUISICION DE 1 PIZARRA ACRILICA DE 90X120CMS,3 MARCADORES DE PIZARRA Y 5 BORRADOR MAGNETICO PARA DEPTO DE BIENESTAR | 18/04/2024 | 18/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4302 | 18/04/2024 | 77430476 2 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA LUCIERNAGA SPA | Sin Informar | $ 129.710 | ADQUISICION DE 3 FOCOS DE 150W,15 FOCOS EMBUTIDOS Y OTROS PARA EDIFICIO PRAT 892 | 18/04/2024 | 18/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4303 | 18/04/2024 | 78906980 8 | COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA | Sin Informar | $ 129.138 | ADQUISICION DE 3 PAQUETES DE PAEPL INTERFOLIDADA DOBLE HOJA DE 16 UNID. C/U,5 TRAPEROS MICROFIBRA DE 50X70CMS Y OTROS UTILES DE ASEO PARA EDIFICIO BULNES 875 | 18/04/2024 | 18/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4304 | 18/04/2024 | 76051775 5 | MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONES LA OLLETA LIMITADA | Sin Informar | $ 102.350 | ADQUISICION DE 1 ESTANQUE AGUA DE 500LTS.,1 VALVULA BOLA PVC DE 25MM Y OTROS PARA CENTRO ATENCION PRIMARIA DE RESCATE FAUNA SILVETRE,DEPTO. MEDIO AMBIENTE | 18/04/2024 | 18/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4305 | 18/04/2024 | 77481945 2 | CONSTRUCTORA CASTILLO NUEVO SPA. | Sin Informar | $ 128.663 | SERVICIO DE MODIFICACION DE BAJADAS DE AGUA LLUVIA Y DESCARGA DE TUBO LAVADERO EN EDIFICIO BULES 875 | 18/04/2024 | 18/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4306 | 18/04/2024 | 76338835 2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | Sin Informar | $ 59.976 | ADQUISICION DE 14 BOLSAS DE CEMENTO DE 25KGS PARA DEPTO. SERVICIOS GENERALES | 18/04/2024 | 18/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4307 | 18/04/2024 | 78329240 8 | HERIBERTO BARENDS Y COMPANIA LTDA. | Sin Informar | $ 96.552 | ADQUISICION DE 4 GALONES DE PINTURA LATEX PARA STOCK BODEGA PG. TEMUCO LIMPIO | 18/04/2024 | 18/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4345 | 19/04/2024 | 81151900 6 | FRINDT S.A. | Sin Informar | $ 65.330 | ADQUISICION DE 3 GALONES DE TAPAGOTERAS,4 PICAPORTE PARA REPARACION EN JUZGADO DE POLICIA LOCAL | 19/04/2024 | 19/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4375 | 19/04/2024 | 77421342 2 | DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA | Sin Informar | $ 85.594 | ADQUISICION DE 13 RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIA Y 6 POST-IT DE 75X125MM PARA CENTRO DE LA MUJER | 19/04/2024 | 19/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4410 | 19/04/2024 | PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA | Sin Informar | $ 128.520 | PROVISION E INSTALACION DE LETREROS Y PAPEL FROASTED EN EDIFICIO BULNES 875 | 19/04/2024 | 19/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4411 | 19/04/2024 | 76188136 1 | SERV. INTEGR. DE PUBLICIDAD MARIA LUISA LEIVA HUICHAMAN EIR | Sin Informar | $ 13.500 | SERVICIO DE IMPRESION DE 3 GRAFICAS EN ADHESIVO PVC DE 50X50CMS A COLOR PARA EDIFICIO PRAT 892 | 19/04/2024 | 19/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4413 | 19/04/2024 | 7559301 5 | ALARCON SOMMER NORA CLARISA | Sin Informar | $ 124.464 | ADQUISICION DE 1 CAJA DE TE SUPREMO DE 100 BOLSITAS,1 DISPLAY NESCAFE SACHET DE 96UNID. Y OTROS PARA TALLERES PG. PARENTALIDAD | 19/04/2024 | 19/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4414 | 19/04/2024 | 76887419 0 | OBRAS MENORES HERALDO FERNANDO MOLINA VALENCIA EIRL | Sin Informar | $ 127.330 | SERVICIO DE SELLADO DE CANAL DE AGUA LLUVIA EN CENTRO TENENCIA RESPONSABLE IMPERIAL 40 | 19/04/2024 | 19/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4415 | 19/04/2024 | 89258700 0 | SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. | Sin Informar | $ 99.600 | PPU:RKVZ-75 ADQUISICION DE 4 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION EN R2 PARA CAMION A-415,ASEO | 19/04/2024 | 19/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4416 | 19/04/2024 | 76010151 6 | CECOR SA | Sin Informar | $ 118.067 | ADQUISICION DE 6 TECLAS ALZAVIDRIOS DOBLE VOLKSWAGEN PARA STOCK EN TALLER RECINTO MUNICIPAL,ASEO | 19/04/2024 | 19/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4418 | 19/04/2024 | 76486234 1 | DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTADO EIRL | Sin Informar | $ 102.002 | 3 RECARGAS DE AGA MIX -20 PARA CILINDROS DE 2 METROS CUBICOS PARA TALLER RECINTO LOS CONFINES,ASEO | 19/04/2024 | 19/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4420 | 19/04/2024 | 78920560 4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA. | Sin Informar | $ 128.380 | ADQUISICION DE 1 CAJA FUSIBLE SURTIDA DE 180 UND.,2 ABRAZADERAS T/GUSANO DE 2 1/2 Y OTROS PARA STOCK EN TALLER RECINTO LOS CONFINES,ASEO | 19/04/2024 | 19/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4421 | 19/04/2024 | 78920560 4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA. | Sin Informar | $ 128.500 | PPU:JDWJ-28 ADQUISICION DE 1 BARRA CORTA DIRECCIONAL PARA CAMION A-327,ASEO | 19/04/2024 | 19/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4427 | 19/04/2024 | 78920560 4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA. | Sin Informar | $ 128.100 | PPU:LRRV-57 ADQUISICION DE 1 FILTRO ACEITE,1 FILTRO PETROLEO,2 FAROL TRASERO Y OTROS PARA CAMION A-391,ASEO | 19/04/2024 | 19/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4429 | 19/04/2024 | 76486234 1 | DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTADO EIRL | Sin Informar | $ 124.117 | 2 RECARGAS DE OXIGENO GASEOSO PARA CILINDROS DE 10M3 PARA TALLER RECINTO LOS CONFINES,ASEO | 19/04/2024 | 19/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4432 | 19/04/2024 | 78920560 4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA. | Sin Informar | $ 128.986 | ADQUISICION DE 2 UNION ACOPLE RAPIDO 3/8,1 BALIZA 12/24V Y OTROS PARA STOCK TALLER RECINTO LOS CONFINES,ASEO | 19/04/2024 | 19/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4433 | 19/04/2024 | 76338835 2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | Sin Informar | $ 45.000 | ADQUISICION DE 45MTS. CORDEL PLASTICO AZUL DE 16MM PARA STOCK BODEGA PG. OPERATIVOS VECINALES | 19/04/2024 | 19/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4465 | 23/04/2024 | 78905680 3 | ROJAS CASTRO COMERCIAL LTDA. | Sin Informar | $ 123.200 | ADQUISICION DE 100LTS DE KEROSENE PARA DEPTO. GESTION Y ABASTECIMIENTO HIDRICO | 23/04/2024 | 23/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4480 | 23/04/2024 | 76486234 1 | DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTADO EIRL | Sin Informar | $ 126.128 | 1 RECARGA DE 10M3 DE OXIGENO AGA MIX-20 PARA TALLER RECINTO LOS CONFINES,ASEO | 23/04/2024 | 23/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4491 | 24/04/2024 | STUARDO VALENZUELA ADELITA | Sin Informar | $ 110.000 | ADQUISICION DE 2 CILINDROS DE GAS VACIO DE 15KGS. PARA DIRECCION DE TURISMO | 24/04/2024 | 24/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4492 | 24/04/2024 | BURGOS MONSALVES PATRICIA TATIANA | Sin Informar | $ 128.520 | SERVICIO DE IMPRESION DE 1.500 INVITACIONES A COLOR DE 20X10CMS PARA ACTIVIDAD ENCUENTRO KO 2024 DE LA DIRECCION DE TURISMO | 24/04/2024 | 24/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4493 | 24/04/2024 | 78371600 3 | BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A. | Sin Informar | $ 122.605 | ADQUISICION DE 7 TECLADOS Y 7 MOUSE PARA DEPTO. TECNOLOGIAS | 24/04/2024 | 24/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4494 | 24/04/2024 | 77786239 1 | SOLTICOF SPA | Sin Informar | $ 129.532 | ADQUISICION DE 65 CABLES DE RED RJ-45 CAT 6 DIFERENTES MEDIDAS PARA DEPTO TECNOLOGIAS | 24/04/2024 | 24/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4495 | 24/04/2024 | 77229338 0 | IMPRESOS MANSILLA SPA | Sin Informar | $ 90.000 | CONFECCION DE 3 TIMBRES PARA DEPTO. COMUNICACIONES ,RRPP Y VINCULACION CON EL MEDIO | 24/04/2024 | 24/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4496 | 24/04/2024 | 76451117 4 | SOCIEDAD COMERCIAL ABASTECE SPA | Sin Informar | $ 130.364 | ADQUISICION DE 1 IMPIADOR DE VIDRIO C/EXTENSION,2 LUSTRAMUEBLES Y OTROS MATERIALES DE ASEO PARA LA DIDECO | 24/04/2024 | 24/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4502 | 24/04/2024 | 78509820 K | HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LIMITADA | Sin Informar | $ 129.590 | ADQUISICION DE 3 CORCHETERAS,8 SACACORCHETES,6 PORTAMINAS 03.7MM Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA DIRECCION JURIDICA | 24/04/2024 | 24/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4531 | 25/04/2024 | 78371600 3 | BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A. | Sin Informar | $ 117.463 | ADQUISICION DE 6 SWITCH 5 PUERTOS PARA DEPTO. TECNOLOGIA | 25/04/2024 | 25/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4533 | 25/04/2024 | 76887419 0 | OBRAS MENORES HERALDO FERNANDO MOLINA VALENCIA EIRL | Sin Informar | $ 128.044 | SERVICIO DE SELLADO DE TECHO Y CAMBIO DE LUCES INTERIOR CONTAINER DEFICIT HIDRICO | 25/04/2024 | 25/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4546 | 25/04/2024 | BURGOS MONSALVES PATRICIA TATIANA | Sin Informar | $ 107.100 | SERVICIO DE IMPRESION DE 1.000 FOLLETOS A DOS CARAS TAMAÑO CARTA DE 21,5CMS X 27,9CMS PARA CAMPAÑA "SEGURIDAD VIAL EN CICLOS"DEL PG. EDUCACION VIAL | 25/04/2024 | 25/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4550 | 25/04/2024 | 77481945 2 | CONSTRUCTORA CASTILLO NUEVO SPA. | Sin Informar | $ 128.998 | PROVISION E INSTALACION DE TECHO DE 1,6X1,7MTS PARA EDIFICIO BULNES 875 | 25/04/2024 | 25/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4551 | 25/04/2024 | 77224100 3 | SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPER LTDA. | Sin Informar | $ 96.300 | MANTENCION DE 9 EXTINTORES DE 6 KGS. PARA EDIFICIO BULNES 875 | 25/04/2024 | 25/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4554 | 25/04/2024 | CHANET FAUNDEZ JEAN PIERRE | Sin Informar | $ 35.000 | SERVICIO DE MANTENCION DE 1 ESTUFA A GAS DE RECINTO PARCELA TEGUALDA | 25/04/2024 | 25/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4555 | 25/04/2024 | 77857585 K | COM. GRUAS Y TRANSPORTE IVAN RIVAS INOSTROZA SPA. | Sin Informar | $ 129.000 | ARRIENDO DE GRUA PARA MOVIMEINTO DE PIEZAS FERROVIARIAS EN EL MUSEO FERROVIARIO | 25/04/2024 | 25/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4556 | 25/04/2024 | 77819916 5 | CONSTRUCTORA MAGUSKA | Sin Informar | $ 127.897 | ADQUISICION DE 11 KGS DE SOLDADURA 6011 PARA REPARACION LOCOMOTORA 820 EN EL MUSEO FERROVIARIO | 25/04/2024 | 25/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4557 | 25/04/2024 | 76814443 5 | COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA | Sin Informar | $ 61.166 | ADQUISICION DE 1 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO,1 DISPENSADOR DE TOALLA DE PAPEL Y OTROS PARA OFICINA EN EDIFICIO CENTENARIO | 25/04/2024 | 25/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4558 | 25/04/2024 | 76814443 5 | COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA | Sin Informar | $ 72.590 | ADQUISICION DE 10 DESODORANTE AEROSOL,10 PASTILLAS ESTANQUE X3UND Y OTROS PARA JUZGADO DE POLICIA LOCAL | 25/04/2024 | 25/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4559 | 25/04/2024 | 76803822 8 | SEGUCOR LIMITADA | Sin Informar | $ 126.999 | MANTENCION DE CORTINAS METALICAS EN LA DIRECCION DE TRANSITO | 25/04/2024 | 25/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4560 | 25/04/2024 | 88270200 6 | FARM. VETERINARIA LAHUEN LTDA. | Sin Informar | $ 130.000 | ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS PARA DIRECCION RURAL | 25/04/2024 | 25/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4561 | 25/04/2024 | 76338835 2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | Sin Informar | $ 129.213 | ADQUISICION DE 4 BROCAS SDS PLUS,2 FILTROS DE AIRE Y OTROS PARA STOCK DEPTO. AGUAS LLUVIAS Y VEREDAS | 25/04/2024 | 25/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4564 | 25/04/2024 | 77399254 1 | COMERCIALIZADORA H Y C LIMITADA | Sin Informar | $ 129.580 | ADQUISICION DE 6 CAJAS DE CLIPS DE 28MM,4 PUSH PINS DE 50UND. Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE TEMUCO | 25/04/2024 | 25/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4565 | 25/04/2024 | 89258700 0 | SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. | Sin Informar | $ 95.000 | PPU:LCVJ-72 ADQUISICION DE 1 MANGUERA HIDRAULICA DE 2"X1MT. PARA TRACTOR A-380,DEPTO. RED VIAL | 25/04/2024 | 25/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4567 | 25/04/2024 | 77671730 4 | ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LIMITADA | Sin Informar | $ 130.190 | ADQUISICION DE 48 CORRECTOR CINTA,2 CUADERNOS TAMAÑO CARTA Y OTROS MATERIALES DE OFICNA PARA EL TERCER JUZGADO DE POLICIAL LOCAL DE TEMUCO | 25/04/2024 | 25/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4568 | 25/04/2024 | 77465721 5 | COMERCIALIZADORA MAKITA ONLINE SPA | Sin Informar | $ 44.930 | ADQUISICION DE 1 BONETE DE LANA DE 125MM,6 ESPONJAS DE PULIDO PLANA DE 125MM PARA REPARACION COCHE T-450,MUSEO FERROVIARIO | 25/04/2024 | 25/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4569 | 25/04/2024 | 77200071 5 | AGRICOLA Y CONSTRUCTORA F & S SPA. | Sin Informar | $ 129.310 | ADQUISICION DE 4 BOLSAS DE CLAVO DE TECHO DE 2 1/2,24 GOLILLAS PLANAS CTE 1/2" Y OTROS PARA MANTENCION EN EL MUSEO FERROVIARIO | 25/04/2024 | 25/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4570 | 25/04/2024 | 76453416 6 | IMPRESOS RENATO WESTERMEYER EIRL | Sin Informar | $ 125.000 | CONFECCION DE 11 TALONARIOS DE INFRACCIONES POR ESCRITO DE 25 HOJAS EN TRIPLICADO PARA UNIDAD DE INSPECCION DEL DEPTO. RENTAS Y PATENTES | 25/04/2024 | 25/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4571 | 25/04/2024 | 78920560 4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA. | Sin Informar | $ 128.400 | PPU:LRRV-57 ADQUISICION DE 20 AMPOLLETAS DE 24V Y 2 HUINCHA AISLADORA DE 9MTS. PARA CAMION A -391 DEPTO. PARQUE AUTMOTRIZ, ASEO | 25/04/2024 | 25/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4572 | 25/04/2024 | 77524163 2 | SOLUC LIMPIEZA INDUS DOMIC RECIC MANTENC EDIF Y VTA ART SPA | Sin Informar | $ 98.680 | ADQUISICION DE 5 LAVALOZAS E 1LT.,2 ESCOBILLONES Y OTROS UTILES DE ASEO PARA DEPTO. ZOONOSIS Y BIENESTAR ANIMAL | 25/04/2024 | 25/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4574 | 25/04/2024 | BURGOS MONSALVES PATRICIA TATIANA | Sin Informar | $ 127.330 | CONFECCION DE 20 BLOCK DE ORDEN DE TRABAJO DE 50 HOJAS EN DUPLICADO PARA DEPTO. DE ASEO Y LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS | 25/04/2024 | 25/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4575 | 25/04/2024 | 76453416 6 | IMPRESOS RENATO WESTERMEYER EIRL | Sin Informar | $ 128.000 | CONFECCION DE 32 TALONARIOS DE NOTIFICACION DE 25 HOJAS EN CUADRUPLICADO PARA UNIDAD DE INSPECCION DEL DEPTO. RENTAS Y PATENTES | 25/04/2024 | 25/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4607 | 25-04-2024 | BURGOS MONSALVES PATRICIA TATIANA | Sin Informar | $ 128.520 | SERVICIO DE IMPRESION DE 1.500 INVITACIONES A COLOR DE 20X10CMS PARA ENCUENTRO KO,TURISMO | 25-04-2024 | 25-04-2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4611 | 25/04/2024 | 76814443 5 | COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA | Sin Informar | $ 95.914 | ADQUISICION DE 3 PAPELEROS,1 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO Y OTROS PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE PRESUPUESTO | 25/04/2024 | 25/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4615 | 25/04/2024 | COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO | Sin Informar | $ 62.000 | ADQUISICION DE 1 CERRADURA Y 1 CERROJO PARA DIRECCION GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES | 25/04/2024 | 25/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4616 | 25/04/2024 | 77671730 4 | ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LIMITADA | Sin Informar | $ 130.130 | ADQUISICION DE 15 LAPIZ PASTA,1 CORCHETERA Y OTROS MATERIALES DE OFICNA PARA DIRECCION DE OBRAS MUNICIAPALES | 25/04/2024 | 25/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4618 | 25/04/2024 | 77178783 5 | SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLAGAS SPA | Sin Informar | $ 101.150 | SERVICIO DE DESINSECTACION INTERIOR/EXTERIOR PARA EDIFICIO PRAT 892 | 25/04/2024 | 25/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4620 | 25/04/2024 | 76338835 2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | Sin Informar | $ 124.950 | ADQUISICION DE 10 CONOS DE SEÑALIZACION RFX DE 28" PARA DEPTO. AREAS VERDES Y ORNATO COMUNAL | 25/04/2024 | 25/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4622 | 25/04/2024 | 77621890 1 | COMERCIAL RIMAK LTDA. | Sin Informar | $ 128.575 | SERVICIO DE REPARACION DE MOTOSIERRA STHIL MS 192 COD. INV. 594773170769 CAMBIO DE BUJIA,1 FILTRO MEZCLA Y OTROS,DEPTO. AREAS VERDES Y ORNATO COMUNAL | 25/04/2024 | 25/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4624 | 25/04/2024 | 76020903 1 | COMERCIAL MASOL LTDA. | Sin Informar | $ 129.900 | ADQUISICION DE 8 PAQUETES DE TOALLA DE PAPEL DE 2X250MTS Y 1 PAQUETE DE TOALLA DE PALE DE 2X200MTS. PARA DEPTO. AREAS VERDES Y ORNATO COMUNAL | 25/04/2024 | 25/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4626 | 25/04/2024 | 78509820 K | HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LIMITADA | Sin Informar | $ 130.090 | ADQUISICION DE 10 BOLIGRAFOS SLIDER,1 TIJERA,37 SOBRES TAMAÑO OFICIO Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA EL TERCER JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE TEMUCO | 25/04/2024 | 25/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4627 | 25/04/2024 | 76666944 1 | CHILKATUN SPA | Sin Informar | $ 124.000 | ADQUISICION DE 10 LIBROS INFANTILES PARA PREMIOS A USUARIOS OPD 24 HORAS TEMUCO | 25/04/2024 | 25/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4628 | 25/04/2024 | 89258700 0 | SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. | Sin Informar | $ 105.000 | ADQUISICION DE 5 PERNOS DE 20MM G10.9 PARA STOCK BODEGA DEPTO. RED VIAL | 25/04/2024 | 25/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4629 | 25/04/2024 | 76948167 2 | INDUSCOM E.I.R.L | Sin Informar | $ 130.305 | INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EVACUADORA DE AGUA LLUVIAS EN RECINTO LOS CONFINES | 25/04/2024 | 25/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4657 | 29/04/2024 | 78319560 7 | COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CIA.LTDA. | Sin Informar | $ 50.734 | 6 M3 DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA MUSEO FERROVIARIO | 29/04/2024 | 29/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4664 | 29-04-2024 | 87778800-8 | SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. | Sin Informar | $ 73.111 | AVISO DEFUNCION DE CARABINEROS SARGENTO 1° CARLOS CISTERNAS NAVARRO,CABO 2° SERGIO AREVALO LOBOS Y CABO 1° MISAEL VIDAL CID | 29-04-2024 | 29-04-2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4674 | 29/04/2024 | 76678207 8 | ARAVENA Y CASTRO LIMITADA | Sin Informar | $ 110.200 | CONFECCION DE 40 TALONARIOS DE BITACORA CONTROL DIARIO VEHICULOS MOTORIZADOS DE 100 HOJAS C/U EN DUPLICADO PARA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES | 29/04/2024 | 29/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4675 | 29/04/2024 | 76431730 0 | COMERCIAL WILFREDO QUINTANA MANZUR LIMITADA | Sin Informar | $ 125.000 | ADQUISICION DE 50 ACEITE HUSQVARNA 2T HP DE 100CC PARA MAQUINARIAS DE LA DIRECCION DE RIESGOS Y DESASTRES | 29/04/2024 | 29/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4676 | 29/04/2024 | BURGOS MONSALVES PATRICIA TATIANA | Sin Informar | $ 107.100 | SERVICIO DE IMPRESION DE 1.000 FOLLETOS DIFUSION "PRIMERA LICENCIA DE CONDUCIR" TAMAÑO CARTA A COLOR DE 21,5X27,9CMS PARA DEPTO. INGIENERIA,ESTUDIO E INSPECCION | 29/04/2024 | 29/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4677 | 29/04/2024 | 78509820 K | HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LIMITADA | Sin Informar | $ 64.160 | ADQUISICION DE 1 GUILLOTINA PALANCA A4 PARA DEPTO. COMUNICACIONES Y RR.PP | 29/04/2024 | 29/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4678 | 29/04/2024 | 76651168 6 | SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LTDA. | Sin Informar | $ 92.820 | CONFECCION DE 2 CASACAS HIPORA C/GORRO DESMONTABLE CON BORDADO LOGO MUNICIPAL PARA PG. SINDROME ACUMULATIVO | 29/04/2024 | 29/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4679 | 29/04/2024 | BOBADILLA GONZALEZ GUILLERMO DANTE | Sin Informar | $ 126.140 | ADQUISICION DE 400 CARATULAS TAMAÑO OFICIO PARA EL PRIMER JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE TEMUCO | 29/04/2024 | 29/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4692 | 29/04/2024 | COFRE FIGUEROA JOSE MAXIMILIANO | Sin Informar | $ 53.550 | SERVICIO DE IMPRESION DE 3 SEÑALETICAS DE 45X35CMS PARA MUSEO FERROVIARIO | 29/04/2024 | 29/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4693 | 29/04/2024 | 77199343 5 | SOSER LTDA | Sin Informar | $ 130.353 | SERVICIO DE REPARACION RADIER PASILLO EN BANDEJON BALMACEDA EN LA FERIA PINTO | 29/04/2024 | 29/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4694 | 29/04/2024 | 77624270 5 | SOC MUEBLES SANTA ANA LIMITADA | Sin Informar | $ 119.900 | ADQUISICION DE 1 SILLA ERGONOMICA DE ESCRITORIO PARA LA DIDECO | 29/04/2024 | 29/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4695 | 29/04/2024 | 76338835 2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | Sin Informar | $ 130.359 | ADQUISICION DE 1 ROLLO DE POLIETILENO NEGRO DE 0.10X2MTS PARA DEPTO. RED VIAL | 29/04/2024 | 29/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4697 | 29/04/2024 | 76338835 2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | Sin Informar | $ 128.520 | ADQUISICION DE 30 SACOS DE CEMENTO DE 25 KGS. PARA STOCK BODEGA, OPERACIONES | 29/04/2024 | 29/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4699 | 29/04/2024 | 78809340 3 | SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. | Sin Informar | $ 128.214 | ADQUISICION DE 50 PERNOS HEXAGONALES,50 TUERCAS HEXAGONALES Y OTROS PARA DEPTO. SERVICIOS GENERALES | 29/04/2024 | 29/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4700 | 29/04/2024 | 76814443 5 | COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA | Sin Informar | $ 126.854 | ADQUISICION DE 16 RECARGAS AIR WICK ENCHUFE Y 26 CONOS AROMATICOS PARA EDIFICIO PRAT 892 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |
| ORDEN DE COMPRA | ORDENA COMPRA | 4701 | 29/04/2024 | 96889950 3 | GARMENDIA MACUS SOCIEDAD ANONIMA | Sin Informar | $ 130.311 | ADQUISICION DE 2 PARES DE BOTINES DE SEGURIDAD Y 2 CASCOS SEGURIDAD BLANCO PARA FUNCIONARIOS DIRECCION DE CONTROL | 29/04/2024 | 29/04/2024 | NO APLICA | Descargar | SIN MODIFICACION |